Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440083 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 02/24 | 1414,25 bez DPH |
20240058 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440084 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 02/24 | 3820,93 bez DPH |
240602 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440085 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 02/24 | 308,50 bez DPH |
9001676581 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440086 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 02/24 | 21,22 bez DPH |
9001680156 | 18.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440087 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 bez DPH |
2602400090 | 18.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440088 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | Kanvice Sencor | 107,40 bez DPH |
202403016 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440089 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHZM, mat. | 565,09 bez DPH |
3082049045 | 22.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440090 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/24 | 626,77 bez DPH |
9112400007 | 22.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440091 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/2024 | 1414,25 vrátane DPH |
20240117.00 | 02.4.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440092 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 906,50 vrátane DPH |
3082056866.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440094 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné .R.Š. | 479,71 vrátane DPH |
2500935773.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440095 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné,stočné | 2002,71 vrátane DPH |
2500933498.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440096 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zemný plyn 04/24 | 3110,00 vrátane DPH |
7200000486.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440097 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 20,91 vrátane DPH |
2602400155.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440098 | Ambulancia Veľaty s.r.o. Veľaty |
52965813 | zdrav. výkony ZPS | 69,70 vrátane DPH |
2023106.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440099 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovacie sl. 03/24 | 3038,21 vrátane DPH |
240220375.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440100 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoži | 78,00 vrátane DPH |
240078.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440101 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 03/24 | 2414,47 vrátane DPH |
4913592073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440102 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. Záb.. - 03/24 | 1191,44 vrátane DPH |
4913578073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440103 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. K.CH. - 03/24 | 763,03 vrátane DPH |
4913056073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440104 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. SE - 03/24 | 944,69 vrátane DPH |
4913676073.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440105 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd | 570,00 vrátane DPH |
2024161.00 | 09.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440106 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 03/24 | 5,28 vrátane DPH |
9001681516.00 | 09.4.2024 | 17.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440109 | JST Zdravie, s.r.o. 145 Trebišov |
36664570 | náplň do lekárničiek | 473,00 vrátane DPH |
202404007.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440110 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 03/24 | 3820,93 vrátane DPH |
240956.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440111 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 03/24 | 167,70 vrátane DPH |
9001684900.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440112 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/24 | 13,14 vrátane DPH |
9001687357.00 | 17.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440114 | PrimStar DS, s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 195,16 vrátane DPH |
21678.00 | 18.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440115 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/24 | 626,77 vrátane DPH |
9111400011.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440116 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 563,03 vrátane DPH |
3082066842.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440117 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 03/24 | 79,97 vrátane DPH |
4913592074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440118 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. Záb. - 03/24 | 38,83 vrátane DPH |
4913578074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440119 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. K.CH. - 03/24 | 27,62 vrátane DPH |
4913056074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440120 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2023 | 2170,35 vrátane DPH |
15042024.00 | 24.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440121 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Sečovce |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
2024032 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440123 | MESTO Sečovce Bratislava |
00331899 | nájomné 04/24 | 1414,25 vrátane DPH |
20240181 | 02.5.2024 | 3.6.2024 | ||
1452440124 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt.služieb - 1.Q.24 | 2245,02 vrátane DPH |
6222402657 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 129,65 vrátane DPH |
62450261 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 |