Faktúry 2024 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452440250   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis k FA č. 9001695960, júl /2024  10,40 
vrátane DPH
  9001718142  15.8.2024    3.9.2024 
1452440236   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk na výpl dávok 07/24  7882,62 
vrátane DPH
  9001711812  07.8.2024    3.9.2024 
1452440200   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 06/24  626,77 
bez DPH
  9111400024  24.6.2024    2.7.2024 
1452440198   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis FA č. 9001695960  11,04 
bez DPH
  9001702548  19.6.2024    2.7.2024 
1452440190   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk na výpl dávok 05/24  7996,38 
bez DPH
  9001696270  07.6.2024    2.7.2024 
1452440176   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčt. vodné,stočné 2023 za nájom  471,17 
bez DPH
  9117400015  07.6.2024    2.7.2024 
1452440175   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  vyúčtov. za teplo 2023  959,17 
bez DPH
  9116400016  07.6.2024    2.7.2024 
1452440166   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dlobropis za FS  16,06 
vrátane DPH
  9001695258  22.5.2024    3.6.2024 
1452440135   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk.na výpl. dávok  8108,56 
vrátane DPH
  9001688764  07.5.2024    3.6.2024 
1452440123   MESTO Sečovce
Bratislava
00331899  nájomné 04/24  1414,25 
vrátane DPH
  20240181  02.5.2024    3.6.2024 
1452440112   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 03/24  13,14 
vrátane DPH
  9001687357.00  17.4.2024    3.5.2024 
1452440107   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk. na výpl. dávok 03/24  8170,18 
vrátane DPH
  9001681357.00  09.4.2024    3.5.2024 
1452440055   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobropis za FS 01/24  0,00 
vrátane DPH
  9001672546  19.2.2024    5.3.2024 
1452440043   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. pošt. pouk. na výplatu dávok 01/24  0,00 
vrátane DPH
  9001665979  08.2.2024    5.3.2024 
1452440020   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Bratislava
50060872  vyúčt. zem. plynu 05-12/23  10242,72 
vrátane DPH
  2024000242  17.1.2024    1.2.2024 
1452440016   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  dobrois za FS 12/23  11,64 
vrátane DPH
  9001660513  10.1.2024    1.2.2024 
1452440006   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. PP na výplatu dávok 12/23  6758,70 
vrátane DPH
  9001657890  08.1.2024    1.2.2024 
1452440005   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  vyúčt. zál. za FS  7100,00 
vrátane DPH
  9001657845  05.1.2024  29.12.2023  1.2.2024 
1452440015   VEBA MEDIK s.r.o.
Trebišov
44139420  zdravotné výkony ZPS 12/23  146,37 
vrátane DPH
  962023  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440014   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  sprac. PP U 12/23  4,00 
vrátane DPH
  9001658181  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440013   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Bratislava
36579769  upratovancie sl. 12/23  3038,21 
vrátane DPH
  230222152  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440012   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd 12/23  271,80 
vrátane DPH
  2023705  09.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440011   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. SE - 12/23  988,68 
vrátane DPH
  4913676070  08.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440010   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. K.CH. - 12/23  1013,32 
vrátane DPH
  4913056070  08.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440009   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. Záb. - 12/23  1450,07 
vrátane DPH
  4913578070  08.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440008   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  el. energ. M.R.Š. - 12/23  3131,50 
vrátane DPH
  4913592070  08.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440007   Viesta s.r.o.
Trebišov
53671660  pranie a prenájom rohoži 12/23  93,60 
vrátane DPH
  230366  08.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440004   Stredoslovenská energetika,a.s
Banská Bystrica
51865467  vyúčl.el. energie SNB 2023  66,68 
vrátane DPH
  4913702008  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440003   Slovak Telekom, a.s.
Bratislava
35763469  telekom. sl., internet  162,36 
vrátane DPH
  8341605686  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440002   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM, mat.  516,94 
vrátane DPH
  3082004745  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440001   Allianz - Slov.poisťovňa, a.s.
Bratislava
00151700  nájomné 01/24  2270,47 
vrátane DPH
  605000043  05.1.2024  11.01.2024  1.2.2024 
1452440019   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV - BL087KU  1482,13 
vrátane DPH
  62450010  15.1.2024  19.01.2024  1.2.2024 
1452440018   STRABAG Property and Facility
Bratislava
36361127  kompl. správa budov  3820,93 
vrátane DPH
  234179  15.1.2024  19.01.2024  1.2.2024 
1452440017   Slovenská pošta, a.s.
Banská Bystrica
36631124  pošt. úver, priečinok  150,80 
vrátane DPH
  9001661964  15.1.2024  19.01.2024  1.2.2024 
1452440025   K - PRINT, s.r.o.
Trebišov
36202908  menovka na dvere  90,00 
vrátane DPH
  1020240016  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440024   UNITOOLS s. r. o.
Trebišov
47555670  rudla schodisková  79,90 
vrátane DPH
  20240003  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440023   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  kreditečný poplatok  156,00 
vrátane DPH
  63240055  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440022   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  oprava MV - TV598EO  1329,23 
vrátane DPH
  62450014  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440021   SLOVNAFT, a.s.
Bratislava
31322832  PHM  209,47 
vrátane DPH
  3082014272  25.1.2024  30.01.2024  1.2.2024 
1452440029   FAL, s.r.o.
Trebišov
44122969  zdrav. výkony ZPS  83,64 
vrátane DPH
  32023  01.2.2024  05.02.2024  5.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť