Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132440297 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | hygienický materiál | 750,- vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 65/2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
1132440287 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 10/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 5.11.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | |
1132440270 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 9/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 8.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
1132440249 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 8/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 12.9.2024 | 20.09.2024 | 11.10.2024 | |
1132440207 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 7/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 7.8.2024 | 14.08.2024 | 2.9.2024 | |
1132440177 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 6/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.7.2024 | 15.07.2024 | 29.7.2024 | |
1132440164 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | dodanie hygienického materiálu - tekuté mydlo, vrecia do odp. košov, osviežovač vzduchu | 152,40 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 33/2024 | 11.6.2024 | 26.06.2024 | 2.7.2024 |
1132440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | orez kríkov | 0,46 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 31/2024 | 4.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 |
1132440153 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 5/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440124 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 4/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 6.5.2024 | 20.05.2024 | 22.5.2024 | |
1132440093 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 3/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440069 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 2/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 4.3.2024 | 14.03.2024 | 26.3.2024 | |
1132440056 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 1/2024 | 3.995,17 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 9.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440002 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | upratovanie 12/2023 | 3.753,67 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 3.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440278 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia DCA dokončenie | 0 bez DPH |
439/113/2022 | 52/2024 | 11.10.2024 | 7.11.2024 | |
1132440245 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov DCA | 81,- vrátane DPH |
439/113/2022 | 52/2024 | 11.9.2024 | 20.09.2024 | 30.9.2024 |
1132440055 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia dokumentov | 21,60 vrátane DPH |
439/113/2022 | 9.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440250 | Vision IT Solutions, as. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | technický posudok výpoč. techniky | 36,- vrátane DPH |
436/OI/2019 | 13.9.2024 | 20.09.2024 | 11.10.2024 | |
1132440293 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia TN 10/2024 | 6.426,72 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 8.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
1132440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 7/2024 | 1.532,20 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 2.9.2024 | |
1132440206 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia TN 7/2024 | 4.889,54 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 6.8.2024 | 14.08.2024 | 2.9.2024 | |
1132440127 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia TN 4/2024 | 5.554,92 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 7.5.2024 | 20.05.2024 | 22.5.2024 | |
1132440329 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn TN 12/2024 | 4.815,82 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | |
1132440328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 12/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | |
1132440315 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 10/2024 | -8,06 bez DPH |
24/2004/OHS | 18.11.2024 | 29.11.2024 | 2.12.2024 | |
1132440310 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 10/2024 | 242,30 bez DPH |
24/2004/OHS | 14.11.2024 | 18.11.2024 | 2.12.2024 | |
1132440295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024 vyúčtovanie 3.504,44 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.11.2024 | 11.10.2024 | 18.11.2024 | |
1132440294 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 10/2024 | 3,20 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
1132440280 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 9/2024 | 6,80 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.10.2024 | 28.10.2024 | 7.11.2024 | |
1132440277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 9/2024 | 238,70 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.10.2024 | 23.10.2024 | 7.11.2024 | |
1132440269 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 9/2024 | 2,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
1132440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok za 9/2024 - vyúčtovanie 3.662,44 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.10.2024 | 12.09.2024 | 18.10.2024 | |
1132440255 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja | 4.000,- bez DPH |
24/2004/OHS | 18.9.2024 | 13.09.2024 | 11.10.2024 | |
1132440252 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 8/2024 TN | -5,96 bez DPH |
24/2004/OHS | 16.9.2024 | 27.09.2024 | 11.10.2024 | |
1132440246 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 8/2024 | 237,40 bez DPH |
24/2004/OHS | 11.9.2024 | 20.09.2024 | 30.9.2024 | |
1132440241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 8/2024 | 2,72 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.9.2024 | 10.09.2024 | 23.9.2024 | |
1132440239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 8/2024 vyúčtovanie 3.692,46 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.9.2024 | 13.08.2024 | 23.9.2024 | |
1132440217 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis na zľavu k DEKVS 7/2024 TN | -7,52 bez DPH |
24/2004/OHS | 15.8.2024 | 26.08.2024 | 17.9.2024 | |
1132440214 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby DCA, IL 7/2024 | 320,10 bez DPH |
24/2004/OHS | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 17.9.2024 | |
1132440211 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 7/2024 | 3,20 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 |