Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1322540029  
  Neevidovaná z dôvodu výmazu zápisov    
bez DPH
        13.2.2025 
1322540056   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
30794536  Telekomunikačné služby  39,08 
vrátane DPH
áno  nie  07.03.2025  11.03.2025  1.4.2025 
1322540001   AVAL BETA s.r.o.
Hroncova 1, Košice
30794536  Strážna služba 12/2024  2425,92 
vrátane DPH
áno  nie  08.01.2025  10.01.2025  23.1.2025 
1322540071   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  539,05 
vrátane DPH
áno  nie  04.04.2025  09.04.2025  9.4.2025 
1322540065   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  287,60 
vrátane DPH
áno  nie  20.03.2025  24.03.2025  1.4.2025 
1322540050   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  517,98 
vrátane DPH
áno  nie  05.03.2025  07.03.2025  11.3.2025 
1322540045   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  20.02.2025 
vrátane DPH
áno  nie  20.02.2025  27.02.2025  11.3.2025 
1322540026   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  375,21 
vrátane DPH
áno  nie  04.02.2025  06.02.2025  7.2.2025 
1322540021   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  122,90 
vrátane DPH
áno  nie  22.01.2025  24.01.2025  7.2.2025 
1322540002   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  Nákup PHM  232,68 
vrátane DPH
áno  nie  08.01.2025  10.01.2025  23.1.2025 
1322540070   IMPULZ s.r.o.
Pieninská 23, Banská Bystrica
31618723  Odstránenie závad CO kryt  9787,23 
vrátane DPH
nie  áno  02.04.2025  08.04.2025  9.4.2025 
1322540072   AVAL BETA s.r.o.
Hroncova 1, Košice
31727972  Strážna služba 3/2025  2748,31 
vrátane DPH
áno  nie  07.04.2025  09.04.2025  9.4.2025 
1322540053   AVAL BETA s.r.o.
Hroncova 1, Košice
31727972  Strážna služba 2/2025  2617,44 
vrátane DPH
áno  nie  05.03.2025  10.03.2025  12.3.2025 
1322540034   AVAL BETA s.r.o.
Hroncova 1, Košice
31727972  Strážna služba  2748,31 
vrátane DPH
áno  nie  07.02.2025  11.02.2025  13.2.2025 
1322540069   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina za 4/2025  17,22 
vrátane DPH
áno  mie  03.04.2025  08.04.2025  9.4.2025 
1322540068   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina 4/2025  1217,73 
vrátane DPH
áno  nie  03.04.2025  08.04.2025  9.4.2025 
1322540052   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina 3/2025  17,22 
vrátane DPH
áno  nie  05.03.2025  07.03.2025  11.3.2025 
1322540051   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina 3/2025  1620,80 
vrátane DPH
áno  nie  05.03.2025  07.03.2025  11.3.2025 
1322540041   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025  135,21 
vrátane DPH
áno  nie  14.02.2025  18.02.2025  11.3.2025 
1322540041   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025  135,21 
vrátane DPH
áno  nie  14.02.2025  18.02.2025  11.3.2025 
1322540028   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina 02/2025  1620 
vrátane DPH
áno  nie  05.02.2025  10.02.2025  13.2.2025 
1322540027   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Elektrina za 2/2025  17,22 
vrátane DPH
áno  nie  05.02.2025  10.02.2025  13.2.2025 
1322540006   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka Elektriny  1620,80 
vrátane DPH
áno  nie  09.01.2025  15.01.2025  23.1.2025 
1322540005   Magna Energia a.s.
Urbánkova 2853/6A, Piešťany
35743565  Dodávka elektriny  17,22 
vrátane DPH
áno  nie  09.01.2025  15.01.2025  23.1.2025 
1322540030   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby 1/2025  39,08 
vrátane DPH
áno  nie  06.02.2025  10.02.2025  13.2.2025 
1322540007   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby - preplatok  6,28 
vrátane DPH
áno  nie  09.01.2025    23.1.2025 
1322540047   Slovenská konsolidačná a.s
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  odmena za vymoženie pohľadávok  120,42 
vrátane DPH
áno  nie  28.02.2025  započítanie  11.3.2025 
1322540046   Slovenská konsolidačná a.s
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  24,60 
vrátane DPH
áno  nie  28.02.2025  započítanie  11.3.2025 
1322540036   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  24,60 
vrátane DPH
áno  nie  07.02.2025  započítanie  13.2.2025 
1322540035   Slovenská konsolidačná a.s.
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávok  74,96 
vrátane DPH
áno  nie  05.02.2025  započítanie  13.2.2025 
1322540018   Slovenská konsolidačná a.s
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky   53,81 
vrátane DPH
áno  nie  20.01.2025  započítanie  23.1.2025 
1322540017   Slovenská konsolidačná a.s
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  24 
vrátane DPH
áno  nie  20.01.2025  započítanie  23.1.2025 
1322540016   Slovenská konsolidačná a.s
Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  24 
vrátane DPH
áno  nie  20.01.2025  započítanie  23.1.2025 
1322540066   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  vyúčtovanie za r. 2024  9632,44 
vrátane DPH
áno  nie  24.03.2025  pripísané  1.4.2025 
1322540062   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  Dodávka tepla teplej vody 2/2025  9333,52 
vrátane DPH
áno  nie  14.03.2025  19.03.2025  1.4.2025 
1322540038   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody   9882,15 
vrátane DPH
áno  nie  12.02.2025  14.02.2025  11.3.2025 
1322540011   STEFE THS s.r.o.
Okružná 42/9, Revúca
36045403  Dodávka tepla a teplej vody 12/2024  9117,97 
vrátane DPH
áno  nie  10.01.2025  20.01.2025  23.1.2025 
1322540063   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komlexná správa objektov  2565,23 
vrátane DPH
áno  nie  14.03.2025  19.03.2025  1.4.2025 
1322540040   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2025  2565,23 
vrátane DPH
áno  nie  14.02.2025  18.02.2025  11.3.2025 
1322540010   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2024  2502,66 
vrátane DPH
áno  nie  10.01.2025  20.01.2025  23.1.2025 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na

Print