Faktúry 2024 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132440107   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  zrážky 1.1.-31.3.2024  391,10 
vrátane DPH
7/2010/OHS    9.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440139   Ing. Juraj Sedláček
Záhradná 8, 911 05 Trenčín
33913196  znalecký posudok na pozemok   150,- 
bez DPH
  21/2024  15.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440058   IN-PRO s.r.o.
Soblahov č. 754, 91338
46367756  vypracovanie projektu - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ÚPSVR Trenčín  21.660,- 
vrátane DPH
197/113/2023    12.2.2024  16.02.2024  1.3.2024 
1132440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena poistky v systéme EZS na pracovisku v DCA  180,24 
bez DPH
16515/2020-M_OSAP  14/2024  12.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440065   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v ústredni EZS na pracovisku v DCA  213,72 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP  3/2024  19.2.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1132440066   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v pomocnej ústredni EZS na pracovisku v DCA  175,61 
vrátane DPH
  7/2024  19.2.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1132440162   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné TN 4.5.-3.6.2024  1.621,96 
vrátane DPH
11/2014/OE    7.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440077   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné TN 3.2.-1.3.2024  2.039,76 
vrátane DPH
11/2014/OE    8.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440011   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 30.11.-21.12.2023  491,53 
vrátane DPH
7/2010/OHS    8.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440071   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 30.1.-28.2.2024  187,20 
vrátane DPH
7/2010/OHS    6.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440161   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné DCA 26.4.-27.5.2024  178,- 
vrátane DPH
7/2010/OHS    7.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440133   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 3.4.-3.5.2024  1.546,90 
vrátane DPH
11/2014/OE    13.5.2024  15.05.2024  22.5.2024 
1132440050   Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 3.1.-2.2.2024  1.428,96 
vrátane DPH
11/2014/OE    8.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440092   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 29.2.-26.3.2024  156,52 
vrátane DPH
7/2010/OHS    3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440126   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 27.3.-25.4.2024  181,07 
vrátane DPH
7/2010/OHS    7.5.2024  15.05.2024  22.5.2024 
1132440042   Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133, 017 46 Považská Bystrica
36672076  vodné+stočné 22.12.2023-29.1.2024  217,88 
bez DPH
7/2010/OHS    5.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440106   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 2.3.-2.4.2024  1.835,35 
vrátane DPH
11/2014/OE    9.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440014   TVK, a.s.
Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín
36302724  vodné+stočné 2.12.23-2.1.24  1.443,78 
vrátane DPH
11/2014/OE    9.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440153   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 5/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440124   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 4/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    6.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440093   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 3/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440069   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 2/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 12/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440056   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 1/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    9.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440083   Asoc.rodin.mediátorov Slovenska
Moskovský 12, 811 08 Bratislava
42414288  účastnícky poplaok - konferencia  50,- 
vrátane DPH
    12.3.2024  07.03.2024  22.4.2024 
1132440061   Ptáček-veľkoobchod, a.s.
Vajnorská 140, 831 04 Bratislava
35814586  tlačítko na WC  4,22 
vrátane DPH
  12/2024  15.2.2024  15.02.2024  1.3.2024 
1132440003   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky 12/2023  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    4.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440043   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel.poplatky 1/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440155   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 5/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    5.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440094   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 3/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    4.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440072   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  tel. poplatky 2/2024  71,63 
vrátane DPH
1,2,3/2017/OE    6.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440079   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU za 2/2024  3,36 
bez DPH
24/2004/OHS    12.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440128   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 4/2024 - vyúčtovanie 3.831,50 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    7.5.2024    22.5.2024 
1132440103   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 3/2024 vyúčtovanie 3.864,68 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    9.4.2024    22.4.2024 
1132440074   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 2/2024 - vyúčtovanie 3.888,38 
bez DPH
24/2004/OHS    7.3.2024  13.02.2024  26.3.2024 
1132440008   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2023 3.255,-EUR vyúčtovanie 
bez DPH
24/2004/OHS    5.1.2024    17.1.2024 
1132440159   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 5/2024  3,04 
bez DPH
24/2004/OHS    7.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440129   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 4/2024  3,52 
bez DPH
24/2004/OHS    9.5.2024  15.05.2024  22.5.2024 
1132440104   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 3/2024  3,52 
bez DPH
24/2004/OHS    9.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440015   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 12/2023  2,88 
bez DPH
24/2004/OHS    10.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť