Faktúry 2023 (ÚPSVR Vranov nad Topľou)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1402340157   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 6/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    10.07.2023  12.07.2023  14.7.2023 
1402340173   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 7/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.08.2023  09.08.2023  25.8.2023 
1402340189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 8/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    08.09.2023  11.09.2023  20.9.2023 
1402340223   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Pevná linka Základ - 9/2023  1,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k    06.10.2023  10.10.2023  26.10.2023 
1402340108   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - Vyúčtovanie od 1.1.2023 do 30.4.2023  4708,26 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    16.05.2023  22.05.2023  6.6.2023 
1402340006   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 1/2023  765,37 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    09.01.2023  10.01.2023  20.1.2023 
1402340020   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 2/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.02.2023  06.02.2023  17.2.2023 
1402340052   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 3/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    03.03.2023  04.04.2023  14.4.2023 
1402340082   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - za 4/2023  727,68 
vrátane DPH
312/OVS/2019_1    05.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340027   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 1/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.02.2023  13.02.2023  17.2.2023 
1402340009   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 12/2022  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.01.2023  13.01.2023  20.1.2023 
1402340064   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 2/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    17.03.2023  17.03.2023  24.3.2023 
1402340083   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 3/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.04.2023  13.04.2023  14.4.2023 
1402340107   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 4/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.05.2023  16.05.2023  16.5.2023 
1402340140   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 5/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    12.06.2023  13.06.2023  28.6.2023 
1402340165   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 6/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    18.07.2023  19.07.2023  25.7.2023 
1402340172   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 7/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    07.08.2023  08.08.2023  25.8.2023 
1402340184   ANTIK Telecom s.r.o.
36191400  Poplatok za internet - 8/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.09.2023  08.09.2023  20.9.2023 
1402340226   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet - 9/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    10.10.2023  11.10.2023  26.10.2023 
1402340236   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet -10/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    06.11.2023  07.11.2023  27.11.2023 
1402340283   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  Poplatok za internet -11/2023  29,63 
vrátane DPH
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011.    13.12.2023  14.12.2023  28.12.2023 
1402340291   NET4ALL, s.r.o.
Sídlisko 1. mája 67/9, 093 01 Vranov nad Topľou
43820590  Poplatok za prevádzku domény: www.upsvarvt.sk  210,90 
vrátane DPH
Zmluva pre doménu www.upsvarvt.sk zo dňa 25.7.2011    18.12.2023  19.12.2023  28.12.2023 
1402340274   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  Posúdenie technického stavu VT k vyradeniu  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb pozáručného servisu zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky č. 436/OI/2019 zo dňa 3.12.2020  38/2023  11.12.2023  13.12.2023  28.12.2023 
1402340289   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Pravidelná ročná prehliadka Frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c  120,00 
vrátane DPH
  30/2023  15.12.2023  18.12.2023  28.12.2023 
1402340228   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie 4 ks kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV VT676AT  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021    10.10.2023  11.10.2023  26.10.2023 
1402340103   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL062KU  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  13/2023  10.05.2023  11.05.2023  16.5.2023 
1402340102   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL861RV  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  12/2023  10.05.2023  11.05.2023  16.5.2023 
1402340244   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prehodenie sady kolies, kontrola bŕzd, výmena zadné brzdové platničky, brzdové kotúče, predné brzdové platničky, brzdové kotúče, vyčistenie dosadzacích plôch, kontrola po oprave na SMV BL861RV  790,64 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  36/2023  15.11.2023  16.11.2023  30.11.2023 
1402340062   Ján Žipaj
Čaklov 313, 094 35 Soľ
43169643  Prevoz archívnych spisov  29,50 
vrátane DPH
  8/2023  14.03.2023  15.03.2023  20.3.2023 
1402340238   Ján Žipaj
Čaklov 313, 094 35 Soľ
43169643  Prevoz archívnych spisov z budovy Námestie slobody 5, Vranov n/T do budovy pracovisko ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T do príručnej registratúry  85,00 
vrátane DPH
  37/2023  06.11.2023  08.11.2023  27.11.2023 
1402340117   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie sady 4 ks kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV VT599AK  36,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  16/2023  22.05.2023  23.05.2023  6.6.2023 
1402340227   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie sady 4ks pneumatík z disku na disk na SMV Hyundai i30 BT343EK  48,00 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  34/2023  10.10.2023  11.10.2023  26.10.2023 
1402340207   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava vozidla na TK a EK , prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL062KU  211,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  28/2023  02.10.2023  04.10.2023  25.10.2023 
1402340208   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava vozidla na TK a EK, diagnostika, výmena brzdovej kvapaliny, odvzdušnenie bŕzd, výmena zadných brzdových platničiek, brzdových kotúčov, výmena sviečok zapaľovania 4ks, prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami, na SMV BL831KV.  941,94 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  29/2023  02.10.2023  04.10.2023  25.10.2023 
1402340209   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Príprava vozidla na TK a EK, test tlmičov a bŕzd, prehodenie sady kolies so sezónnymi pneumatikami na SMV BL882KT.  235,20 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021  32/2023  02.10.2023  04.10.2023  25.10.2023 
1402340258   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
31611630  Ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja Pitney Bowes DM425c od 18.11.2023 do 17.11.2024  182,40 
vrátane DPH
    28.11.2023  29.11.2023  19.12.2023 
1402340292   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  140,65 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    19.12.2023  20.12.2023  28.12.2023 
1402340265   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  561,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    05.12.2023  06.12.2023  21.12.2023 
1402340246   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  218,76 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    20.11.2023  21.11.2023  15.12.2023 
1402340237   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie  701,21 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004    06.11.2023  07.11.2023  27.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Vranov nad Topľou

Tlačiť