Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182440015 | ANMI s.r.o. M.Benku 2430/10, Topoľčany 95501 |
36784851 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
447,498/2009 | 24.01.2024 | 31.01.2024 | 22.2.2024 | |
1182440082 | ANMI, s.r.o. M. Benku 2430/10, 955 01 Topoľčany |
36784851 | Zdravotné výkony - MUDr.Švajlen Michal | 69,70 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 30.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440090 | EKO stavin s.r.o. Stummerova 1508/118, 95501 Topoľčany |
36286362 | realizácia stavebných prác - prístavba budovy | 1785,48 vrátane DPH |
17/2024 zo dňa 14.5.2024 | č. 17/2024 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 |
1182440101 | ELVYT s.r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | výmena oleja a tesnenia vo výťahu 6/24 | 4215,60 vrátane DPH |
19/2024 z 20.6.2024 | 19/2024 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440016 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 1-12/2024 | 156,00 vrátane DPH |
č.97066z 23.1.2012 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 20.3.2024 | |
1182440016 | EVROFIN Int. Spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 1-12/2024 | 156,00 vrátane DPH |
č.97066z 23.1.2012 | 25.01.2024 | 31.01.2024 | 22.2.2024 | |
1182440011 | FINAL - CD Bratislava s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Príprava na STK BL 137RJ | 162,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 od 25.2.2021 | 1/2024 | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 22.2.2024 |
1182440112 | FINAL - CD Bratislava s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena ramena stierača + motorček BL074KU | 177,35 vrátane DPH |
97/OVS/2021 od 25.2.2021 | 2/2024 | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 22.2.2024 |
1182440109 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK -VW TO623BK | 162,00 vrátane DPH |
22/2024 z 3.7.2024 | 22/2024 | 16.07.2024 | 24.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440095 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | ročný servis Hyundai i30 BT198EI | 247,82 vrátane DPH |
18/2024 z 12.6.2024 | č.18/2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 18.7.2024 |
1182440076 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu BL504KV, výmena bat. v kľúči | 45,66 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 23.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440068 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu TO464CB | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440067 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu a výmena akumulátora TO463CB | 164,16 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440066 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu TO623BK | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440059 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu na diskoch BL 074 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 29.04.2024 | 27.5.2024 | ||
1182440058 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu na diskoch BL 269 KU | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 29.04.2024 | 27.5.2024 | ||
1182440057 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu na diskoch BL 137 RJ | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 29.04.2024 | 27.5.2024 | ||
1182440056 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu BT 198 EI | 48,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 29.04.2024 | 27.5.2024 | ||
11824440100 | Goldrein Plus s.r..o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 6/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440083 | Goldrein Plus s.r..o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440030 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 2/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 od 1.4.2023 | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 22.4.2024 | |
1182440018 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 1/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 od 1.4.2023 | 05.02.2024 | 14.02.2024 | 20.3.2024 | |
1182440001 | GOLDREIN PLUS s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovanie 12/2023 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 od 1.4.2023 | 03.01.2024 | 16.01.2024 | 22.2.2024 | |
1182440114 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 7/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 06.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440080 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Skladané utierky, WC blok 5/24 | 1080,00 vrátane DPH |
23.05.2024 | 25.6.2024 | |||
1182440070 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440044 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | ubytovacie služby 3/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 10.04.2024 | 27.5.2024 | ||
1182440096 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov mobilná 5/24 | 7,20 vrátane DPH |
16/2024 zo dňa 6.5.2024 | č.16/2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 18.7.2024 |
1182440063 | HERTEL, s.r.o. Šalgovce 11, 956 06 |
46410023 | Zdravotné výkony HERTEL, s.r.o. | 20,91 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 29.04.2024 | 27.5.2024 | ||
1182440099 | Ing. Oldřich Chvojka ul. Mieru 2505/48, 95501 Topoľčany |
43586791 | vypracovanie rozpočtu - výmena klimatizácie 7/24 | 100,00 bez DPH |
21/2024 z 1.7.2024 | 21/2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440042 | Internet - Handel s.r.o. Námestí 14. října 1307/2, Praha 5, 150 00 CZ |
24141828 | Vyúčtovanie - odborné publikácie | 66,84 vrátane DPH |
6/2024 z 19.3.2024 | 6/2024 z 19.3.2024 | 19.03.2024 | 20.03.2024 | 22.4.2024 |
1182440111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440074 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440028 | MEDASA s.r.o. Topoľova 1968/12, 955 01 Topoľčany |
36654736 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
447/448/2008 Z.z. | 23.02.2024 | 28.02.2024 | 20.3.2024 | |
1182440013 | MEDASA s.r.o. Topoľova 1968/12, 955 01 Topoľčany |
36654736 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
447,498/2009 | 24.01.2024 | 31.01.2024 | 22.2.2024 | |
1182440041 | Mesto Topoľčany M.R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany |
00311162 | Daň z nehnuteľností na rok 2024 | 1486,57 bez DPH |
19.03.2024 | 19.03.2024 | 22.4.2024 | ||
1182440025 | MIRLEK s.r.o. Jazmínová 389, 95501 Tovarníky |
47580020 | zdravotné výkony | 209,10 bez DPH |
447/448/2008 Z.z. | 12.02.2024 | 14.02.2024 | 20.3.2024 | |
1182440121 | MUDr. Garay Kamil Ul. Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | Zdravotné výkony - MUDr. Garay Kamil | 69,70 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 20.08.2024 | 26.08.2024 | 23.9.2024 |