Faktúry 2024 (ÚPSVR Trenčín)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1132440297   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  hygienický materiál   750,- 
vrátane DPH
453/OVS/2022  65/2024  11.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
1132440287   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 10/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    5.11.2024  11.11.2024  18.11.2024 
1132440270   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 9/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    8.10.2024  14.10.2024  18.10.2024 
1132440249   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 8/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    12.9.2024  20.09.2024  11.10.2024 
1132440207   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 7/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    7.8.2024  14.08.2024  2.9.2024 
1132440177   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 6/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.7.2024  15.07.2024  29.7.2024 
1132440164   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  dodanie hygienického materiálu - tekuté mydlo, vrecia do odp. košov, osviežovač vzduchu  152,40 
vrátane DPH
453/OVS/2022  33/2024  11.6.2024  26.06.2024  2.7.2024 
1132440154   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  orez kríkov   0,46 
vrátane DPH
453/OVS/2022  31/2024  4.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440153   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 5/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.6.2024  12.06.2024  13.6.2024 
1132440124   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 4/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    6.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440093   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 3/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.4.2024  15.04.2024  22.4.2024 
1132440069   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 2/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    4.3.2024  14.03.2024  26.3.2024 
1132440056   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 1/2024  3.995,17 
vrátane DPH
453/OVS/2022    9.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440002   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 980 50
48070408  upratovanie 12/2023  3.753,67 
vrátane DPH
453/OVS/2022    3.1.2024  15.01.2024  17.1.2024 
1132440278   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia DCA dokončenie 
bez DPH
439/113/2022  52/2024  11.10.2024    7.11.2024 
1132440245   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia dokumentov DCA   81,- 
vrátane DPH
439/113/2022  52/2024  11.9.2024  20.09.2024  30.9.2024 
1132440055   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  skartácia dokumentov  21,60 
vrátane DPH
439/113/2022    9.2.2024  14.02.2024  14.2.2024 
1132440250   Vision IT Solutions, as.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  technický posudok výpoč. techniky   36,- 
vrátane DPH
436/OI/2019    13.9.2024  20.09.2024  11.10.2024 
1132440293   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia TN 10/2024  6.426,72 
vrátane DPH
365//OVS/2021    8.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
1132440210   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia DCA 7/2024  1.532,20 
vrátane DPH
365//OVS/2021    8.8.2024  14.08.2024  2.9.2024 
1132440206   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia TN 7/2024  4.889,54 
vrátane DPH
365//OVS/2021    6.8.2024  14.08.2024  2.9.2024 
1132440127   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  el.energia TN 4/2024  5.554,92 
vrátane DPH
365//OVS/2021    7.5.2024  20.05.2024  22.5.2024 
1132440329   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn TN 12/2024  4.815,82 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.12.2024  10.12.2024  17.12.2024 
1132440328   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn DCA 12/2024  2.119,72 
vrátane DPH
312/OVS/2019    4.12.2024  10.12.2024  17.12.2024 
1132440315   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 10/2024  -8,06 
bez DPH
24/2004/OHS    18.11.2024  29.11.2024  2.12.2024 
1132440310   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 10/2024  242,30 
bez DPH
24/2004/OHS    14.11.2024  18.11.2024  2.12.2024 
1132440295   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024 vyúčtovanie 3.504,44 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    8.11.2024  11.10.2024  18.11.2024 
1132440294   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 10/2024  3,20 
bez DPH
24/2004/OHS    8.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
1132440280   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 9/2024  6,80 
bez DPH
24/2004/OHS    16.10.2024  28.10.2024  7.11.2024 
1132440277   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 9/2024  238,70 
bez DPH
24/2004/OHS    11.10.2024  23.10.2024  7.11.2024 
1132440269   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 9/2024  2,72 
bez DPH
24/2004/OHS    8.10.2024  14.10.2024  18.10.2024 
1132440268   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok za 9/2024 - vyúčtovanie 3.662,44 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    8.10.2024  12.09.2024  18.10.2024 
1132440255   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  kreditácia frank. stroja   4.000,- 
bez DPH
24/2004/OHS    18.9.2024  13.09.2024  11.10.2024 
1132440252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 8/2024 TN  -5,96 
bez DPH
24/2004/OHS    16.9.2024  27.09.2024  11.10.2024 
1132440246   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 8/2024  237,40 
bez DPH
24/2004/OHS    11.9.2024  20.09.2024  30.9.2024 
1132440241   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 8/2024  2,72 
bez DPH
24/2004/OHS    9.9.2024  10.09.2024  23.9.2024 
1132440239   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU na výplatu dávok 8/2024 vyúčtovanie 3.692,46 EUR 
bez DPH
24/2004/OHS    5.9.2024  13.08.2024  23.9.2024 
1132440217   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  dobropis na zľavu k DEKVS 7/2024 TN  -7,52 
bez DPH
24/2004/OHS    15.8.2024  26.08.2024  17.9.2024 
1132440214   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  poštové služby DCA, IL 7/2024  320,10 
bez DPH
24/2004/OHS    12.8.2024  16.08.2024  17.9.2024 
1132440211   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  spracovanie PPPU 7/2024  3,20 
bez DPH
24/2004/OHS    9.8.2024  16.08.2024  2.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trenčín

Tlačiť