Faktúry 2024 (ÚPSVR Trnava)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1082440113   MUDr. Pešková Jana
Mozartova 3, Trnava
31207146  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    08.04.2024  03.05.2024  30.5.2024 
1082440112   Petričková s.r.o.
Voderady 286
47534826  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    08.04.2024  03.05.2024  30.5.2024 
1082440109   GP-SAEM
Stromová 2335/26, Trnava
36869597  zdravotné výkony  69,70 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    05.04.2024  03.05.2024  30.5.2024 
1082440133   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  93,30 
vrátane DPH
2863/73120/2004    23.04.2024  30.04.2024  29.4.2024 
1082440132   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  28/2024  22.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440131   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  29/2024  22.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440130   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  27/2024  22.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440129   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  26/2024  22.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440128   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  36,00 
vrátane DPH
  25/2024  22.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440127   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  prezutie pneumatík  48,00 
vrátane DPH
  24/2024  22.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440126   Trnavská vodárenská spoločnosť
Priemyselná 10, Piešťany
36252484  vodné,stočné  597,72 
vrátane DPH
51/04/TT    19.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440125   SSE
Pri Rajčianke 8591/4B, Źilina
51865467  elektrina  163,90 
vrátane DPH
472/OVS/2022    19.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440124   Peter Lošonský
Coburgova 17/B, Trnava
34615806  výroba pečiatok  25,80 
vrátane DPH
  23/2024  17.04.2024  24.04.2024  29.4.2024 
1082440123   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  správa budovy  5408,17 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    15.04.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1082440122   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  nájom priečinku  9,90 
vrátane DPH
  82/2003  15.04.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1082440121   Jablotron Slovakia
Sasinkova 14, Žilina
31645976  bezpečnostná SIM  10,76 
vrátane DPH
o poskyt.služieb    12.04.2024  19.04.2024  29.4.2024 
1082440106   MUDr.Košťálová Mária
Študentská 20, Trnava
45276358  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    04.04.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440105   MEDISTAP
Doľany 77
45256349  zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    03.04.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440104   Pro Vita Nova
Stromová 2324/4, Trnava
44184620  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    03.04.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440102   SANTÉ RG
Starohájska 2, Trnava
54396042  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    03.04.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440096   MUDr. Mesárošová Ľubica
Starohájska 2, Trnava
31208347  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    20.03.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440114   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  532,03 
vrátane DPH
2863/73120/2004    08.04.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440108   SSE
Pri Rajčianke 8591/4B, Źilina
51865467  elektrina  4706,12 
vrátane DPH
472/OVS/2022    05.04.2024  16.04.2024  29.4.2024 
1082440115   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  za spracovanie U poukazov  3,36 
bez DPH
objed.formulár    08.04.2024  11.04.2024  29.4.2024 
1082440110   EVIMED
Rekreačná 6802/15, Biely Kostol
36266779  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    05.04.2024  11.04.2024  29.4.2024 
1082440107   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  pevné linky  74,84 
vrátane DPH
9924050022,2029260007    04.04.2024  09.04.2024  29.4.2024 
1082440103   Goldrein Plus
Včelince 3
48070408  upratovanie  3383,24 
vrátane DPH
452/OVS/2022    03.04.2024  09.04.2024  29.4.2024 
1082440101   JM
M. Bela 2448/23, Trenčín
53743008  strážna služba  1668,00 
bez DPH
433/108/2022    03.04.2024  09.04.2024  29.4.2024 
1082440100   MVM CEEnergy
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn  2,00 
vrátane DPH
135/OVS/2023    01.04.2024  09.04.2024  29.4.2024 
1082440072   EVAMED
Jahodnícka 8, Smolenice
36711144  zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    04.03.2024  05.04.2024  29.4.2024 
1082440098   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava výťahu  825,78 
vrátane DPH
  20/2024  22.03.2024  05.04.2024  29.4.2024 
1082440099   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  19,90 
vrátane DPH
2863/73120/2004    22.3.2024  28.03.2024  27.3.2024 
1082440094   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  správa budovy  5408,17 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    15.03.2024  28.03.2024  26.3.2024 
1082440092   Trnavská vodárenská spoločnosť
Priemyselná 10, Piešťany
36252484  vodné,stočné  456,61 
vrátane DPH
51/04/TT    14.03.2024  20.03.2024  26.3.2024 
1082440091   LIMEX ČR
Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš
51689839  lepiace pásky na koberce  115,46 
vrátane DPH
  19/2024  14.03.2024  20.03.2024  26.3.2024 
1082440090   Goldrein Plus
Včelince 3
48070408  hygienické potreby  1266,24 
vrátane DPH
  10/2024  12.03.2024  18.03.2024  26.3.2024 
1082440089   LIMEX ČR
Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš
51689839  lepenie koberca  245,00 
vrátane DPH
  16/2024  12.03.2024  18.03.2024  26.3.2024 
1082440088   LIMEX ČR
Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš
51689839  koberec  353,99 
vrátane DPH
  15/2024  12.03.2024  18.03.2024  26.3.2024 
1082440087   LIMEX ČR
Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš
51689839  lepenie kobercov  875,00 
vrátane DPH
  8/2024  12.03.2024  18.03.2024  26.3.2024 
1082440086   LIMEX ČR
Kamenné pole 4557/12, Liptovský Mikuláš
51689839  koberce  1361,98 
vrátane DPH
  7/2024  12.03.2024  18.03.2024  26.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trnava

Tlačiť