Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440153 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT717EP | 2219,76 vrátane DPH |
62450403 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440152 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava BT398AB | 1416,16 vrátane DPH |
62450401 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440151 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BT315EK | 48,00 vrátane DPH |
62450399 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440150 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | prezutie BL087KU | 36,00 vrátane DPH |
62450398 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440149 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL156US | 405,00 vrátane DPH |
62450397 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440148 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | výmena pneumat. BL982RU | 425,00 vrátane DPH |
62450387 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440147 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 197,80 vrátane DPH |
9001691190 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440146 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odpad. vôd | 570,00 vrátane DPH |
2024219 | 14.5.2024 | 17.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440145 | GAV PRAKTIK, s. r. o. Sečovce |
44310781 | zdravotné výkony ZPS | 132,43 vrátane DPH |
2024023 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440144 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 04/24 | 940,07 vrátane DPH |
4913676074 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440143 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 04/24 | 748,51 vrátane DPH |
4913056075 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440142 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 04/24 | 1378,13 vrátane DPH |
4913578075 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440141 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. 04/24 | 2541,91 vrátane DPH |
4913592075 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440140 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazu 04/24 | 5,60 vrátane DPH |
9001689061 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440139 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | škartácia | 31,20 vrátane DPH |
20240911 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440138 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prej. rohoží | 78,00 vrátane DPH |
240118 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440137 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | uprat. služby 04/24 | 2611,97 vrátane DPH |
240220581 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440136 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 05/24 | 1950,58 vrátane DPH |
1012437969 | 07.5.2024 | 15.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440135 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk.na výpl. dávok | 8108,56 vrátane DPH |
9001688764 | 07.5.2024 | 3.6.2024 | ||
1452440134 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telewkom. sl., internet | 189,71 vrátane DPH |
8348780682 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440133 | OON Design s. r. o. Košice |
48208761 | vypr. projekt. dokumen. ZTi | 360,00 vrátane DPH |
20240408 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440132 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 1397,68 vrátane DPH |
3082074298 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440131 | Jasmin-Medi s.r.o. Novosad |
36593010 | zdrav. výkony ZPS | 97,58 vrátane DPH |
2024038045 | 07.5.2024 | 10.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440126 | STAVAB s.r.o. Košice |
36193976 | oprava steny a maľovanie K.CH. | 1364,33 vrátane DPH |
122024 | 06.5.2024 | 07.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440125 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV BL-830KV | 129,65 vrátane DPH |
62450261 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440124 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt.služieb - 1.Q.24 | 2245,02 vrátane DPH |
6222402657 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440123 | MESTO Sečovce Bratislava |
00331899 | nájomné 04/24 | 1414,25 vrátane DPH |
20240181 | 02.5.2024 | 3.6.2024 | ||
1452440121 | ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142 Sečovce |
36605638 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 vrátane DPH |
2024032 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.6.2024 | |
1452440120 | MUDr. Irena Podstránská Streda nad Bodrogom |
00535409 | vyúčt. nájmu 2023 | 2170,35 vrátane DPH |
15042024.00 | 24.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440119 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. K.CH. - 03/24 | 27,62 vrátane DPH |
4913056074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440118 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. Záb. - 03/24 | 38,83 vrátane DPH |
4913578074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440117 | Stredoslovenská energetika,a.s Žilina |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 03/24 | 79,97 vrátane DPH |
4913592074.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440116 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 563,03 vrátane DPH |
3082066842.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440115 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 04/24 | 626,77 vrátane DPH |
9111400011.00 | 23.4.2024 | 29.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440114 | PrimStar DS, s.r.o. Trebišov |
36605778 | zdrav. výkony ZPS | 195,16 vrátane DPH |
21678.00 | 18.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440112 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/24 | 13,14 vrátane DPH |
9001687357.00 | 17.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440111 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 03/24 | 167,70 vrátane DPH |
9001684900.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440110 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 03/24 | 3820,93 vrátane DPH |
240956.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440109 | JST Zdravie, s.r.o. 145 Trebišov |
36664570 | náplň do lekárničiek | 473,00 vrátane DPH |
202404007.00 | 17.4.2024 | 24.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 |