Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402440245 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, výmena oleja, výmena olejového a peľového filtra na SMV BL245KU | 245,94 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 23.10.2024 | |
1402440244 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 265,14 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 23.10.2024 | |
1402440242 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 9/2024 | 788,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 23.10.2024 | |
1402440243 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 9/2024 - DOBROPIS | 10,56 vrátane DPH |
15.10.2024 | 23.10.2024 | |||
1402440241 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 9/2024 | 18,20 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 11.10.2024 | 14.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440240 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 9/2024 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 72,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440239 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 9/2024 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 149,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440238 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 9/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440237 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 9/2024 | 0,64 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440236 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | Pravidelná ročná prehliadka frankovacieho stroja - cestovné náklady | 132,00 vrátane DPH |
28/2024 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440235 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 9/2024 | 0,00 vrátane DPH |
07.10.2024 | 14.10.2024 | |||
1402440234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 530,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440233 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 9/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440232 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 10/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440231 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 9/2024 | 14789,92 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440230 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 10/2024 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 14.10.2024 | |
1402440229 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, servisná prehliadka, nastavenie svetlometov na SMV BL831KV | 100,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 35/2024 | 30.09.2024 | 01.10.2024 | 1.10.2024 |
1402440228 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné, voda z povrchového odtoku - ul. Hronského 1191, Vranov nad Topľou, Vodné, stočné - ul. Zámocká 153, Hanušovce nad Topľou | 126,70 vrátane DPH |
Zmluva č.90-000092911PO2015 zo dňa 29.4.2015 | 25.09.2024 | 26.09.2024 | 1.10.2024 | |
1402440227 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | STK,EK, oprava SMV Škoda Octávia VT676AT | 994,00 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 30/2024,33/2024 | 23.09.2024 | 24.09.2024 | 25.9.2024 |
1402440226 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 37,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440225 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 8 /2024 - objekt ul. Hronského 1191, Vranov n/T | 72,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440224 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | Upratovacie práce za mesiac 8/2024 - objekt ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T | 149,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 | 17.09.2024 | 18.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440223 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Diagnostika, výmaz pamäti porúch, nastavenie intervalu, systematické operácie údržby, výmena oleja, olejového filtra+olej, olejový filter výpustná skrutka, drobný pomocný materiál na SMV Škoda Fábia BL861RV | 217,51 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.97/OVS/2021 | 31/2024 | 16.09.2024 | 17.09.2024 | 25.9.2024 |
1402440222 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 8/2024 | 788,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440221 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 8/2024 - DOBROPIS | 10,24 vrátane DPH |
13.09.2024 | 25.9.2024 | |||
1402440220 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Úver poštovného - 8/2024 | 3,00 vrátane DPH |
Povolenie 31/2021/PKZak - ORaP zo dňa 1.1.2021 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440215 | Jaroslav Kačmár - HasPO Lúčna 819/15, 093 01 Vranov nad Topľou |
34896465 | Nákup hasiacich prístrojov | 114,60 vrátane DPH |
29/2024 | 05.09.2024 | 13.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440219 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Poplatok za internet - 8/2024 | 29,63 vrátane DPH |
Zmluva č.11/1426/0005(68449) o zriadení a poskytovaní pripojenia k sieti INTERNET, zriadení a poskytovaní VEREJNEJ TELEFÓNNEJ SLUŽBY a zriadení služby TELEVÍZIA CEZ INTERNET, VS (0160988501) zo dňa 29.7.2011. | 09.09.2024 | 10.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440218 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | Pevná linka Základ - 8/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb, Pevná linka Základ k t.č. 057/4452643 zo dňa 29.3.2022 k | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440217 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci - 8/2024 | 0,80 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový poukaz na účet, zo dňa 31.12.2014 | 06.09.2024 | 10.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440216 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Za spracovanie PPP na výplatu dávok za obdobie 8/2024 | 0,00 vrátane DPH |
06.09.2024 | 25.9.2024 | |||
1402440213 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Tankovanie | 410,54 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 zo dňa 24.6.2004 | 05.09.2024 | 06.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440212 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | PLYN - ul. Zámocká 153, Hanušovce n/T, ul. Hronského 1191, Vranov n/T - 9/2024 | 400,36 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024 | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440214 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 01.01.2024 - 30.6.2024- Vyúčtovanie - Preplatok | 20825,65 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 05.09.2024 | 25.9.2024 | ||
1402440211 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | Dodávka médií a služieb za obdobie - 8/2024 | 14789,92 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023, Dodatok č.1 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440210 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 093 01 Vranov nad Topľou |
44207751 | nájomné - 9/2024 | 15940,07 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 253/140/2023 , Dodatok č.1 | 03.09.2024 | 04.09.2024 | 25.9.2024 | |
1402440209 | MEDIMEL, s.r.o. 17.novembra 11, 080 01 Prešov |
44491646 | Zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 19.9.2024 | |
1402440208 | MUDr. Miroslava Bačinská Rafajovce 43, 094 05 Holčíkovce |
53257430 | Zdravotné výkony | 125,46 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z.,Opatrenie MZ SR č. 07045/2003-OAP z 30.12.2003 zmeneného a doplneného opatrením MZ SR č. 07045-25/2008-OL z 8.10.2008 | 20.08.2024 | 28.08.2024 | 19.9.2024 | |
1402440206 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie: 7/2024 | 788,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb Komplexná správa objektov 16515/2020_M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020, účinná 16.7.2020 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | 20.8.2024 | |
1402440207 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zľava k DEKVS - frankovací stroj - za 7/2024 - DOBROPIS | 11,90 vrátane DPH |
14.08.2024 | 20.8.2024 |