Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132440354 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja - vyúčtovanie 9.200,- EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 27.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
1132440331 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 11/2024 - vyúčtovanie 3.513,92 EUR | 0 vrátane DPH |
24/2004/OHS | 6.12.2024 | 13.11.2024 | 18.12.2024 | |
1132440295 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 10/2024 vyúčtovanie 3.504,44 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.11.2024 | 11.10.2024 | 18.11.2024 | |
1132440278 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | skartácia DCA dokončenie | 0 bez DPH |
439/113/2022 | 52/2024 | 11.10.2024 | 7.11.2024 | |
1132440268 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok za 9/2024 - vyúčtovanie 3.662,44 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.10.2024 | 12.09.2024 | 18.10.2024 | |
1132440239 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 8/2024 vyúčtovanie 3.692,46 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.9.2024 | 13.08.2024 | 23.9.2024 | |
1132440208 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 7/2024 - vyúčtovanie 3.744,60 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.8.2024 | 12.07.2024 | 2.9.2024 | |
1132440184 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja 2.000,- EUR vyúčtovanie | 0 bez DPH |
9.7.2024 | 02.07.2024 | 31.7.2024 | ||
1132440182 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 6/2024 - vyúčtovanie 3.796,74 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 8.7.2024 | 13.06.2024 | 29.7.2024 | |
1132440163 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok za 5/2024 - vyúčtovanie 3.788,84 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 10.6.2024 | 14.05.2024 | 2.7.2024 | |
1132440154 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | orez kríkov | 0,46 vrátane DPH |
453/OVS/2022 | 31/2024 | 4.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 |
1132440128 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 4/2024 - vyúčtovanie 3.831,50 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.5.2024 | 22.5.2024 | ||
1132440119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | kreditácia frank. stroja - vyúčtovanie 2.000,- | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 24.4.2024 | 19.04.2024 | 13.5.2024 | |
1132440103 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 3/2024 vyúčtovanie 3.864,68 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 9.4.2024 | 22.4.2024 | ||
1132440074 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 2/2024 - vyúčtovanie 3.888,38 | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.3.2024 | 13.02.2024 | 26.3.2024 | |
1132440048 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 1/2024 - 3.213,60 EUR | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 7.12.2024 | 12.01.2024 | 14.2.2024 | |
1132440008 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU na výplatu dávok 12/2023 3.255,-EUR vyúčtovanie | 0 bez DPH |
24/2004/OHS | 5.1.2024 | 17.1.2024 | ||
1132440342 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 6.11.-6.12.2024 | 1.579,07 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
1132440307 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o.; Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis BL222KU | 1.581,36 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 68,76/2024 | 12.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 |
1132440296 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 5.10.-5.11.2024 | 1.635,19 vrátane DPH |
11/2014/OE | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
1132440275 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 9/2024 | 1.826,69 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
1132440274 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.9.-4.10.2024 | 1.871,09 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.10.2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | |
1132440244 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 6.8.-2.9.2024 | 1.482,18 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.9.2024 | 13.09.2024 | 30.9.2024 | |
1132440242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia 8/2024 DCA | 1.503,79 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.9.2024 | 20.09.2024 | 23.9.2024 | |
1132440213 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.7.-5.8.2024 | 1.812,85 vrátane DPH |
11/2014/OE | 12.8.2024 | 16.08.2024 | 2.9.2024 | |
1132440210 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 7/2024 | 1.532,20 vrátane DPH |
365//OVS/2021 | 8.8.2024 | 14.08.2024 | 2.9.2024 | |
1132440196 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis OMV BL066KU | 1.088,02 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 38/2024 | 16.7.2024 | 23.07.2024 | 9.8.2024 |
1132440185 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 4.6.-3.7.2024 | 1.512,22 vrátane DPH |
11/2014/OE | 10.7.2024 | 15.07.2024 | 31.7.2024 | |
1132440183 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia 6/2024 DCA | 1.490,05 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.7.2024 | 23.07.2024 | 31.7.2024 | |
1132440162 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné TN 4.5.-3.6.2024 | 1.621,96 vrátane DPH |
11/2014/OE | 7.6.2024 | 12.06.2024 | 13.6.2024 | |
1132440133 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.4.-3.5.2024 | 1.546,90 vrátane DPH |
11/2014/OE | 13.5.2024 | 15.05.2024 | 22.5.2024 | |
1132440106 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.3.-2.4.2024 | 1.835,35 vrátane DPH |
11/2014/OE | 9.4.2024 | 15.04.2024 | 22.4.2024 | |
1132440051 | TERAVA SECURITY, s.r.o. Na letisko 2121/44, 058 01 Poprad |
51030691 | bezpečnostná služba 1.2.-6.2.2024 | 1.363,06 vrátane DPH |
103/113/2021 | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440050 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 3.1.-2.2.2024 | 1.428,96 vrátane DPH |
11/2014/OE | 8.2.2024 | 14.02.2024 | 14.2.2024 | |
1132440014 | TVK, a.s. Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín |
36302724 | vodné+stočné 2.12.23-2.1.24 | 1.443,78 vrátane DPH |
11/2014/OE | 9.1.2024 | 15.01.2024 | 17.1.2024 | |
1132440344 | NEMTECH s.r.o. Zlatovská 2189/27, Trenčín |
50644866 | oprava doprav. značenia parkovisko DCA | 2.993,28 vrátane DPH |
84/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 7.1.2025 | |
1132440341 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn TN 11/2024 | 2.022,19 vrátane DPH |
202/OVS/2024 | 11.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | |
1132440337 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | el.energia DCA 11/2024 | 2.179,81 vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 9.12.2024 | 10.12.2024 | 18.12.2024 | |
1132440334 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 11/2024 | 2,24 bez DPH |
24/2004/OHS | 6.12.2024 | 10.12.2024 | 18.12.2024 | |
1132440328 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn DCA 12/2024 | 2.119,72 vrátane DPH |
312/OVS/2019 | 4.12.2024 | 10.12.2024 | 17.12.2024 |