Faktúry 2025 (ÚPSVR Trebišov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1452540030   ARUD s.r.o.-Durová Eva,MUD 142
Trebišov
36605638  Zdr. výkony ZPS  13,94 
vrátane DPH
  2024156  27.1.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1452540047   AVELA s.r.o. 145
Trebišov
44150474  Zdr. výkony - ZPS  153,34 
vrátane DPH
  3262  10.2.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1452540061   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  servis frank. stroja  596,43 
vrátane DPH
  61250043  27.2.2025    1.4.2025 
1452540029   EVROFIN Int. spol. s r. o.
Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok  159,90 
vrátane DPH
  63250058  30.1.2025  05.02.2025  3.3.2025 
1452540049   FAL, s.r.o.
Trebišov
44122969  Zdr. výkony - ZPS  62,73 
vrátane DPH
  32024  11.2.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1452540062   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  servis. preh. + sp. mat. - BL830KV  438,38 
vrátane DPH
  62550130  27.2.2025    1.4.2025 
1452540045   FINAL - CD Bratislava s.r.o.
Partizánske
45960470  servis. prehliadka - STK BL156US  246,39 
vrátane DPH
  62550076  10.2.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1452540050   Green Wave Recycling, s.r.o.
Brezno
45539197  vyprázdnenie a skartácia nádob  83,03 
vrátane DPH
  20250230  11.2.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1452540035   Jasmin-Medi s.r.o.
Novosad
36593010  zdr. výk. ZPS - dopr. 2025012 (34,85)  97,58 
vrátane DPH
  2025007  15.1.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1452540027   JUDr. Denisa Kvasňovská
35560886  trovy ex. Tibor Tamáš  46,19 
vrátane DPH
  2024005250  23.1.2025  31.01.2025  4.2.2025 
1452540071   Ladislav Jakub - CSACSA
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  584,25 
vrátane DPH
  2025077  06.3.2025    1.4.2025 
1452540004   Ladislav Jakub - Csacsa 145
Vojany
40938191  vývoz odp. vôd K. CHlmec  570,00 
vrátane DPH
  2024650  08.1.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1452540058   LEKNOMED, s.r.o.
Streda nad Bodrogom
36607045  Zdr. výkony ZPS  111,52 
vrátane DPH
  250031  13.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540034   LOCUSMED s.r.o. 145
Trebišov
44248911  zdr. výkony ZPS  195,16 
vrátane DPH
  24118  30.1.2025  06.02.2025  3.3.2025 
1452540073   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 02/25  3114,16 
vrátane DPH
  250220254  11.3.2025    1.4.2025 
1452540056   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 01/25  3114,16 
vrátane DPH
  250220050  18.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540011   LUX FACILITYMANAGEMENT, s.r.o.
Košice
36579769  upratovacie služby 12/24  3038,21 
vrátane DPH
  240222182  09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1452540078   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elek.vyúčt.- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 02/25  627,17 
vrátane DPH
  1052511477  17.3.2025    1.4.2025 
1452540070   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina - Str. n./B - 03/25  24,73 
vrátane DPH
  1012525189  06.3.2025    1.4.2025 
1452540069   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 03/25  1976,75 
vrátane DPH
  1012525188  06.3.2025    1.4.2025 
1452540068   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 03/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012522121  06.3.2025    1.4.2025 
1452540054   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  vyúčt. elekt. oprava ZD  891,69 
vrátane DPH
  1052504074  18.2.2025  25.02.2025  3.3.2025 
1452540043   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 02/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012516113  07.2.2025  14.02.2025  3.3.2025 
1452540041   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 02/25  1976,75 
vrátane DPH
  1012520136  05.2.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1452540040   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina - Str. n./B - 02/25  24,73 
vrátane DPH
  1012520137  05.2.2025  12.02.2025  3.3.2025 
1452540022   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  dobropis - Vyúčt. fa za plyn 2024  2309,28 
vrátane DPH
  1052490267  14.1.2025    4.2.2025 
1452540010   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina - Str. n./B - 01/25  24,73 
vrátane DPH
  1012515159  09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1452540009   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  Elektrina- MRŠ, Seč. Záb., K.Chl. - 01/25  1976,75 
vrátane DPH
  1012515158  09.1.2025  13.01.2025  4.2.2025 
1452540007   MAGNA ENERGIA a.s.
Piešťany
35743565  zemný plyn 01/25  2247,86 
vrátane DPH
  1012514102  08.1.2025  10.01.2025  4.2.2025 
1452540028   MEDIOS s.r.o. 141
Košice
36584720  zdravotné výkony  6,97 
vrátane DPH
  80125  27.1.2025  05.02.2025  3.3.2025 
1452540087   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok za vodné stočné 2024  495,17 
vrátane DPH
  9118500011  20.3.2025    1.4.2025 
1452540086   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  preplatok za teplo 2024  994,22 
vrátane DPH
  9117500009  20.3.2025    1.4.2025 
1452540085   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nedoplatok el. energie 2024  3051,23 
vrátane DPH
  9119500010  20.3.2025    1.4.2025 
1452540082   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 03/25  626,77 
vrátane DPH
  9115500014  21.3.2025    1.4.2025 
1452540066   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  TKO 1.splátka, Rozh. č. 1613  254,95 
vrátane DPH
  2114501613  05.3.2025    1.4.2025 
1452540060   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 02/25  626,77 
vrátane DPH
  9119500007  27.2.2025    1.4.2025 
1452540026   MESTO Čierna nad Tisou
Čierna nad Tisou
00331465  nájomné 01/25  626,77 
vrátane DPH
  9114500002  22.1.2025  27.01.2025  4.2.2025 
1452540052   MESTO Kráľovský Chlmec
Kr.Chlmec
00331619  TKO 2025  495,69 
vrátane DPH
  2317503065  13.2.2025  17.02.2025  3.3.2025 
1452540051   MESTO Kráľovský Chlmec
Kr.Chlmec
00331619  Daň z nehnut. na r. 2025  386,27 
vrátane DPH
  1014500757  03.2.2025  17.02.2025  3.3.2025 
1452540084   MESTO Sečovce
Sečovce
00331899  Nájomné 03/2025  1414,23 
vrátane DPH
  20250129  24.3.2025    1.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trebišov

Tlačiť