Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132440189 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 6/2024 | -3.797,27 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 11.7.2024 | 9.8.2024 | ||
1132440188 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2024 | 184,15 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
1132440187 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
31320414 | portrét prezidenta SR | 36,- vrátane DPH |
41/2024 | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
1132440186 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.6.-30.6.2024 | 630,32 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 10.7.2024 | 15.7.20 | 31.7.2024 | |
1132440185 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.6.-3.7.2024 | 1.512,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
1132440184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 2.000,- EUR vyúčtovanie | 0 bez DPH |
9.7.2024 | 02.07.2024 | 31.7.2024 | ||
1132440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia 6/2024 DCA | 1.490,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 | |
1132440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 6/2024 - vyúčtovanie 3.796,74 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.7.2024 | 13.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440181 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 6/2024 | 3,36 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440180 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné 28.5.-26.6.2024 DCA | 562,96 vrátane DPH |
7/2010/OHS | 8.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440179 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia 6/2024 TN | 4.644,55 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 8.7.2024 | 23.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekom. poplatky 6/2024 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 4.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 6/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440176 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 7/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 3.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440175 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 7/2024 | 4.815,82 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 3.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440174 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis Peugeot 308, BL066KU | 307,88 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 37/2024 | 2.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 |
1132440173 | MUDr. Fogašová Iveta Zlatovská 2210, Trenčín |
44685432 | lekárske nálezy 11/2023-6/2024 | 104,55 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 26.6.2024 | 28.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440172 | MUDr. Krehlík Milan Súvoz 1, 911 01 Trenčín |
31198538 | lekárske nálezy 3-5/2024 | 13,94 bez DPH |
Z.z.447/08-§11 | 26.6.2024 | 28.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440171 | Žilinská univerzita v Žiline Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina |
00397563 | kurz - Krízový manažment vo verejnej správe - 1 osoba | 140,- bez DPH |
26.6.2024 | 28.06.2024 | 29.7.2024 | ||
1132440170 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 1.6.-15.6.2024 | 352,09 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 21.6.2024 | 26.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440169 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 5/2024 | 6.377,03 vrátane DPH |
16515/2020-M_OSAP | 21.6.2024 | 26.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 5/2024 TN | 7,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 17.6.2024 | 27.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 5/2024 | -3.667,78 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 14.6.2024 | 13.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440166 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby za 5/2024 DCA, IL | 255,95 bez DPH |
24/2004/OHS | 13.6.2024 | 26.06.2024 | 2.7.2024 | |
1132440165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 5/2024 | 2.002,28 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 11.6.2024 | 26.06.2024 | 2.7.2024 | |
1132440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | dodanie hygienického materiálu - tekuté mydlo, vrecia do odp. košov, osviežovač vzduchu | 152,40 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 33/2024 | 11.6.2024 | 26.06.2024 | 2.7.2024 |
1132440163 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 5/2024 - vyúčtovanie 3.788,84 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.6.2024 | 14.05.2024 | 2.7.2024 | |
1132440162 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné TN 4.5.-3.6.2024 | 1.621,96 vrátane DPH |
11/2014/OE | 7.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440161 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica |
36672076 | vodné+stočné DCA 26.4.-27.5.2024 | 178,- vrátane DPH |
7/2010/OHS | 7.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440160 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | palivové karty 16.5.-31.5.2024 | 793,91 vrátane DPH |
002863/73120/2004 | 7.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440159 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 5/2024 | 3,04 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440158 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia TN 5/2024 | 4.948,18 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 6.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440157 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 6/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440156 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 6/2024 | 4.815,82 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440155 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | tel. poplatky 5/2024 | 71,63 vrátane DPH |
1,2,3/2017/OE | 5.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | orez kríkov | 0,46 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 31/2024 | 4.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 |
1132440153 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 5/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440152 | PAMA TRADE s.r.o. Bratislavská 10/41, 911 05 Trenčín |
45542244 | prepchatie kanalizácie WC pracovisko Trenčín | 163,20 vrátane DPH |
34/2024 | 30.5.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440151 | PAMA TRADE s.r.o. Bratislavská 10/41, 911 05 Trenčín |
45542244 | prepchatie kanalizácie na pracovisku v Dubnici nad Váhom | 477,50 vrátane DPH |
32/2024 | 23.5.2024 | 29.05.2024 | 10.6.2024 | |
1132440150 | SPIN TN s.r.o. Štefánikova 19, 911 01 Trenčín |
36317039 | rozšírenie LAN siete | 2.675,69 vrátane DPH |
18/2024 | 22.5.2024 | 30.05.2024 | 10.6.2024 |