Faktúry 2023 (ÚPSVR Stropkov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1392340054   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  426,58 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     08.03.2023  16.03.2023  28.3.2023 
1392340046   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  338,89 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     22.02.2023  28.02.2023  9.3.2023 
1392340036   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  520,00 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     08.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340020   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  105,33 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     20.01.2023  27.01.2023  10.2.2023 
1392340007   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  Nákup PHM  170,19 
vrátane DPH
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004     09.01.2023  12.01.2023  27.1.2023 
1392301528   Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  Úrazové poistenie ZUoZ v rámci NP "Aktivácia znevýhodnených UoZ"- Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.04.2023 do 31.08.2023  19,00 
vrátane DPH
v zmysle Poistnej zmluvy č. 5190056514 zo dňa 30.3.2023     30.03.2023  03.04.2023  28.4.2023 
1392300980   Komunálna poisťovňa, a.s.
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
31595545  Úrazové poistenie UoZ v rámci NP Aktivácia znevýhodnených UoZ" - Opatrenie č. 2 za obdobie od 01.03.2023 do 31.07.2023  9,50 
vrátane DPH
v zmysle poistnej zmluvy č. 5190056511 zo dňa 27.2.22023    28.02.2023  01.03.2023  9.3.2023 
1392340240   AMIDO-EXQUISIT s.r.o.
Herľanská 547, 093 03 Vranov n/T.
31663869  Nákup froté uterákov 50x100 cm - 220 ks  438,24 
vrátane DPH
  72/2023  16.11.2023  24.11.2023  27.12.2023 
1392340034   Staško Jozef
Hlavná 52, 09101 Stropkov
33106398  Nákup - mopsety, náhrada na mop, mop set, vedrá  219,50 
vrátane DPH
  11/2023  07.02.2023  13.02.2023  27.2.2023 
1392340017   Staško Jozef
Hlavná 52, 09101 Stropkov
33106398  Nákup čistiacich prostriedkov  199,23 
vrátane DPH
  6/2023  17.01.2023  24.01.2023  10.2.2023 
1392340247   Ing. Peter Hric - PEHAcom
Hlavná 65, 09101 Stropkov
33109672  Oprava UPS APC SMART 1000 výmenou batérie RBC6  79,20 
vrátane DPH
  76/2023  27.11.2023  30.11.2023  28.12.2023 
1392340096   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - vyúčtovanie  35 518,45 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     15.05.2023  06.06.2023  30.6.2023 
1392340067   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  4921,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     05.04.2023  17.04.2023  27.4.2023 
1392340030   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  4921,99 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     03.02.2023  10.02.2023  27.2.2023 
1392340010   MAGNA ENERGIA,a.s.
Nitrianská 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Dodávka plynu  5419,14 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019     09.01.2023  12.01.2023  27.1.2023 
1392340253   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za služby - Biznis Partner  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner    04.12.2023  05.12.2023  4.1.2024 
1392340226   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za služby - biznis partner  150,13  
vrátane DPH
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner    06.11.2023  15.11.2023  21.12.2023 
1392340186   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za služby - biznis partner  151,36 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     04.10.2023  06.10.2023  24.10.2023 
1392340181   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatok za vytýčenie telekomunikačného vedenie  81,60 
vrátane DPH
  50/2023  20.09.2023  22.09.2023  9.10.2023 
1392340164   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za služby  150,49 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     04.09.2023  06.09.2023  21.9.2023 
1392340161   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za služby /tovar  150,84 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom programe Business Partner     24.08.2023  28.08.2023  12.9.2023 
1392340159   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Náklady spojené s poskytnutím vyjadrenia ku exekúcií telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. s číslom 6612322107  20,00 
vrátane DPH
  49/2023  17.08.2023  17.08.2023  12.9.2023 
1392340133   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za služby pevnej siete  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     04.07.2023  06.07.2023  26.7.2023 
1392340115   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     06.06.2023  13.06.202  29.6.2023 
1392340083   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     04.05.2023  11.05.2023  30.5.2023 
1392340069   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby   150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     05.04.2023  12.04.2023  27.4.2023 
1392340050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     06.03.2023  16.03.2023  14.4.2023 
1392340033   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby  150,83 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     06.02.2023  10.02.2023  27.2.2023 
1392340004   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikčné služby  150,13 
vrátane DPH
Dohoda o volitelnom volacom programe Business Partner     04.01.2023  12.01.2023  27.1.2023 
1392340285   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok   3,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    22.12.2023  28.12.2023  18.1.2024 
1392340263   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 81499 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  3,60 
vrátane DPH
Zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu    06.12.2023  08.12.2023  8.1.2024 
1392340162   SPP-distribúcia, a.s.
Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
35910739  Žiadosť o vydanie stanoviska k existencií a priebehu plynárenských zariadení  31,20 
vrátane DPH
  47/2023  30.08.2023  30.08.2023  21.9.2023 
1392340243   JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor
Stropkovská 633/3, 08901 Svidník
36164020  Zaplatenie náhrady výdavkov za exekúciu  50,35 
vrátane DPH
Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti    22.11.2023  28.11.2023  27.12.2023 
1392340225   KONIMPEX s.r.o.
Jantárová 30, 040 01 Košice
36174874  Oprava kancelárskeho stola  119,00 
vrátane DPH
  71/2023  03.11.2023  07.11.2023  16.11.2023 
1392340018   K - PRINT, s.r.o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Výroba bannera do roll up systému   60,00 
vrátane DPH
  3/1/2023  19.01.2023  27.01.2023  10.2.2023 
1392340275   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Dodávka a montáž náhradného zdroja - kotolňa ÚPSVaR Stropkov, pracovisko Medzilaborce, Dobrianskeho 89  1695,60 
vrátane DPH
  87/2023  15.12.2023  18.12.2023  17.1.2024 
1392340271   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR Stropkov za mesiac november 2023   3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020     13.12.2023  14.12.2023  12.1.2024 
1392340242   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR Stropkov za mesiac október 2023  3193,67 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020     21.11.2023  28.11.2023  27.12.2023 
1392340233   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Oprava hasiacich prístrojov - 1 ks ÚPSVaR Stropkov, 3 ks pracovisko Medzilaborce  84,67 
vrátane DPH
  Objednávka č. 54/2023  15.11.2023  28.11.2023  27.12.2023 
1392340213   STRABAG Property and Facillity Services, s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  Odstránenie poruchy kódovania v systéme EZS  176,16 
vrátane DPH
  69/2023  30.10.2023  03.11.2023  10.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Stropkov

Tlačiť