Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452340300 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 1657,99 vrátane DPH |
3081952705 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340301 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV TV598EO | 1428,96 vrátane DPH |
62350757 | 06.10.2023 | 28.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340302 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1712,97 vrátane DPH |
2500834996 | 06.10.2023 | 31.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340303 | AVELA s.r.o. 145 Trebišov |
44150474 | zdrav. výkony ZPS | 132,43 vrátane DPH |
3138 | 06.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340304 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. post. pouk na výpl dávok 09/23 | 6826,30 vrátane DPH |
9001634922 | 06.10.2023 | 03.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340305 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023504 | 06.10.2023 | 12.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340306 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 10/2023 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 09.10.2023 | 15.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340307 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 10/2023 | 626,77 vrátane DPH |
9111300027 | 11.10.2023 | 19.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340308 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie služby 09/2023 | 2826,32 vrátane DPH |
230221571 | 11.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340309 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenaj rohoží, pranie | 93,60 vrátane DPH |
230270 | 11.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340310 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu 09/2023 | 4,32 vrátane DPH |
9001635205 | 11.10.2023 | 11.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340311 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. -09/2023 | 2738,23 vrátane DPH |
4913592049 | 12.10.2023 | 10.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340312 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 09/2023 | 1061,66 vrátane DPH |
4913578049 | 12.10.2023 | 10.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340313 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 09/2023 | 878,44 vrátane DPH |
4913056049 | 12.10.2023 | 10.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340314 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 09/2023 | 670,70 vrátane DPH |
4913676049 | 12.10.2023 | 10.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340315 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 488,88 vrátane DPH |
3081963097 | 19.10.2023 | 31.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340316 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3820,93 vrátane DPH |
232980 | 19.10.2023 | 05.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340317 | Annamária Čorosová - FLASH COM Leles |
43088694 | folia na okno | 118,97 vrátane DPH |
23218 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340318 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 269,25 vrátane DPH |
9001638808 | 19.10.2023 | 18.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340319 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS | 13,46 vrátane DPH |
9001637668 | 19.10.2023 | 24.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340320 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 27,88 vrátane DPH |
2602300585 | 19.10.2023 | 03.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340321 | FAL, s.r.o. Košice |
44122969 | zdrav. výkony ZPS | 104,55 vrátane DPH |
22023 | 19.10.2023 | 05.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340322 | VETERINÁRIUS s.r.o. Trebišov |
31697496 | deratizácia obj. | 800,00 vrátane DPH |
1020230068 | 20.10.2023 | 26.10.2023 | 2.11.2023 | |
1452340323 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-223KU | 584,26 vrátane DPH |
62350807 | 25.10.2023 | 16.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340324 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-092KU | 1004,06 vrátane DPH |
62350818 | 25.10.2023 | 17.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340325 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-087KU | 558,35 vrátane DPH |
62350848 | 25.10.2023 | 19.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340326 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 211,20 vrátane DPH |
62350849 | 25.10.2023 | 19.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340327 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 10/2023 | 1414,25 vrátane DPH |
20230552 | 25.10.2023 | 02.11.2023 | 2.11.2023 | |
1452340328 | JUDr. Denisa Kvasňovská Košice |
35560886 | trovy exe. za Bardzák | 99,00 vrátane DPH |
2023004331 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340329 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1299,37 vrátane DPH |
3081970650 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340330 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 11/2023 | 3109,00 vrátane DPH |
7200000486 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340332 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie zal. za FS | 2000,00 vrátane DPH |
9001642371 | 06.11.2023 | 30.10.2023 | 4.12.2023 | |
1452340333 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. PP na výplatu dávok 10/23 | 6714,50 vrátane DPH |
9001642554 | 06.11.2023 | 4.12.2023 | ||
1452340334 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | porucha na vodovodnej prípojke | 33,54 vrátane DPH |
9700133351 | 06.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340335 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 11/2023 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340336 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd | 362,40 vrátane DPH |
2023565 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340337 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby, internet | 162,31 vrátane DPH |
8338029494 | 07.11.2023 | 13.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340338 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 11/23 | 626,77 vrátane DPH |
9118300033 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340339 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoží | 122,40 vrátane DPH |
230306 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 | |
1452340340 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. posť. poukazu 10/23 | 4,96 vrátane DPH |
9001642838 | 13.11.2023 | 16.11.2023 | 4.12.2023 |