Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182440137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440138 | EVROFIN Int. Spol. s.r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profilaxia - pravidelná prehliadka fr. Stroja 9/24 | 307,44 vrátane DPH |
29/2024 z 10.9.2024 | 29/2024 | 03.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 |
1182440139 | Elena Hatalová Hela M.Rázusa 6, 95501 Topoľčany |
35252707 | nákup spotrebného riadu 10/24 | 336,40 bez DPH |
33/2024 | 03.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440140 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 10/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 03.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 9/2024 | 3059,66 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440142 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 30.9.2024 | 254,25 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440143 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 10/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 9/24 | 2,08 vrátane DPH |
TP 310110036 | žiadosť z 17.12.2014 | 08.10.2024 | 16.10.2024 | 21.11.2024 |
1182440146 | Ján Korvas Garbiarska 477/7, 956 18 Bošany |
35254076 | Vyčistenie odpadových šácht kanalizácie 10/24 | 119,92 bez DPH |
34/2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440147 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zmluva o posk. sl. - Komplexná správa objektov 9/24 | 2880,90 vrátane DPH |
16515/2020 | 14.10.2024 | 16.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440148 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis DEKVS 9/24 | -6,44 vrátane DPH |
žiadosť z 17.12.2024 | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440149 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.10.2024 | 67,89 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440151 | Mgr. Dáša Schvarbacherová Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno |
47869313 | mediácia 10/24 | 475,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 218/118/2023z 25.3.2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440152 | Mgr. Dáša Schvarbacherová Nálepkova 1190/7, 97701 Brezno |
47869313 | mediácia 10/24 | 475,00 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 218/118/2023z 25.3.2024 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | 21.11.2024 | |
1182440154 | FINAL - CD Bratislava Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík Peugeot 308, BL-074KU | 36,00 vrátane DPH |
35/2024 zo dňa 16.10.2024 | 35/2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 21.11.2024 |
1182440153 | FINAL - CD Bratislava Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie a servis 3 Superb TO-464CB | 482,38 vrátane DPH |
36/2024 zo dňa 17.10.2024 | 36/2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 21.11.2024 |
1182440122 | PEMAT SLOVAKIA s.r.o. Hlohovecká cesta 415, 95501 Nemčice |
35922222 | oprava garážovej brány | 123,33 vrátane DPH |
28/2024 z 26.8.2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440124 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 8/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 03.09.2024 | 09.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440125 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.8.2024 | 289,17 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 04.09.2024 | 09.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440126 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 8/2024 | 3162,02 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 05.09.2024 | 09.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 8/24 | 2,24 vrátane DPH |
TP 310110036 | žiadosť z 17.12.2014 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 23.10.2024 |
1182440129 | Ing. Oldřich Chvojka Ul. Mieru 2505/48, 955 01 Topoľčany |
43586791 | vypracovanie rozpočtu - zateplenie obvodového plášťa 9/24 | 100,00 bez DPH |
23/2024 z 30.7.2024 | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440130 | Mestské služby Topoľčany M.R.Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany |
44818378 | služby kúpaliska, branno bezpečnostný deň | 100,00 vrátane DPH |
27/2024 z 22.8.2024 | 11.09.2024 | 19.09.2024 | 23.10.2024 | |
11824440131 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 9/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 17.09.2024 | 19.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440132 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zmluva o posk. sl. - Komplexná správa objektov 8/24 | 2880,90 vrátane DPH |
16515/2020 | 13.09.2024 | 19.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440134 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.9.2024 | 63,97 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 18.09.2024 | 20.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440135 | MUDr. Mesko Viktor Družstevná 159, Kovarce |
31865674 | zdravotné výkony 9/24 | 167,28 bez DPH |
447,448/2008 Z.z. | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440136 | MUDr. Mesko Viktor Družstevná 159, Kovarce |
31865674 | zdravotné výkony 9/24 | 264,86 bez DPH |
447,448/2008 Z.z. | 24.09.2024 | 26.09.2024 | 23.10.2024 | |
1182440121 | MUDr. Garay Kamil Ul. Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | Zdravotné výkony - MUDr. Garay Kamil | 69,70 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440119 | MUDr. Garay Kamil Ul. Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | Zdravotné výkony - MUDr. Garay Kamil | 62,73 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440118 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zmluva o posk. sl. - Komplexná správa objektov 7/24 | 2880,90 vrátane DPH |
16515/2020 | 14.08.2024 | 26.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440117 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 7/24 | 2,88 vrátane DPH |
TP 310110036 | 08.08.2027 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440115 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.7.2024 + letná zmes | 185,96 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440114 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440113 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 7/2024 | 3490,67 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 8/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440099 | Ing. Oldřich Chvojka ul. Mieru 2505/48, 95501 Topoľčany |
43586791 | vypracovanie rozpočtu - výmena klimatizácie 7/24 | 100,00 bez DPH |
21/2024 z 1.7.2024 | 21/2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 |