Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452340299 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl. int. | 162,32 vrátane DPH |
8336255649 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340298 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 10/2023 | 3109,00 vrátane DPH |
7200000486 | 03.10.2023 | 16.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340297 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | stočné | 466,64 vrátane DPH |
2500833741 | 02.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340296 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 232,55 vrátane DPH |
9001628897 | 02.10.2023 | 19.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340295 | Jaroslav Sabo 43868193 Trebišov |
43868193 | oprava poškodených prahov | 118,90 vrátane DPH |
20230004 | 02.10.2023 | 09.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340294 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | menovka - riaditeľ ÚPSVR | 119,00 vrátane DPH |
1020230690 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340293 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | inform tab. k dverám | 119,00 vrátane DPH |
1020230689 | 02.10.2023 | 05.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340292 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 09/2023 | 1414,25 vrátane DPH |
20230510 | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340291 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 15,30 vrátane DPH |
9001633892 | 27.9.2023 | 6.10.2023 | ||
1452340290 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 311,62 vrátane DPH |
62350734 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340289 | MEDIPED s.r.o. 145 Kr. Chlmec |
36589578 | zdrav. výkony ZPS | 13,94 vrátane DPH |
230122 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340288 | LEKNOMED, s.r.o. Trebišov |
36607045 | zdrav. výkony ZPS | 181,22 vrátane DPH |
230137 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340287 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | strojové umývanie pevných podláh | 9,12 vrátane DPH |
230221492 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340286 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 358,81 vrátane DPH |
3081945485 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340285 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl správa budov | 3820,93 vrátane DPH |
232648 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340284 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 453,00 vrátane DPH |
2023432 | 12.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340280 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 08/2023 | 2820,24 vrátane DPH |
4913592048 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340281 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 08/2023 | 1083,88 vrátane DPH |
4913578048 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340282 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 08/2023 | 866,84 vrátane DPH |
4913056048 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340283 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 08/2023 | 604,73 vrátane DPH |
4913676048 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340279 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BT717EP | 757,31 vrátane DPH |
62350707 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340278 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 09/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9114300024 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340277 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 4,64 vrátane DPH |
9001627969 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340276 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 2000,00 vrátane DPH |
9001628598 | 11.9.2023 | 07.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340275 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov na výpl.dávok | 6852,30 vrátane DPH |
9001627716 | 11.9.2023 | 6.10.2023 | ||
1452340274 | BIBA BOJKUN s.r.o. Trebišov |
52122689 | mat., chem. postrek | 190,00 vrátane DPH |
230803 | 08.9.2023 | 12.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340273 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenájom rohží | 122,40 vrátane DPH |
230253 | 08.9.2023 | 12.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340272 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 09/2023 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 08.9.2023 | 12.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340269 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 09/2023 | 3109,00 vrátane DPH |
7200000486 | 08.9.2023 | 12.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340267 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie sl. 08/2023 | 2826,32 vrátane DPH |
230221378 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340268 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | hyg. materiál | 750,66 vrátane DPH |
230221476 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340266 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-233KU | 381,67 vrátane DPH |
62350701 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340265 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 419,06 vrátane DPH |
62350699 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340264 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. sl., internet | 162,34 vrátane DPH |
8334475151 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340263 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1015,52 vrátane DPH |
3081935874 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340262 | Jasmin-Medi s.r.o. Sečovce |
36593010 | zdravotné výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
2023074087 | 04.9.2023 | 06.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340261 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Trebišov |
36605638 | zdravotné výkony ZPS | 76,67 vrátane DPH |
2023091 | 04.9.2023 | 06.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340260 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 08/23 | 1414,25 vrátane DPH |
20230478 | 04.9.2023 | 06.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340259 | Jaroslav Sabo 43868193 Trebišov |
43868193 | oprava kuch. linky | 118,50 vrátane DPH |
20230002 | 22.8.2023 | 25.08.2023 | 4.9.2023 | |
1452340258 | Ústav na výkon trestu BB 145 Prešov |
00738328 | sedacia súprava | 1200,00 vrátane DPH |
2238066 | 22.8.2023 | 25.08.2023 | 4.9.2023 |