Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP U 12/23 | 4,00 vrátane DPH |
9001658181 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440006 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP na výplatu dávok 12/23 | 6758,70 vrátane DPH |
9001657890 | 08.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1452440233 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 176,21 vrátane DPH |
8354144062 | 06.8.2024 | 09.08.2024 | 3.9.2024 | |
1452440180 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom,. sl. inter. | 176,21 bez DPH |
8350569693 | 07.6.2024 | 11.06.2024 | 2.7.2024 | |
1452440134 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telewkom. sl., internet | 189,71 vrátane DPH |
8348780682 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440035 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. služby, internet | 162,31 vrátane DPH |
8343393657 | 06.2.2024 | 08.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440096 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 04/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440026 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 02/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486 | 01.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440023 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | kreditečný poplatok | 156,00 vrátane DPH |
63240055 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440232 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL-830KV | 1439,41 vrátane DPH |
62450732 | 06.8.2024 | 09.8.2024 | 3.9.2024 | |
1452440165 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BT516Ha | 312,00 vrátane DPH |
62450478 | 22.5.2024 | 29.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440156 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie AA922EL | 48,00 vrátane DPH |
62450457 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440155 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumatik BL092KU | 404,46 vrátane DPH |
62450405 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440154 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BL223KU | 36,00 vrátane DPH |
62450404 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440153 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT717EP | 2219,76 vrátane DPH |
62450403 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440152 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT398AB | 1416,16 vrátane DPH |
62450401 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440151 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BT315EK | 48,00 vrátane DPH |
62450399 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440150 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL087KU | 36,00 vrátane DPH |
62450398 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440149 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL156US | 405,00 vrátane DPH |
62450397 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440148 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL982RU | 425,00 vrátane DPH |
62450387 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 129,65 vrátane DPH |
62450261 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440032 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BL982RU | 191,28 vrátane DPH |
62450050 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440031 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BT717EP | 101,86 vrátane DPH |
62450049 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440030 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Patrizánske |
45960470 | oprava MV - BL830KV | 1333,19 vrátane DPH |
62450047 | 05.2.2024 | 07.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440022 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - TV598EO | 1329,23 vrátane DPH |
62450014 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440019 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BL087KU | 1482,13 vrátane DPH |
62450010 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440124 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt.služieb - 1.Q.24 | 2245,02 vrátane DPH |
6222402657 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440060 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu | 4793,93 vrátane DPH |
6222402349 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440061 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profylaxia - servis stroja Neopost | 483,12 vrátane DPH |
61240037 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440037 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 02/2024 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440001 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 01/24 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440004 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | vyúčl.el. energie SNB 2023 | 66,68 vrátane DPH |
4913702008 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440185 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE 05/24 | 564,24 bez DPH |
4913676075 | 07.6.2024 | 11.06.2024 | 2.7.2024 | |
1452440144 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 04/24 | 940,07 vrátane DPH |
4913676074 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440104 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. SE - 03/24 | 944,69 vrátane DPH |
4913676073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440042 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. SE - 01/24 | 892,97 vrátane DPH |
4913676071 | 08.2.2024 | 14.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440011 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 12/23 | 988,68 vrátane DPH |
4913676070 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 |