Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452440083   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 02/24  1414,25 
bez DPH
20240058    14.3.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1452440084   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov 02/24  3820,93 
bez DPH
240602    14.3.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1452440085   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 02/24  308,50 
bez DPH
9001676581    14.3.2024  20.03.2024  2.4.2024 
1452440086   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 02/24  21,22 
bez DPH
9001680156    18.3.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1452440087   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  zdrav. výkony ZPS  34,85 
bez DPH
2602400090    18.3.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1452440088   SLOVAKIA TEAM, s.r.o.
Trebišov
31672345  Kanvice Sencor  107,40 
bez DPH
202403016    19.3.2024  21.03.2024  2.4.2024 
1452440089   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHZM, mat.  565,09 
bez DPH
3082049045    22.3.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1452440090   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/24  626,77 
bez DPH
9112400007    22.3.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1452440091   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  nájomné 03/2024  1414,25 
vrátane DPH
  20240117.00  02.4.2024  05.04.2024  3.5.2024 
1452440092   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  906,50 
vrátane DPH
  3082056866.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440093   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl, internet  162,48 
vrátane DPH
  8346985968.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440094   Východosl. vodár. spoločnosť
Košice
36570460  vodné, stočné .R.Š.  479,71 
vrátane DPH
  2500935773.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440095   Východosl. vodár. spoločnosť
Košice
36570460  vodné,stočné  2002,71 
vrátane DPH
  2500933498.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440096   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Bratislava
50060872  zemný plyn 04/24  3110,00 
vrátane DPH
  7200000486.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440097   Železničné zdravotníctvo
Košice
36582433  zdrav. výkony ZPS  20,91 
vrátane DPH
  2602400155.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440098   Ambulancia Veľaty s.r.o.
Veľaty
52965813  zdrav. výkony ZPS  69,70 
vrátane DPH
  2023106.00  05.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440099   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie sl. 03/24  3038,21 
vrátane DPH
  240220375.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440100   Viesta s.r.o.
Trebišov
53671660  pranie a prenájom rohoži  78,00 
vrátane DPH
  240078.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440101   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. M.R.Š. - 03/24  2414,47 
vrátane DPH
  4913592073.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440102   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. Záb.. - 03/24  1191,44 
vrátane DPH
  4913578073.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440103   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. K.CH. - 03/24  763,03 
vrátane DPH
  4913056073.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440104   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. SE - 03/24  944,69 
vrátane DPH
  4913676073.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440105   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  570,00 
vrátane DPH
  2024161.00  09.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440106   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. poukazov 03/24  5,28 
vrátane DPH
  9001681516.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440107   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24  8170,18 
vrátane DPH
  9001681357.00  09.4.2024    3.5.2024 
1452440109   JST Zdravie, s.r.o. 145
Trebišov
36664570  náplň do lekárničiek  473,00 
vrátane DPH
  202404007.00  17.4.2024  24.04.2024  3.5.2024 
1452440110   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov 03/24  3820,93 
vrátane DPH
  240956.00  17.4.2024  24.04.2024  3.5.2024 
1452440111   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok 03/24  167,70 
vrátane DPH
  9001684900.00  17.4.2024  24.04.2024  3.5.2024 
1452440112   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 03/24  13,14 
vrátane DPH
  9001687357.00  17.4.2024    3.5.2024 
1452440114   PrimStar DS, s.r.o.
Trebišov
36605778  zdrav. výkony ZPS  195,16 
vrátane DPH
  21678.00  18.4.2024  24.04.2024  3.5.2024 
1452440115   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 04/24  626,77 
vrátane DPH
  9111400011.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440116   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  563,03 
vrátane DPH
  3082066842.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440117   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. M.R.Š. - 03/24  79,97 
vrátane DPH
  4913592074.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440118   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. Záb. - 03/24  38,83 
vrátane DPH
  4913578074.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440119   Stredoslovenská energetika,a.s
Žilina
51865467  el. energ. K.CH. - 03/24  27,62 
vrátane DPH
  4913056074.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440120   MUDr. Irena Podstránská
Streda nad Bodrogom
00535409  vyúčt. nájmu 2023  2170,35 
vrátane DPH
  15042024.00  24.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440121   ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142
Sečovce
36605638  zdrav. výkony ZPS  34,85 
vrátane DPH
  2024032  02.5.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1452440123   MESTO Sečovce
Bratislava
00331899  nájomné 04/24  1414,25 
vrátane DPH
  20240181  02.5.2024    3.6.2024 
1452440124   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  vyúčt.služieb - 1.Q.24  2245,02 
vrátane DPH
  6222402657  02.5.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1452440125   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV BL-830KV  129,65 
vrátane DPH
  62450261  02.5.2024  06.05.2024  3.6.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť