Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1392305303 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2, 81272 Bratislava |
Poskytovanie služby ochrany objektu | 3,98 vrátane DPH |
v zmysle Zmluvy č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 16.11.2023 | ||
1392340222 | MVM CEEnergy Slovakia, s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Dohoda o platbách - harmonogram platieb za opakované plnenie za dodávku plynu | 4746,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 312/OVS/2019 | 02.11.2023 | 03.11.2023 | 16.11.2023 | |
1392340225 | KONIMPEX s.r.o. Jantárová 30, 040 01 Košice |
36174874 | Oprava kancelárskeho stola | 119,00 vrátane DPH |
71/2023 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 16.11.2023 | |
1392340224 | Goldrein PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Pravidelné upratovacie služby | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.11.2023 | 07.11.2023 | 16.11.2023 | |
1392340227 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie október 2023 | 2165,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 9 k Zmluve č. 456/2010 | 06.11.2023 | 13.10.2023 | 21.12.2023 | |
1392340226 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za služby - biznis partner | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Business Partner | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 21.12.2023 | |
1392340228 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci október 2023 | 0,48 vrátane DPH |
v súlade so schválenou žiadosťou o poskytnutie služby PP na účet | 07.11.2023 | 15.11.2023 | 21.12.2023 | |
1392340229 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 605,14 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 08.11.2023 | 16.11.2023 | 21.12.2023 | |
1392340231 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 965,33 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 21.12.2023 | |
1392340230 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny | 3695,47 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.11.2023 | 15.11.2023 | 21.12.2023 | |
1392340232 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby za mesiac október 2023 | 233,40 vrátane DPH |
v súlade s cenníkom služieb poštovného | 13.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340239 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Servisné služby + oprava, príprava na EK+STK, prehodenie sady kolies na SMV Peugeot 308, BL 088KU | 1735,98 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340238 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies + výmena remeňov na SMV Renault Thalia, SP 787AM | 148,96 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340237 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV BT 329EK | 48,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340236 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík z disku na disk na SMV BL-154US | 48,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340235 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Servisná prehliadka, prehodenie sady kolies a oprava na SMV BL-070KU | 281,59 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340234 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV BL-145RJ | 36,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340233 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Oprava hasiacich prístrojov - 1 ks ÚPSVaR Stropkov, 3 ks pracovisko Medzilaborce | 84,67 vrátane DPH |
Objednávka č. 54/2023 | 15.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS za mesiac 10/2023 - dobropis | -3,82 vrátane DPH |
Licenčné číslo 77950 | 16.11.2023 | 29.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340240 | AMIDO-EXQUISIT s.r.o. Herľanská 547, 093 03 Vranov n/T. |
31663869 | Nákup froté uterákov 50x100 cm - 220 ks | 438,24 vrátane DPH |
72/2023 | 16.11.2023 | 24.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340242 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVaR Stropkov za mesiac október 2023 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb "komplexná správa objeketov" č. 16515/2020-MOSAP /49195/2020 | 21.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392305637 | Mgr. Róbert Segľa, súdny exekútor Baštová 44, 08001 Prešov |
37794680 | Zaplatenie náhrady výdavkov za exekúciu | 72,00 vrátane DPH |
v zmysle Exekučného poriadku | 22.11.2023 | 28.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392340244 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 281,59 bez DPH |
Zmluva o palivových kartách č.602863/73120/2004 | 22.11.2023 | 28.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392340243 | JUDr. Michal Brožina, súdny exekútor Stropkovská 633/3, 08901 Svidník |
36164020 | Zaplatenie náhrady výdavkov za exekúciu | 50,35 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti | 22.11.2023 | 28.11.2023 | 27.12.2023 | |
1392340245 | STAVMAL s.r.o. Potoky 38, 09101 |
508779968 | Oprava kanalizačných odpadov v kanceláriách č. 204 a 210 v budove ÚPSVR Stropkov, Hlavná 26 | 2967,15 vrátane DPH |
62/2023 | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392305706 | Centrum pre deti a rodiny DRaK Hlavná 18, 08001 Prešov |
37793012 | Úhrada nákladov na vykonávanie opatrení SPODaSK na základe schválených priorít 2023 | 10650,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2023 zo dňa 20.03.2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392340247 | Ing. Peter Hric - PEHAcom Hlavná 65, 09101 Stropkov |
33109672 | Oprava UPS APC SMART 1000 výmenou batérie RBC6 | 79,20 vrátane DPH |
76/2023 | 27.11.2023 | 30.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392340246 | PKP Auto s.r.o. Letná 2142/2C, 09101 Stropkov |
45344418 | Nákup nemrznúcej zmesi do ostrekovačov SCREENWASH -40°C 5L - 15 ks | 119,88 vrátane DPH |
75/2023 | 27.11.2023 | 29.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392305708 | Mgr. Viera Lesňáková, súdna exekútorka Nám. sv. Egídia 95, 05801 Poprad |
37946285 | Zaplatenie náhrady výdavkov za exekúciu | 72,00 vrátane DPH |
v zmysle Exekučného poriadku | 28.11.2023 | 29.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392340248 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Servisné služby + oprava bezpečnostného pásu, EK+STK na SMV Škoda Octavia, BL 038KV | 297,10 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 29.11.2023 | 30.11.2023 | 28.12.2023 | |
1392340251 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Hygienický materiál - papierové uteráky skladané ZZ, toaletný papier do zásobníkov, osviežovač vzduchu spray | 456,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 73/2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 |
1392340250 | Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Vozík HTA-921/rudľa - 2 ks | 197,00 vrátane DPH |
79/2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 | |
1392340249 | Jozef Pivovarník Bankovská 1114/9, 09101 Stropkov |
10783849 | Nádoba na odpad 1100L plech - 2 ks | 1509,00 vrátane DPH |
77/2023 | 30.11.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 | |
1392340212 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prehodenie sady kolies na SMV BL-038KV | 36,00 vrátane DPH |
Rámcova dohoda č.97/OVS/2021 o poskyt. serv. služieb zo dňa 22.2.2021 | 30.11.2023 | 03.11.2023 | 10.11.2023 | |
1392305730 | Ministerstvo vnútra SR Pribinova 2,81272 Bratislava |
00151866 | Poskytovanie služby ochrany majetku | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0038/15 o poskytovaní služby ochrany objektu | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 5.1.2024 | |
1392305731 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Zálohová platba za elektriku za odberné miesto garáž na ul. Hlavná č. 1053/4 a 1053/5, Stropkov | 8,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 5.1.2024 | |
1392305732 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Zálohová platba za elektriku za odberné miesto garáž na ul. Dobrianskeho 9008, Medzilaborce | 25,00 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 5.1.2024 | |
1392340252 | MVM CEEenergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 82104 Bratislava-mestská časť Ružinov |
50060872 | Dohoda o platbách - harmonogram platieb za opakované plnenie za dodávku plynu | 4746,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 | 01.12.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 | |
1392340255 | COMPACT STUDIO Ing. Peter Durkaj Hlavná 58, 040 01 Košice |
10813675 | Nákup elektrospotrebičov - chladnička LIEBHERR CTP251-3ks a kávovar DeLonghi-3 ks | 2415,00 vrátane DPH |
78/2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 | |
1392340254 | ProUni, s.r.o. Letná 1946/3, 09101 Stropkov |
52313000 | Vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie v zmysle nariadenia GDPRk inštalovanému kamerovému systému v objekte ÚPSVaR Stropkov, pracovisko Medzilaborce, Dobrianskeho 89 | 360,00 vrátane DPH |
65/2023 | 04.12.2023 | 05.12.2023 | 4.1.2024 |