Faktúry 2024 (ÚPSVR Trnava)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1082440168   JM
Mateja Bela 2448/23, Trenčín
53743008  strážna služba  1751,40 
bez DPH
433/108/2022    04.06.2027  07.06.2024  25.6.2024 
1082440187   Tibor Vrábel - SEZAM
Paulínska 20, Trnava
33214760  oprava EZS  251,73 
vrátane DPH
  44/2024  21.06.2024  26.06.2024  25.6.2024 
1082440186   Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
00397563  školenie  140,00 
bez DPH
prihláška    20.06.2024  26.06.2024  25.6.2024 
1082440185   JUDr. Jana Dobiášová
A.Dubčeka 3558/78, Holíč
42400651  spísanie exekuč.návrhu  31,20 
vrátane DPH
  12/2024  20.06.2024  26.06.2024  25.6.2024 
1082440184   JUDr. Jana Dobiášová
A.Dubčeka 3558/78, Holíč
42400651  spísanie exekuč.návrhu  31,68 
vrátane DPH
  12/2024  20.06.2024  26.06.2024  25.6.2024 
1082440183   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina  4671,00 
vrátane DPH
472/OVS/2022    19.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440182   Tibor Vrábel - SEZAM
Paulínska 20, Trnava
33214760  oprava EZS  223,75 
vrátane DPH
  42/2024  19.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440181   Tibor Vrábel - SEZAM
Paulínska 20, Trnava
33214760  oprava zámkov na dverách  268,65 
vrátane DPH
  43/2024  19.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440179   Trnavská vodárenská spoločnosť
Priemyselná 10, Piešťany
36252484  vodné,stočné  475,98 
vrátane DPH
51/04/TT    17.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440178   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  správa budovy  5408,17 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    17.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440177   Vision IT Solutions
Pribinova 25, Bratislava
36815799  oprava VT  693,02 
vrátane DPH
  17 a 18/2024  14.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440176   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  nájom priečinku  9,90 
vrátane DPH
  82/2003  13.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440175   KRTKOVANIE ZSK
Ovlúková 1832/31, Trnava
51902877  čistenie kanalizácie  319,20 
vrátane DPH
  40/2024  12.06.2024  24.06.2024  25.6.2024 
1082440174   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  154,99 
vrátane DPH
  39/2024  11.06.2024  14.06.2024  25.6.2024 
1082440172   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  488,79 
vrátane DPH
2863/73120/2004    11.06.2024  14.06.2024  25.6.2024 
1082440171   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  za U poukazy  3,84 
bez DPH
objd.formulár    07.06.2024  14.06.2024  25.6.2024 
1082440169   Goldrein Plus
Včelince 3
48070408  upratovanie  3383,24 
vrátane DPH
452/OVS/2022    05.06.2024  14.06.2024  25.6.2024 
1082440167   Magna Energia
Nitrianska 7555/18,Piešťany
35743565  plyn  2,46 
vrátane DPH
202/OVS/2024    04.06.2024  07.06.2024  25.6.2024 
1082440166   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  pevné linky  74,84 
vrátane DPH
9924050022.202921    04.06.2024  07.06.2024  25.6.2024 
1082440163   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  285,02 
vrátane DPH
  37/2024  28.05.2024  07.06.2024  25.6.2024 
1082440162   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  52,67 
vrátane DPH
2863/73120/2004    22.05.2024  30.05.2024  30.5.2024 
1082440161   FINAL-CD
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  oprava auta  396,84 
vrátane DPH
  36/2024  21.05.2024  30.05.2024  30.5.2024 
1082440160   JUDr. Jana Dobiašová
A.Dubčeka 3558/78, Holíč
42400651  trovy exekúcie  72,00 
vrátane DPH
2624EX306/18    21.05.2024  27.05.2024  30.5.2024 
1082440159   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  správa budovy  5408,17 
vrátane DPH
16515/2020-M_OSAP    17.05.2024  23.05.2024  30.5.2024 
1082440157   MVM CEEnergy
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  plyn  3,83 
vrátane DPH
135/OVS/2023    16.05.2024  23.05.2024  30.5.2024 
1082440156   Trnavská vodárenská spoločnosť
Priemyselná 10, Piešťany
36252484  vodné,stočné  423,41 
vrátane DPH
51/04/TT    15.05.2024  23.05.2024  30.5.2024 
1082440155   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  nájom priečinku  9,90 
vrátane DPH
  82/2003  14.05.2024  20.05.2024  30.5.2024 
1082440151   MUDr. Mesárošová Ľubica
Starohájska 2, Trnava
31208347  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    13.05.2024  14.06.2024  25.6.2024 
1082440154   STRABAG
Dunajská 32, Bratislava
36361127  oprava výťahu  60,00 
vrátane DPH
  33/2024  13.05.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1082440152   MUDr. Mesárošová Ľubica
Starohájska 2, Trnava
31208347  zdravotné výkony  209,10 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    13.05.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1082440150   Green Wave Recycling
Železničný rad 70, Nová Baňa
45539197  skartácia  26,40 
vrátane DPH
413/108/2022    10.05.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1082440149   Slovnaft
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM  690,60 
vrátane DPH
2863/73120/2004    10.05.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1082440148   Slovenská pošta
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  za spracovanie U poukazov  3,84 
bez DPH
objed.formulár    09.05.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1082440145   VLIMARK
Suchá na Parnou 66
45656762  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
s asoc.súkrom.lekárov    07.05.2024  14.06.2024  25.6.2024 
1082440144   Železiarstvo TGR
Horné bašty 5198/13, Trnava
52116433  nákup na budovu  251,50 
vrátane DPH
  35/2024  07.05.2024  16.05.2024  30.5.2024 
1082440143   Stredoslovenská energetika
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina  4750,44 
vrátane DPH
472/OVS/2022    06.05.2024  10.05.2024  30.5.2024 
1082440142   Slovak Telekom
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  pevné linky  74,84 
vrátane DPH
9924050022,2029260007    06.05.2024  10.05.2024  30.5.2024 
1082440141   Goldrein Plus
Včelince 3
48070408  deratizácia  7,86 
vrátane DPH
  22/2024  06.05.2024  10.05.2024  30.5.2024 
1082440140   Goldrein Plus
Včelince 3
48070408  upratovanie  3383,24 
vrátane DPH
452/OVS/2022    06.05.2024  10.05.2024  30.5.2024 
1082440139   MAGNA ENERGIA
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  2,46 
vrátane DPH
202/OVS/2024    03.05.2024  10.05.2024  30.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Trnava

Tlačiť