Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452340420 | Štec Igor 145 Michalovce |
32672292 | revízia hydrantu | 76,80 vrátane DPH |
29.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | ||
1452340419 | Ing. Helena Popaďáková - ELA Trebišov |
37541251 | mat. | 120,00 vrátane DPH |
2300203 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340418 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | oprava zariadenie EZS | 1076,40 vrátane DPH |
111223 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340417 | Pavol Benetin - ALFA TRONIK Trebišov |
14337037 | výmena akumulátora | 50,00 vrátane DPH |
10230148 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340416 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 407,18 vrátane DPH |
10230149 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340415 | PYROKA, s.r.o. Michalovce |
47439955 | hasiace prístroje | 354,00 vrátane DPH |
2500887696 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340414 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | inštal. solárnych fólii | 1225,00 vrátane DPH |
18623 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340413 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
1020230975 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340412 | lexman.online s.r.o. Bratislava |
51969980 | preklad z nemčiny | 30,00 vrátane DPH |
2602300790 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340411 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PH, mat. | 750,21 vrátane DPH |
3230046 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340410 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zas FS 11/23 | 11,90 vrátane DPH |
3081997439 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | ||
1452340409 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 183,85 vrátane DPH |
9001656813 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340408 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3820,93 vrátane DPH |
9001652754 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340407 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 12/23 | 1414,25 vrátane DPH |
233643 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340406 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov na výpl. dávok 11/23 | 6757,40 vrátane DPH |
20230685 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | ||
1452340405 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 11/23 | 5,28 vrátane DPH |
9001650245 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340404 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 05/23 | 2270,47 vrátane DPH |
9001650576 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340403 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 08/23 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340402 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vyhľadávanie porúch | 168,44 vrátane DPH |
605000043 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340401 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratov. služby 11/2023 | 3252,59 vrátane DPH |
9700137312 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340400 | Vision IT Solutions, a.s. Bratislava |
36815799 | pozáručný servis výp. tech. | 36,00 vrátane DPH |
230222037 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340399 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenáj. rohoží | 93,60 vrátane DPH |
202310479 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340398 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BT717EP | 188,16 vrátane DPH |
230341 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340397 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BL092KU | 1351,72 vrátane DPH |
62351269 | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340396 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-223KU | 486,92 vrátane DPH |
62351260 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340395 | Jaroslav Sabo 43868193 Trebišov |
43868193 | drevená ochr. schodov | 119,00 vrátane DPH |
62351230 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340394 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 12/23 | 626,77 vrátane DPH |
20230006 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340393 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp.vôd | 362,40 vrátane DPH |
9114300040 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340392 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el energ. SE - 11/23 | 1271,34 vrátane DPH |
2023628 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340391 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 11/23 | 955,39 vrátane DPH |
4913676069 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340390 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 11/23 | 1481,88 vrátane DPH |
4913056069 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340389 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š | 3187,67 vrátane DPH |
4913578069 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340388 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,31 vrátane DPH |
4913592069 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340387 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1208,75 vrátane DPH |
8339811301 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340386 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomníé 12/23 | 2270,47 vrátane DPH |
3081987634 | 05.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340385 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | diagnostika BT717EP | 228,48 vrátane DPH |
605000043 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340384 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT516HA | 1208,90 vrátane DPH |
62351224 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340383 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT315EK | 390,98 vrátane DPH |
62351207 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340382 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL156US | 399,80 vrátane DPH |
62351181 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340381 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL982RU | 858,29 vrátane DPH |
62351180 | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 4.1.2024 |