
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322540029 | Neevidovaná z dôvodu výmazu zápisov | bez DPH |
13.2.2025 | ||||||
1322540056 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
30794536 | Telekomunikačné služby | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 07.03.2025 | 11.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540001 | AVAL BETA s.r.o. Hroncova 1, Košice |
30794536 | Strážna služba 12/2024 | 2425,92 vrátane DPH |
áno | nie | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540071 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 539,05 vrátane DPH |
áno | nie | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540065 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 287,60 vrátane DPH |
áno | nie | 20.03.2025 | 24.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540050 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 517,98 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
1322540045 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 20.02.2025 vrátane DPH |
áno | nie | 20.02.2025 | 27.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540026 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 375,21 vrátane DPH |
áno | nie | 04.02.2025 | 06.02.2025 | 7.2.2025 |
1322540021 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 122,90 vrátane DPH |
áno | nie | 22.01.2025 | 24.01.2025 | 7.2.2025 |
1322540002 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | Nákup PHM | 232,68 vrátane DPH |
áno | nie | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540070 | IMPULZ s.r.o. Pieninská 23, Banská Bystrica |
31618723 | Odstránenie závad CO kryt | 9787,23 vrátane DPH |
nie | áno | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540072 | AVAL BETA s.r.o. Hroncova 1, Košice |
31727972 | Strážna služba 3/2025 | 2748,31 vrátane DPH |
áno | nie | 07.04.2025 | 09.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540053 | AVAL BETA s.r.o. Hroncova 1, Košice |
31727972 | Strážna služba 2/2025 | 2617,44 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 10.03.2025 | 12.3.2025 |
1322540034 | AVAL BETA s.r.o. Hroncova 1, Košice |
31727972 | Strážna služba | 2748,31 vrátane DPH |
áno | nie | 07.02.2025 | 11.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540069 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina za 4/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | mie | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540068 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 4/2025 | 1217,73 vrátane DPH |
áno | nie | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 9.4.2025 |
1322540052 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
1322540051 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 3/2025 | 1620,80 vrátane DPH |
áno | nie | 05.03.2025 | 07.03.2025 | 11.3.2025 |
1322540041 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025 | 135,21 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540041 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie - oprava ZD 01/2025 | 135,21 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540028 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina 02/2025 | 1620 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540027 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Elektrina za 2/2025 | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540006 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka Elektriny | 1620,80 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540005 | Magna Energia a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Dodávka elektriny | 17,22 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540030 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 1/2025 | 39,08 vrátane DPH |
áno | nie | 06.02.2025 | 10.02.2025 | 13.2.2025 |
1322540007 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby - preplatok | 6,28 vrátane DPH |
áno | nie | 09.01.2025 | 23.1.2025 | |
1322540047 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 120,42 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
1322540046 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 28.02.2025 | započítanie | 11.3.2025 |
1322540036 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 24,60 vrátane DPH |
áno | nie | 07.02.2025 | započítanie | 13.2.2025 |
1322540035 | Slovenská konsolidačná a.s. Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávok | 74,96 vrátane DPH |
áno | nie | 05.02.2025 | započítanie | 13.2.2025 |
1322540018 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 53,81 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540017 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540016 | Slovenská konsolidačná a.s Cintorínska 21, Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 24 vrátane DPH |
áno | nie | 20.01.2025 | započítanie | 23.1.2025 |
1322540066 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | vyúčtovanie za r. 2024 | 9632,44 vrátane DPH |
áno | nie | 24.03.2025 | pripísané | 1.4.2025 |
1322540062 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla teplej vody 2/2025 | 9333,52 vrátane DPH |
áno | nie | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540038 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody | 9882,15 vrátane DPH |
áno | nie | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540011 | STEFE THS s.r.o. Okružná 42/9, Revúca |
36045403 | Dodávka tepla a teplej vody 12/2024 | 9117,97 vrátane DPH |
áno | nie | 10.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |
1322540063 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komlexná správa objektov | 2565,23 vrátane DPH |
áno | nie | 14.03.2025 | 19.03.2025 | 1.4.2025 |
1322540040 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 1/2025 | 2565,23 vrátane DPH |
áno | nie | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 11.3.2025 |
1322540010 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 2502,66 vrátane DPH |
áno | nie | 10.01.2025 | 20.01.2025 | 23.1.2025 |