Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452440200   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 06/24  626,77 
bez DPH
  9111400024  24.6.2024    2.7.2024 
1452440176   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. vodné,stočné 2023 za nájom  471,17 
bez DPH
  9117400015  07.6.2024    2.7.2024 
1452440174   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. el. energ. za nájom  3291,96 
bez DPH
  9115400017  07.6.2024  10.06.2024  2.7.2024 
1452440175   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtov. za teplo 2023  959,17 
bez DPH
  9116400016  07.6.2024    2.7.2024 
1452440168   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 05/2024  626,77 
vrátane DPH
  9119400013  24.5.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1452440115   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 04/24  626,77 
vrátane DPH
  9111400011.00  23.4.2024  29.04.2024  3.5.2024 
1452440090   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/24  626,77 
bez DPH
9112400007    22.3.2024  27.03.2024  2.4.2024 
1452440059   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/24  626,77 
vrátane DPH
  9114400005  23.2.2024  28.02.2024  5.3.2024 
1452440027   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/24  626,77 
vrátane DPH
  9118400001  01.2.2024  07.02.2024  5.3.2024 
1452440160   MEDIPED s.r.o. 145
Kr. Chlmec
36589578  zdrav. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
  240070  22.5.2024  29.05.2024  3.6.2024 
1452440077   MEDIPED s.r.o. 145
Kráľ. Chlmec
36589578  zdrav. výk. ZPS  6,97 
bez DPH
240031    08.3.2024  15.03.2024  2.4.2024 
1452440208   Marián Parízek
Trebišov
34874062  Oprav omietok a hygienickej maľby-budova M.R.Š  5992,09 
bez DPH
  10.7.2024  11.07.2024  2.8.2024 
1452440234   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 08/24  1950,58 
vrátane DPH
  1012454839  06.8.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1452440203   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 07/24  1950,58 
bez DPH
1012447532    04.7.2024  09.07.2024  2.8.2024 
1452440179   MAGNA ENERGIA a.s.
Partizánske
35743565  zemný plyn 06/24  1950,58 
bez DPH
  1012441722  07.6.2024  11.06.2024  2.7.2024 
1452440136   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 05/24  1950,58 
vrátane DPH
  1012437969  07.5.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1452440239   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  dodávka hygienického materiálu júl 2024  2720,16 
vrátane DPH
  240221120  07.8.2024  16.08.2024  3.9.2024 
1452440238   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 07/24  2611,97 
vrátane DPH
  240221117  07.8.2024  16.08.2024  3.9.2024 
1452440220   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 06/24  2611,97 
bez DPH
240220938    08.7.2024  29.07.2024  2.8.2024 
1452440188   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  uprat., sl. 05/24  2611,97 
bez DPH
  240220742  07.6.2024  11.06.2024  2.7.2024 
1452440187   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  uprat. po rekonštr. K.CH  58,56 
bez DPH
  240220744  07.6.2024  11.06.2024  2.7.2024 
1452440137   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  uprat. služby 04/24  2611,97 
vrátane DPH
  240220581  10.5.2024  15.05.2024  3.6.2024 
1452440099   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovacie sl. 03/24  3038,21 
vrátane DPH
  240220375.00  09.4.2024  17.04.2024  3.5.2024 
1452440072   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  hygienický mat.  811,92 
bez DPH
240220250    07.3.2024  12.03.2024  2.4.2024 
1452440071   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie sl. 02/24  3038,21 
bez DPH
240220204    07.3.2024  12.03.2024  2.4.2024 
1452440051   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  uprat. sl. 01/24  3038,21 
vrátane DPH
  240220042  19.2.2024  21.02.2024  5.3.2024 
1452440013   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovancie sl. 12/23  3038,21 
vrátane DPH
  230222152  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440078   LOCUSMED s.r.o. 145
Trebišov
44248911  zdrav. výkony ZPS  236,98 
bez DPH
24009    08.3.2024  15.03.2024  2.4.2024 
1452440046   LEKNOMED, s.r.o.
Streda nad Bodrogom
36607045  zdrav. výkony ZPS  118,49 
vrátane DPH
  240029  12.2.2024  15.02.2024  5.3.2024 
1452440235   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  570,00 
vrátane DPH
  2024379  07.8.2024  09.08.2024  3.9.2024 
1452440202   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  456,00 
bez DPH
2024339    04.7.2024  09.07.2024  2.8.2024 
1452440177   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  456,00 
bez DPH
  2024274  07.6.2024  11.06.2024  2.7.2024 
1452440146   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odpad. vôd  570,00 
vrátane DPH
  2024219  14.5.2024  17.05.2024  3.6.2024 
1452440105   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd  570,00 
vrátane DPH
  2024161.00  09.4.2024  10.04.2024  3.5.2024 
1452440012   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd 12/23  271,80 
vrátane DPH
  2023705  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440025   K - PRINT, s.r.o.
Trebišov
36202908  menovka na dvere  90,00 
vrátane DPH
  1020240016  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440248   JUDr. Denisa Kvasňovská
Košice
35560886  trovy exe. za Július Rác  29,91 
vrátane DPH
  2024003203  14.8.2024  16.08.2024  3.9.2024 
1452440080   JUDr. Denisa Kvasňovská
Košice
35560886  trovy exe. za Horváthová Svet.  62,63 
bez DPH
2024000887    11.3.2024  15.03.2024  2.4.2024 
1452440178   JST Zdravie, s.r.o. 145
Trebišov
36664570  náplne do lekár.  70,00 
bez DPH
  202405019  07.6.2024  11.06.2024  2.7.2024 
1452440109   JST Zdravie, s.r.o. 145
Trebišov
36664570  náplň do lekárničiek  473,00 
vrátane DPH
  202404007.00  17.4.2024  24.04.2024  3.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť