Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452440025 | K - PRINT, s.r.o. Trebišov |
36202908 | menovka na dvere | 90,00 vrátane DPH |
1020240016 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440024 | UNITOOLS s. r. o. Trebišov |
47555670 | rudla schodisková | 79,90 vrátane DPH |
20240003 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440023 | EVROFIN Int. spol. s r. o. Bratislava |
44563485 | kreditečný poplatok | 156,00 vrátane DPH |
63240055 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440022 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - TV598EO | 1329,23 vrátane DPH |
62450014 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440021 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM | 209,47 vrátane DPH |
3082014272 | 25.1.2024 | 30.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440019 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Partizánske |
45960470 | oprava MV - BL087KU | 1482,13 vrátane DPH |
62450010 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440018 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | kompl. správa budov | 3820,93 vrátane DPH |
234179 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440017 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | pošt. úver, priečinok | 150,80 vrátane DPH |
9001661964 | 15.1.2024 | 19.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440015 | VEBA MEDIK s.r.o. Trebišov |
44139420 | zdravotné výkony ZPS 12/23 | 146,37 vrátane DPH |
962023 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440014 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP U 12/23 | 4,00 vrátane DPH |
9001658181 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440013 | LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o. Bratislava |
36579769 | upratovancie sl. 12/23 | 3038,21 vrátane DPH |
230222152 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440012 | Ladislav Jakub - Csacsa 145 Vojany |
40938191 | vývoz odp. vôd 12/23 | 271,80 vrátane DPH |
2023705 | 09.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440011 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. SE - 12/23 | 988,68 vrátane DPH |
4913676070 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440010 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. K.CH. - 12/23 | 1013,32 vrátane DPH |
4913056070 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440009 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. Záb. - 12/23 | 1450,07 vrátane DPH |
4913578070 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440008 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | el. energ. M.R.Š. - 12/23 | 3131,50 vrátane DPH |
4913592070 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440007 | Viesta s.r.o. Trebišov |
53671660 | pranie a prenájom rohoži 12/23 | 93,60 vrátane DPH |
230366 | 08.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440004 | Stredoslovenská energetika,a.s Banská Bystrica |
51865467 | vyúčl.el. energie SNB 2023 | 66,68 vrátane DPH |
4913702008 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440003 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | telekom. sl., internet | 162,36 vrátane DPH |
8341605686 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440002 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat. | 516,94 vrátane DPH |
3082004745 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440001 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Bratislava |
00151700 | nájomné 01/24 | 2270,47 vrátane DPH |
605000043 | 05.1.2024 | 11.01.2024 | 1.2.2024 | |
1452440005 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | vyúčt. zál. za FS | 7100,00 vrátane DPH |
9001657845 | 05.1.2024 | 29.12.2023 | 1.2.2024 | |
1452440250 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k FA č. 9001695960, júl /2024 | 10,40 vrátane DPH |
9001718142 | 15.8.2024 | 3.9.2024 | ||
1452440236 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk na výpl dávok 07/24 | 7882,62 vrátane DPH |
9001711812 | 07.8.2024 | 3.9.2024 | ||
1452440200 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 06/24 | 626,77 bez DPH |
9111400024 | 24.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440198 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis FA č. 9001695960 | 11,04 bez DPH |
9001702548 | 19.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440190 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk na výpl dávok 05/24 | 7996,38 bez DPH |
9001696270 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440176 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčt. vodné,stočné 2023 za nájom | 471,17 bez DPH |
9117400015 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440175 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | vyúčtov. za teplo 2023 | 959,17 bez DPH |
9116400016 | 07.6.2024 | 2.7.2024 | ||
1452440166 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dlobropis za FS | 16,06 vrátane DPH |
9001695258 | 22.5.2024 | 3.6.2024 | ||
1452440135 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk.na výpl. dávok | 8108,56 vrátane DPH |
9001688764 | 07.5.2024 | 3.6.2024 | ||
1452440123 | MESTO Sečovce Bratislava |
00331899 | nájomné 04/24 | 1414,25 vrátane DPH |
20240181 | 02.5.2024 | 3.6.2024 | ||
1452440112 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 03/24 | 13,14 vrátane DPH |
9001687357.00 | 17.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440107 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24 | 8170,18 vrátane DPH |
9001681357.00 | 09.4.2024 | 3.5.2024 | ||
1452440055 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za FS 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001672546 | 19.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440043 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24 | 0,00 vrátane DPH |
9001665979 | 08.2.2024 | 5.3.2024 | ||
1452440020 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Bratislava |
50060872 | vyúčt. zem. plynu 05-12/23 | 10242,72 vrátane DPH |
2024000242 | 17.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440016 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | dobrois za FS 12/23 | 11,64 vrátane DPH |
9001660513 | 10.1.2024 | 1.2.2024 | ||
1452440006 | Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica |
36631124 | sprac. PP na výplatu dávok 12/23 | 6758,70 vrátane DPH |
9001657890 | 08.1.2024 | 1.2.2024 |