Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240246 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2022 | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020, 189/2022 | 01.08.2022 | 04.08.2022 | 17.8.2022 | |
12240220 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2022 | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020, 189/2022 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 14.7.2022 | |
12240183 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020, 189/2022 | 01.06.2022 | 08.06.2022 | 29.6.2022 | |
12240147 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2022 | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020 | 02.05.2022 | 06.05.2022 | 7.6.2022 | |
12240104 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2022 | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020 | 01.04.2022 | 08.04.2022 | 11.5.2022 | |
12200466 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020 | 01.03.2022 | 03.03.2022 | 9.5.2022 | |
12240030 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020 | 01.02.2022 | 04.02.2022 | 10.3.2022 | |
12240001 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby | 42,00 vrátane DPH |
ZO/2018A116321-1,202/2020 | 03.01.2022 | 07.01.2022 | 3.3.2022 | |
12240168 | OZ Nervuška Jurigovo námestie 5, 841 01 Bratislava |
50335944 | Odbor.webinár - 20.04.2022 | 25,00 bez DPH |
2/45/2022 | 11.05.2022 | 13.05.2022 | 23.6.2022 | |
12240373 | O.Z. Cesta k rodine Mliekarenská 10, Bratislava 821 09 |
50073028 | Zimný tábor | 2940,00 vrátane DPH |
9/375/2022 | 01.12.2022 | 13.12.2022 | 16.1.2023 | |
12240237 | O.Z. Cesta k rodine Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | Letný tábor - Radava 24.07.-07.08.2022 | 2548,00 vrátane DPH |
9/130/2022 | 08.07.2022 | 14.07.2022 | 14.7.2022 | |
12240102 | OZ Cesta k rodine Mliekarenská 10, 821 09 Bratislava |
50073028 | Letný tábor 24.07. - 07.08.2022 | 1092,00 vrátane DPH |
2/40/2022 | 01.04.2022 | 06.04.2022 | 11.5.2022 | |
12240362 | Mgr.Martina Bottová Murán 210, 049 01 Muráň |
50049224 | Skupinové supervízie | 400,00 vrátane DPH |
2/112/2022 | 16.11.2022 | 28.11.2022 | 16.1.2023 | |
12240359 | Mgr.Martina Bottová Murán 210, 049 01 Muráň |
50049224 | Individuálna psychoterapia | 125,00 vrátane DPH |
2/112/2022 | 15.11.2022 | 21.11.2022 | 16.1.2023 | |
12240231 | Mgr. Martina Bottová Muráň 210, 049 01 |
50049224 | Supervízia skupinová a PnR | 240,00 vrátane DPH |
2/82/2022 | 06.07.2022 | 07.07.2022 | 14.7.2022 | |
12240221 | Mgr. Martina Bottová Muráň 210, 049 01 |
50049224 | Individuálna psychoterapia | 75,00 vrátane DPH |
2/52/2022 | 01.07.2022 | 07.07.2022 | 14.7.2022 | |
12240197 | Mgr. Martina Bottová Muráň 210, 049 01 |
50049224 | Skupinové supervízie pre zamestnancov CR, PnR | 480,00 vrátane DPH |
2/63/2022 | 07.06.2022 | 14.06.2022 | 29.6.2022 | |
12240142 | Mgr. Martina Bottová Muráň 210, 049 01 |
50049224 | Individuálna supervízia 25.04.2022 | 70,00 vrátane DPH |
2/51/2022 | 25.04.2022 | 28.04.2022 | 16.5.2022 | |
12240141 | Mgr. Martina Bottová Muráň 210, 049 01 |
50049224 | Skupinová supervízia 04.-05.04.2022 | 480,00 vrátane DPH |
2/51/2022 | 25.04.2022 | 09.05.2022 | 16.5.2022 | |
12240026 | Silvia Hodálová - VIUSS Zimná 3271/6, Bratislava 821 01 |
47982594 | Predplatné časopis SESTRA | 18,00 vrátane DPH |
2/11/2022 | 26.01.2022 | 28.01.2022 | 7.3.2022 | |
