Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452340411 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PH, mat. | 750,21 vrátane DPH |
3230046 | 19.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340268 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | hyg. materiál | 750,66 vrátane DPH |
230221476 | 06.9.2023 | 08.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340040 | Peter Maskaľ - PEMA Trebišov |
35479507 | čalúnenie kresiel | 740,00 vrátane DPH |
12023 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340015 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, Mat. 12/22 | 739,08 vrátane DPH |
3081799270 | 10.1.2023 | 12.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340058 | Peter Fényes Trebišov |
9912298759 | vyrovnanie podlahy | 728,29 vrátane DPH |
23003 | 16.2.2023 | 21.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340190 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 712,85 vrátane DPH |
20230002 | 20.6.2023 | 23.06.2023 | 6.7.2023 | |
1452340257 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHMJ, mat. | 689,20 vrátane DPH |
3081928331 | 22.8.2023 | 25.08.2023 | 4.9.2023 | |
1452340153 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 675,18 vrátane DPH |
3081876557 | 18.5.2023 | 25.05.2023 | 2.6.2023 | |
1452340314 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 09/2023 | 670,70 vrátane DPH |
4913676049 | 12.10.2023 | 10.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340212 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 06/2023 | 654,91 vrátane DPH |
4913676046 | 11.7.2023 | 13.07.2023 | 3.8.2023 | |
1452340394 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 12/23 | 626,77 vrátane DPH |
20230006 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340338 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 11/23 | 626,77 vrátane DPH |
9118300033 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340307 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 10/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9111300027 | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340278 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 09/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9114300024 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340242 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 08/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9116300022 | 10.8.2023 | 14.08.2023 | 4.9.2023 | |
1452340213 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 07/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9118300020 | 14.7.2023 | 19.07.2023 | 3.8.2023 | |
1452340171 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 06/2023 | 626,77 vrátane DPH |
2023267 | 12.6.2023 | 19.06.2023 | 6.7.2023 | |
1452340128 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 05/23 | 626,77 vrátane DPH |
9114300011 | 05.5.2023 | 10.05.2023 | 2.6.2023 | |
1452340108 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/23 | 626,77 vrátane DPH |
9114300008 | 14.4.2023 | 19.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340071 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/23 | 626,77 vrátane DPH |
9117300005 | 08.3.2023 | 13.03.2023 | 11.4.2023 | |
1452340050 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9119300003 | 09.2.2023 | 15.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340018 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9111300001 | 13.1.2023 | 6.2.2023 | ||
1452340283 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 08/2023 | 604,73 vrátane DPH |
4913676048 | 11.9.2023 | 14.09.2023 | 6.10.2023 | |
1452340246 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 0/2023 | 593,58 vrátane DPH |
4913676047 | 10.8.2023 | 14.08.2023 | 4.9.2023 | |
1452340323 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-223KU | 584,26 vrátane DPH |
62350807 | 25.10.2023 | 16.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340325 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-087KU | 558,35 vrátane DPH |
62350848 | 25.10.2023 | 19.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340355 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 542,90 vrátane DPH |
3081980001 | 23.11.2023 | 27.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340041 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-156US | 537,67 vrátane DPH |
62350055 | 08.2.2023 | 13.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340099 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š | 501,44 vrátane DPH |
2500716936 | 06.4.2023 | 12.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340131 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Piešťany |
45960470 | oprava MV -BT398AB | 494,30 vrátane DPH |
62350283 | 09.5.2023 | 12.05.2023 | 2.6.2023 | |
1452340196 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | dobropis zem. plyn K.CH 01-04/23 | 493,30 vrátane DPH |
28.6.2023 | 6.7.2023 | |||
1452340315 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 488,88 vrátane DPH |
3081963097 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340396 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-223KU | 486,92 vrátane DPH |
62351260 | 07.12.2023 | 11.12.2023 | 4.1.2024 | |
1452340033 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profilaxia | 483,12 vrátane DPH |
61230024 | 03.2.2023 | 08.02.2023 | 3.3.2023 | |
1452340202 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | stočné M.R.Š. | 477,01 vrátane DPH |
2500776507 | 07.7.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 | |
1452340022 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL-830KV | 473,40 vrátane DPH |
62251240 | 16.1.2023 | 18.01.2023 | 6.2.2023 | |
1452340221 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | predlž. káble | 467,90 vrátane DPH |
202307015 | 19.7.2023 | 24.07.2023 | 3.8.2023 | |
1452340297 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | stočné | 466,64 vrátane DPH |
2500833741 | 02.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340119 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 460,15 vrátane DPH |
3081859249 | 19.4.2023 | 24.04.2023 | 15.5.2023 | |
1452340121 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | dobropis za služby -vodné,stočné | 459,14 vrátane DPH |
9115300010 | 19.4.2023 | 28.04.2023 | 15.5.2023 |