
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132340039 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava na STK, výkon STK na OMV BL064US | 213,60 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 6.2.2023 | 20.02.2023 | 8.3.2023 | |
1132340022 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK na OMV Škoda Fabia TN342CV | 213,60 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 11.1.2023 | 19.01.2023 | 9.2.2023 | |
1132340298 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny SR Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady |
37906607 | účastnícky poplatok - konferencia 1 osoba - vyúčtovanie | 95,- bez DPH |
24.11.2023 | 4.1.2024 | |||
11323400302 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 11/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.12.2023 | 08.12.2023 | 4.1.2024 | |
1132340273 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 10/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 | |
1132340241 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | orezanie stromov, kríkov a živých plotov | 0,71 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 5.10.2023 | 16.10.2023 | 24.10.2023 | |
1132340240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 9/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 5.10.2023 | 16.10.2023 | 24.10.2023 | |
1132340217 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 8/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 6.9.2023 | 14.09.2023 | 12.9.2023 | |
1132340195 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 7/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.8.2023 | 17.08.2023 | 7.9.2023 | |
1132340191 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | vrecia do odpad. košov | 26,64 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 45/2023 | 31.7.2023 | 17.08.2023 | 7.9.2023 |
1132340169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 6/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 6.7.2023 | 18.07.2023 | 4.8.2023 | |
1132340135 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 5/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
457/OVS/2022 | 2.6.2023 | 13.06.2023 | 16.6.2023 | |
1132340115 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovacie služby 4/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 9.5.2023 | 22.05.2023 | 23.5.2023 | |
1132340032 | Goled, s.r.o. Roľníckej školy 3, 945 01 Komárno |
50072595 | svietidlá LED 4 ks | 67,20 vrátane DPH |
5/2023 | 20.1.2023 | 20.01.2023 | 9.2.2023 | |
1132340246 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 24,- vrátane DPH |
177/113/2017 | 9.10.2023 | 16.10.2023 | 30.10.2023 | |
1132340114 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov | 21,60 vrátane DPH |
439/113/2022 | 13/2023 | 9.5.2023 | 17.05.2023 | 23.5.2023 |
1132340016 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnost. nádob | 1,20 vrátane DPH |
177/113/2017 | 54/2022 | 9.1.2023 | 19.01.2023 | 9.2.2023 |
1132340295 | HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36378186 | obhliadka, vypracovanie cenovej ponuky na pripojenie MAR v DCA | 360,- vrátane DPH |
62/2023 | 16.11.2023 | 27.11.2023 | 4.1.2024 | |
1132340294 | HAKO, a.s. Štefánikova 1361/4, 031 01 Liptovský Mikuláš |
36378186 | inštalácia LTE modemu DCA | 536,40 vrátane DPH |
66/2023 | 16.11.2023 | 27.11.2023 | 4.1.2024 | |
1132340256 | HELPraktik s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy 7-9/2023 | 34,85 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | |
1132340255 | HELPraktik s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy 4-6/2023 | 76,67 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 16.10.2023 | 19.10.2023 | 30.10.2023 | |
1132340130 | HELPraktik s.r.o. Smetanova 4, 911 01 Trenčín |
46856706 | lekárske nálezy | 69,70 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 23.5.2023 | 25.05.2023 | 16.6.2023 | |
1132340063 | ICHTOS s.r.o. Okružná 78, 018 51 Nová Dubnica |
36345857 | lekárske nálezy r. 2022 | 27,88 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 6.3.2023 | 07.03.2023 | 5.4.2023 | |
1132340321 | IN-PRO s.r.o. Soblahov č. 754, 91338 |
46367756 | vypracovanie statického posúdenia porúch fasády na budove ÚPSVR Trenčín | 1.140,- vrátane DPH |
72/2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 5.1.2024 | |
1132340282 | JUDR. Ladislav Ďorďovič st. Mierové námestie 1, 911 01 Trenčín |
34056475 | náhrada trov exekúcie 562/2002 | 82,98 vrátane DPH |
8.11.2023 | 2002 | 4.1.2024 | ||
1132340213 | KAISER-KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, 949 01 Nitra |
36786080 | skartovačka | 117,48 vrátane DPH |
51/2023 | 28.8.2023 | 30.08.2023 | 12.9.2023 | |
1132340042 | KAMIKO-HYGIENE s.r.o. Kremnička 5, 974 03 Banská Bystrica |
45965340 | upratovacie vozíky 2ks | 186,24 vrátane DPH |
7/2023 | 7.2.2023 | 07.02.2023 | 8.3.2023 | |
1132340188 | KUZMA Vladimír - Inštalácie Horeblatie 31, 911 01 Trenčín |
30028302 | oprava vodovodného potrubia na pracovisku v DCA | 985,44 vrátane DPH |
43/2023 | 21.7.2023 | 26.07.2023 | 7.9.2023 | |
1132340109 | KUZMA Vladimír - Inštalácie Horeblatie 31, 911 01 Trenčín |
30028302 | oprava vodovod. potrubia | 943,56 vrátane DPH |
21/2023 | 4.5.2023 | 17.05.2023 | 22.5.2023 | |
1132340259 | lexman.online s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 94 Bratislava |
51969980 | preklad textu z poľského jazyka | 60,- bez DPH |
318/SE/2021 | 56/2023 | 17.10.2023 | 19.10.2023 | 10.11.2023 |
1132340220 | lexman.online s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 94 Bratislava |
51969980 | konzekutívne tlmočenie zo SJ do AJ | 160,- bez DPH |
453/OVS/2022 | 7.9.2023 | 14.09.2023 | 19.9.2023 | |
1132340082 | lexman.online s.r.o. Vajnorská 100/B, 831 94 Bratislava |
51969980 | preklad z nórskeho jazyka | 50,- bez DPH |
318/SE/2021 | 3/2023 | 3.4.2023 | 06.04.2023 | 12.4.2023 |
1132340123 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 4/2023 | -336,50 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 16.5.2023 | 09.06.2023 | 16.6.2023 | |
1132340116 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1-4/2023 DCA | 23.515,49 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.5.2023 | 22.05.2023 | 23.5.2023 | |
1132340092 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 3/2023 | 19.387,51 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 6.4.2023 | 19.04.2023 | 19.4.2023 | |
1132340084 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 4/2023 | 3.225,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.4.2023 | 13.04.2023 | 19.4.2023 | |
1132340083 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 4/2023 | 14.356,70 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.4.2023 | 13.04.2023 | 19.4.2023 | |
1132340072 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 2/2023 | 16.716,44 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 10.3.2023 | 11.04.2023 | 12.4.2023 | |
1132340057 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn DCA 3/2023 | 3.225,96 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 | |
1132340056 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | preddavok plyn TN 3/2023 | 14.356,70 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 3.3.2023 | 04.04.2023 | 5.4.2023 |