12240369 | Patrik Pánik Magnezitárov 1026/7, 050 01 Revúca |
47650621 | Toner NP DEI III Revúca | 54,90 vrátane DPH |
2/131/2022 | 25.11.2022 | 30.11.2022 | 16.1.2023 | |
12240241 | Patrik Pánik Magnezitárov 1026/7, 050 01 Revúca |
47650621 | Toner čierny - NP DEI III Revúca | 29,90 vrátane DPH |
2/84/2022 | 13.07.2022 | 15.07.2022 | 14.7.2022 | |
12240100 | Patrik Pánik Magnezitárov 1026/7, 050 01 Revúca |
47650621 | Tonery NP DEI III Revúca | 29,90 vrátane DPH |
2/36/2022 | 25.03.2022 | 30.03.2022 | 11.5.2022 | |
12240042 | Patrik Pánik Magnezitárov 1209/9, 050 01 Revúca |
47650621 | Toner NP DEI III Revúca | 49,90 vrátane DPH |
2/14/2022 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 5.5.2022 | |
12240161 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 04/2022 | 4761,28 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 23.6.2022 | |
12240135 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 03/2022 | 4386,84 vrátane DPH |
26698/2019 | 14.04.2022 | 20.04.2022 | 16.5.2022 | |
12240085 | GGFS, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 02/2022 | 3602,94 vrátane DPH |
26698/2019 | 08.03.2022 | 16.03.2022 | 11.5.2022 | |
12240043 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy 01/2022 | 3981,87 vrátane DPH |
26698/2019 | 09.02.2022 | 16.02.2022 | 5.5.2022 | |
12240010 | GGFS, s.r.o. Sasinková 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | Hodnota skutočne odobratej stravy | 3666,42 vrátane DPH |
26698/2019 | 10.01.2022 | 24.01.2022 | 4.3.2022 | |
12240266 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobota |
46698221 | Oprava ústredného kúrenia v SuS Hviezdička | 225,04 vrátane DPH |
2/94/2022 | 19.08.2022 | 25.08.2022 | 8.9.2022 | |
12240395 | Peter Hutka SNP 441, 981 01 Hnúšťa |
45875596 | Nákup zimných pneumatík Opel Vivaro | 496,00 vrátane DPH |
2/141/2022 | 13.12.2022 | 16.12.2022 | 16.1.2023 | |
12240360 | Peter Hutka SNP 441, 981 01 Hnúšťa |
45875596 | Nákup pneumatík, prezutie - Dácia Lodgy | 258,00 vrátane DPH |
2/111/2022 | 16.11.2022 | 21.11.2022 | 16.1.2023 | |
12240186 | Peter Hutka SNP 441, Hnúšťa 981 01 |
45875596 | Letné pneumatiky, servis - Dácia Lodgy | 256,00 vrátane DPH |
2/70/2022 | 01.06.2022 | 08.06.2022 | 29.6.2022 | |
12240386 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 12/2022 | 240,00 vrátane DPH |
9/323/2022 | 07.12.2022 | 09.12.2022 | 16.1.2023 | |
12240348 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca | 240,00 vrátane DPH |
9/323/2022 | 08.11.2022 | 14.11.2022 | 16.1.2023 | |
12240312 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 10/2022 | 240,00 vrátane DPH |
9/323/2022 | 06.10.2022 | 11.10.2022 | 16.1.2023 | |
12240287 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III 09/2022 Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 09.09.2022 | 29.9.2022 | ||
12240261 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 08/2022 | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 09.08.2022 | 12.08.2022 | 18.8.2022 | |
12240235 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca 07/2022 | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 08.07.2022 | 12.07.2022 | 14.7.2022 | |
12240196 | 4 PUBLIC PROMOTOIN, s.r.o. Zvolenská cesta 4293/61, 974 05 Banská Bystrica |
45575428 | Prenájom priestorov NP DEI III Revúca | 240,00 vrátane DPH |
238/2019, 9/55/2022 | 07.06.2022 | 13.06.2022 | 29.6.2022 |