Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1182440112 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 8/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 05.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440112 | FINAL - CD Bratislava s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Výmena ramena stierača + motorček BL074KU | 177,35 vrátane DPH |
97/OVS/2021 od 25.2.2021 | 2/2024 | 23.01.2024 | 31.01.2024 | 22.2.2024 |
1182440111 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.08.2024 | 12.08.2024 | 23.9.2024 | |
1182440109 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK -VW TO623BK | 162,00 vrátane DPH |
22/2024 z 3.7.2024 | 22/2024 | 16.07.2024 | 24.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440108 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zmluva o posk. sl. - Komplexná správa objektov 6/24 | 2880,90 vrátane DPH |
16515/2020 | 12.07.2024 | 24.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440107 | Tomáš Drevennák Velušovce 89, 955 01 Velučovce |
47334730 | oprava strechy a klampiar. prvkov | 1785,26 vrátane DPH |
20/2024 z 25.6.2024 | 20/2024 | 11.07.2024 | 24.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440106 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 7/2024 | 2874,02 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440105 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 30.6.2024 | 417,41 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 01.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440104 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 7/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 6/24 | 2,56 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2014 | 04.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440101 | ELVYT s.r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | výmena oleja a tesnenia vo výťahu 6/24 | 4215,60 vrátane DPH |
19/2024 z 20.6.2024 | 19/2024 | 03.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440099 | Ing. Oldřich Chvojka ul. Mieru 2505/48, 95501 Topoľčany |
43586791 | vypracovanie rozpočtu - výmena klimatizácie 7/24 | 100,00 bez DPH |
21/2024 z 1.7.2024 | 21/2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 |
1182440098 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 02.07.2024 | 09.07.2024 | 23.8.2024 | |
1182440097 | Západoslovenská vod. Spoločnosť a.s. Odštepný závod Topoľčany, Tovarnícka 2208 |
36550949 | vodné, stočné 1.1.24-14.6.24 | 1806,56 vrátane DPH |
81/2005 z roku 2005 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440096 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | skartácia dokumentov mobilná 5/24 | 7,20 vrátane DPH |
16/2024 zo dňa 6.5.2024 | č.16/2024 | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 18.7.2024 |
1182440095 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | ročný servis Hyundai i30 BT198EI | 247,82 vrátane DPH |
18/2024 z 12.6.2024 | č.18/2024 | 20.06.2024 | 21.06.2024 | 18.7.2024 |
1182440094 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | školenie - krízový manažment 6/24 | 140,00 bez DPH |
20.06.2024 | 24.06.2024 | 18.7.2024 | ||
1182440091 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zmluva o posk. sl. - Komplexná správa objektov 5/24 | 2880,90 vrátane DPH |
16515/2020 | 14.06.2024 | 21.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440090 | EKO stavin s.r.o. Stummerova 1508/118, 95501 Topoľčany |
36286362 | realizácia stavebných prác - prístavba budovy | 1785,48 vrátane DPH |
17/2024 zo dňa 14.5.2024 | č. 17/2024 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 |
1182440089 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 5/24 | 2,40 vrátane DPH |
žiadosť zo dňa 17.12.2024 | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440087 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 5/2024 | 2893,61 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 06.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440085 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 6/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440083 | Goldrein Plus s.r..o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 5/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 04.06.2024 | 11.06.2024 | 18.7.2024 | |
1182440082 | ANMI, s.r.o. M. Benku 2430/10, 955 01 Topoľčany |
36784851 | Zdravotné výkony - MUDr.Švajlen Michal | 69,70 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 30.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440080 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Skladané utierky, WC blok 5/24 | 1080,00 vrátane DPH |
23.05.2024 | 25.6.2024 | |||
1182440078 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava |
50060872 | Vyúčtovanie plynu - nedoplatok | 3521,96 vrátane DPH |
135/OVS/2023 | 23.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440077 | STRABAG Property and Facility Services, s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Zmluva o posk. sl. - Komplexná správa objektov 4/24 | 2880,90 vrátane DPH |
16515/2020 | 23.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440076 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu BL504KV, výmena bat. v kľúči | 45,66 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 23.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440075 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštový poukaz U 4/24 | 2,72 vrátane DPH |
10.05.2024 | 25.6.2024 | |||
1182440074 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 | 2210,65 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440072 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el. energia 4/2024 | 3018,54 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440071 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. služby - hlasové 5/24 | 13,90 vrátane DPH |
TP 310110036 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440070 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2024 | 1222,34 vrátane DPH |
454/OVS/2022 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440069 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 30.4.2024 | 436,79 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440068 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu TO464CB | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440067 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu a výmena akumulátora TO463CB | 164,16 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440066 | FINAL - CD Bratislava, spol. a.s. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneu TO623BK | 36,00 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 10.05.2024 | 25.6.2024 | ||
1182440065 | SOŇA MED s.r.o. 17. novembra 1300, 955 01 Topoľčany |
35924993 | Zdravotné výkony - SOŇA MED s.r.o. | 6,97 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 29.04.2024 | 27.5.2024 | ||
1182440064 | MUDr. Garay Kamil Ul. Moyzesova 1333/1A, 955 01 Topoľčany |
31142401 | Zdravotné výkony - MUDr. Garay Kamil | 48,79 vrátane DPH |
447,448/2008 Z.z. | 29.04.2024 | 27.5.2024 |