Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440094 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné .R.Š. | 479,71 vrátane DPH |
2500935773.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440093 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl, internet | 162,48 vrátane DPH |
8346985968.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440092 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 906,50 vrátane DPH |
3082056866.00 | 05.4.2024 | 10.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440091 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 03/2024 | 1414,25 vrátane DPH |
20240117.00 | 02.4.2024 | 05.04.2024 | 3.5.2024 | |
1452440090 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/24 | 626,77 bez DPH |
9112400007 | 22.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440089 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHZM, mat. | 565,09 bez DPH |
3082049045 | 22.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440087 | Železničné zdravotníctvo Košice |
36582433 | zdrav. výkony ZPS | 34,85 bez DPH |
2602400090 | 18.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440086 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 02/24 | 21,22 bez DPH |
9001680156 | 18.3.2024 | 27.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440088 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | Kanvice Sencor | 107,40 bez DPH |
202403016 | 19.3.2024 | 21.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440085 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok 02/24 | 308,50 bez DPH |
9001676581 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440084 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov 02/24 | 3820,93 bez DPH |
240602 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440083 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 02/24 | 1414,25 bez DPH |
20240058 | 14.3.2024 | 20.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440081 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov 02/24 | 4,00 bez DPH |
9001673925 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440080 | JUDr. Denisa Kvasňovská Košice |
35560886 | trovy exe. za Horváthová Svet. | 62,63 bez DPH |
2024000887 | 11.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440079 | GAV PRAKTIK, s. r. o. Sečovce |
44310781 | zdrav. výkony ZPS | 236,98 bez DPH |
2024006 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440078 | LOCUSMED s.r.o. 145 Trebišov |
44248911 | zdrav. výkony ZPS | 236,98 bez DPH |
24009 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440077 | MEDIPED s.r.o. 145 Kráľ. Chlmec |
36589578 | zdrav. výk. ZPS | 6,97 bez DPH |
240031 | 08.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440076 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ SE - 02/24 | 996,50 bez DPH |
4913676072 | 07.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440075 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 02/24 | 875,54 bez DPH |
4913056072 | 07.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440074 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 02/24 | 1257,85 bez DPH |
4913578072 | 07.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440073 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. -02/24 | 2589,97 bez DPH |
4913592072 | 07.3.2024 | 15.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440072 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | hygienický mat. | 811,92 bez DPH |
240220250 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440071 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Košice |
36579769 | upratovacie sl. 02/24 | 3038,21 bez DPH |
240220204 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440070 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | prenaj. a pranie rohoží | 78,00 bez DPH |
240053 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440069 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | pneum. a prezutie | 124,80 bez DPH |
62450121 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440068 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl. ,internet | 162,52 bez DPH |
8345185903 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440067 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 1108,42 bez DPH |
3082039092 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440066 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 03/24 | 2270,47 bez DPH |
605000043 | 07.3.2024 | 12.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440063 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | zem. plyn 03/24 | 3110,00 bez DPH |
7200000486 | 04.3.2024 | 06.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440082 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov na výplatu dáv.02/24 | 8193,88 bez DPH |
9001673688 | 11.3.2024 | 05.03.2024 | 2.4.2024 | |
1452440062 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | nájomné 01/24 | 1414,25 vrátane DPH |
20240011 | 26.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440061 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | profylaxia - servis stroja Neopost | 483,12 vrátane DPH |
61240037 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440060 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | vyúčt. nákl. za služby 2023 z nájmu | 4793,93 vrátane DPH |
6222402349 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440059 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/24 | 626,77 vrátane DPH |
9114400005 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440058 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 606,16 vrátane DPH |
3082031530 | 23.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440057 | Ambulancia Veľaty s.r.o. Veľaty |
52965813 | zdrav. výkony ZPS | 90,61 vrátane DPH |
2023104 | 22.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440056 | VAVROMED spol. s r.o. 145 Trebišov |
46206213 | zdrav. výkony ZPS | 181,22 vrátane DPH |
12723 | 22.2.2024 | 28.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440054 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. poukazov | 5,60 vrátane DPH |
9001666346 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440053 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 231,90 vrátane DPH |
9001667024 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 | |
1452440052 | Green Wave Recycling, s.r.o. Nitra |
45539197 | škartácia | 100,20 vrátane DPH |
20240228 | 19.2.2024 | 21.02.2024 | 5.3.2024 |