Faktúry 2024 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132440169   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 5/2024  6.377,03 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    21.6.2024  26.06.2024  29.7.2024 
1132440140   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 4/2024  6.377,03 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    16.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440110   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 3/2024  6.377,03 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    15.4.2024  19.04.2024  7.5.2024 
1132440085   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 2/2024  6.377,03 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    14.3.2024  26.04.2024  22.4.2024 
1132440082   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena poistky v systéme EZS na pracovisku v DCA  180,24 
bez DPH
16515/2020-M_OSAP  14/2024  12.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440065   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v ústredni EZS na pracovisku v DCA  213,72 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP  3/2024  19.2.2024  28.02.2024  13.3.2024 
1132440060   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 1/2024  6.377,03 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    14.2.2024  16.02.2024  1.3.2024 
1132440019   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2023  6.377,03 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    10.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440136   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn TN 4/2024  6.007,52 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    13.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440135   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn DCA 1-4/2024  3.991,15 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    13.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440095   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn TN 3/2024  7.880,84 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    5.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440090   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn DCA 4/2024  3.409,- 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    2.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440076   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn TN 2/2024  8.874,06 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    7.3.2024  14.03.2024  22.4.2024 
1132440068   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn DCA 3/2024  3.409,- 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    4.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440052   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn TN 1/2024  14.507,93 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    9.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440040   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn 2/2024 DCA  3.409,- 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    1.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440004   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  plyn TN 12/2023  13.230,58 
vrátane DPH
18550/2023-M_ODP    4.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440058   IN-PRO s.r.o.
Soblahov č. 754, 91338
46367756  vypracovanie projektu - rekonštrukcia elektroinštalácie v budove ÚPSVR Trenčín  21.660,- 
vrátane DPH
197/113/2023    12.2.2024  16.02.2024  1.3.2024 
1132440265   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 10/2024  2.119,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    3.10.2024  14.10.2024  18.10.2024 
1132440264   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 10/2024  4.815,82 
vrátane DPH
202/OVS/2024    3.10.2024  14.10.2024  18.10.2024 
1132440248   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie TN 8/2024  -3.797,32 
vrátane DPH
202/OVS/2024    11.9.2024    11.10.2024 
1132440235   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 9/2024  2.119,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    4.9.2024  10.09.2024  23.9.2024 
1132440234   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 9/2024  4.815,82 
vrátane DPH
202/OVS/2024    4.9.2024  10.09.2024  23.9.2024 
1132440215   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 7/2024 TN  -3.797,87 
vrátane DPH
202/OVS/2024    15.8.2024  11.09.2024  17.9.2024 
1132440203   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 8/2024;;  2.119,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    5.8.2024  14.08.2024  2.9.2024 
1132440202   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 8/2024  4.815,82 
vrátane DPH
202/OVS/2024    5.8.2024  14.08.2024  2.9.2024 
1132440189   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 6/2024  -3.797,27 
vrátane DPH
202/OVS/2024    11.7.2024    9.8.2024 
1132440176   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 7/2024  2.119,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    3.7.2024  15.07.2024  29.7.2024 
1132440175   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 7/2024  4.815,82 
vrátane DPH
202/OVS/2024    3.7.2024  15.07.2024  29.7.2024 
1132440167   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn TN 5/2024  -3.667,78 
vrátane DPH
202/OVS/2024    14.6.2024  13.07.2024  29.7.2024 
1132440157   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 6/2024  2.119,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    5.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440156   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 6/2024  4.815,82 
vrátane DPH
202/OVS/2024    5.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440123   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 5/2024  4.815,82 
vrátane DPH
202/OVS/2024    6.5.2024  15.05.2024  22.5.2024 
1132440122   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 5/2024  2.119,72 
vrátane DPH
202/OVS/2024    6.5.2024  15.05.2024  22.5.2024 
1132440269   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 9/2024  2,72 
bez DPH
24/2004/OHS    8.10.2024  14.10.2024  18.10.2024 
1132440268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok za 9/2024 - vyúčtovanie 3.662,44 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    8.10.2024  12.9.2024  18.10.2024 
1132440255   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja   4.000,- 
bez DPH
24/2004/OHS    18.9.2024  13.09.2024  11.10.2024 
1132440252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 8/2024 TN  -5,96 
bez DPH
24/2004/OHS    16.9.2024  27.09.2024  11.10.2024 
1132440246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 8/2024  237,40 
bez DPH
24/2004/OHS    11.9.2024  20.09.2024  30.9.2024 
1132440241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 8/2024  2,72 
bez DPH
24/2004/OHS    9.9.2024  10.09.2024  23.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť