
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1452540076 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 543,87 vrátane DPH |
3082275500 | 18.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540065 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 1172,29 vrátane DPH |
3082265433 | 06.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540053 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 389,71 vrátane DPH |
3082246578 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540038 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 1274,20 vrátane DPH |
3082236372 | 04.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540025 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 174,22 vrátane DPH |
3082228861 | 20.1.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540006 | SLOVNAFT, a.s. Bratislava |
31322832 | PHM, mat | 771,94 vrátane DPH |
3082218819 | 07.1.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540042 | Psychodiagnostika a.s. Bratislava |
31385770 | Zákl. program WQUICK-PC-uprade | 98,40 vrátane DPH |
2022025 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540074 | SLOVAKIA TEAM, s.r.o. Trebišov |
31672345 | kanvica Sencor 7 ks | 118,93 vrátane DPH |
202503013 | 18.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540063 | SECOMP s. r. o. Trebišov |
31697879 | akumulátory | 32,18 vrátane DPH |
250205 | 03.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540087 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok za vodné stočné 2024 | 495,17 vrátane DPH |
9118500011 | 20.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540086 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | preplatok za teplo 2024 | 994,22 vrátane DPH |
9117500009 | 20.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540085 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nedoplatok el. energie 2024 | 3051,23 vrátane DPH |
9119500010 | 20.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540082 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 03/25 | 626,77 vrátane DPH |
9115500014 | 21.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540066 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | TKO 1.splátka, Rozh. č. 1613 | 254,95 vrátane DPH |
2114501613 | 05.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540060 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 02/25 | 626,77 vrátane DPH |
9119500007 | 27.2.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540026 | MESTO Čierna nad Tisou Čierna nad Tisou |
00331465 | nájomné 01/25 | 626,77 vrátane DPH |
9114500002 | 22.1.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540052 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | TKO 2025 | 495,69 vrátane DPH |
2317503065 | 13.2.2025 | 17.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540051 | MESTO Kráľovský Chlmec Kr.Chlmec |
00331619 | Daň z nehnut. na r. 2025 | 386,27 vrátane DPH |
1014500757 | 03.2.2025 | 17.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540084 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 03/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250129 | 24.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540055 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 02/2025 | 1414,23 vrátane DPH |
20250059 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540024 | MESTO Sečovce Sečovce |
00331899 | Nájomné 01/2025 | 1414,25 vrátane DPH |
20250024 | 17.1.2025 | 27.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540027 | JUDr. Denisa Kvasňovská |
35560886 | trovy ex. Tibor Tamáš | 46,19 vrátane DPH |
2024005250 | 23.1.2025 | 31.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540078 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 02/25 | 627,17 vrátane DPH |
1052511477 | 17.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540070 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 03/25 | 24,73 vrátane DPH |
1012525189 | 06.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540069 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 03/25 | 1976,75 vrátane DPH |
1012525188 | 06.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540068 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 03/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012522121 | 06.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540054 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | vyúčt. elekt. oprava ZD | 891,69 vrátane DPH |
1052504074 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540043 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 02/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012516113 | 07.2.2025 | 14.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540041 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 02/25 | 1976,75 vrátane DPH |
1012520136 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540040 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 02/25 | 24,73 vrátane DPH |
1012520137 | 05.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540022 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | dobropis - Vyúčt. fa za plyn 2024 | 2309,28 vrátane DPH |
1052490267 | 14.1.2025 | 4.2.2025 | ||
1452540010 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina - Str. n./B - 01/25 | 24,73 vrátane DPH |
1012515159 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540009 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 01/25 | 1976,75 vrátane DPH |
1012515158 | 09.1.2025 | 13.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540007 | MAGNA ENERGIA a.s. Piešťany |
35743565 | zemný plyn 01/25 | 2247,86 vrátane DPH |
1012514102 | 08.1.2025 | 10.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540064 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8365688909 | 04.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540039 | Slovak Telekom, a.s. Bratislava |
35763469 | tel. hovory, int. služby | 179,40 vrátane DPH |
8364092040 | 04.2.2025 | 12.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540079 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | komplexná spr. bud. 02/25 | 3916,46 vrátane DPH |
250584 | 17.3.2025 | 1.4.2025 | ||
1452540057 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | komplexná spr. bud. 01/25 | 3916,46 vrátane DPH |
250257 | 18.2.2025 | 25.02.2025 | 3.3.2025 | |
1452540023 | STRABAG Property and Facility Bratislava |
36361127 | komplexná spr. bud. 12/24 | 3820,93 vrátane DPH |
244312 | 15.1.2025 | 17.01.2025 | 4.2.2025 | |
1452540021 | Východosl. vodár. spoločnosť Košice |
36570460 | vodné, stočné M.R.Š. | 76,72 vrátane DPH |
2501283303 | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 4.2.2025 |