Faktúry 2024 (CDaR Hriňová, Podpolianska 171)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440064   Fórum RaZ DeD
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
37906607  FA za pracovné stretnutie riaditeľov a ekon.CDR  390,00 
vrátane DPH
  14/2024  04.03.2024  08.03.2024  7.3.2024 
12440221   Roľnícke družstvo Látky
Látky č.130, 985 45 Látky
00223263  Fa za ubytovanie a stravu 15 osôb - šport. hry   375,00 
vrátane DPH
  51/2024  02.07.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440219   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za odvoz odpadu III.Q.2024   374,40 
vrátane DPH
ZM1906351    02.07.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440117   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za vývoz odpadu II.Q.2024  374,40 
vrátane DPH
ZM 1906351    08.04.2024  12.04.2024  9.4.2024 
12440006   Marius Pedersen a.s.
Opatovská 1735, 911 01 Trenčín
34115901  FA za odvoz KO I.Q.2024  374,40 
vrátane DPH
ZM 1906351    10.01.2024  15.01.2024  8.1.2024 
12440165   Uniqua insurance group a.s.
Krasovského 3986/15, 85101 Bratislava
49240480  Havar. poistka DT084BT   361,95 
vrátane DPH
ZM8712290977    10.05.2024  14.06.2024  10.5.2024 
12440078   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu 02/2024   357,15 
vrátane DPH
  48/2023  08.03.2024  13.03.2024  15.3.2024 
12440256   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava 81643
00681156  FA za nájom, energie 06/2024  356,72 
vrátane DPH
ZM č. 28556/2021-M_ODSM     26.07.2024  31.07.2024  29.7.2024 
12440217   Ministerstvo PSVaR
Špitálska 4-6, Bratislava 81643
00681156  FA za nájom energie 05/2024   356,72 
vrátane DPH
ZM č. 28556/2021-M_ODSM     27.06.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440251   Jakub Slemenský
Študentská 2116/30, Zvolen
52412768  FA za BOZP a OPP za 07,08,09/2024  333,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    22.07.2024  24.07.2024  23.7.2024 
12440131   Jakub Slemenský
Študentská 2116/30, Zvolen
02024036  FA za BOZP a OPP 04-06.2024   333,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019/000414    16.04.2024  19.04.2024  17.4.2024 
12440012   Jakub Slemenský
Študentská 2116/30, Zvolen
52412768  FA za BOZP OPP   333,00 
vrátane DPH
ZM R-D/2019/000260    17.01.2024  23.01.2024  18.1.2024 
12440276   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 08/2024   330,00 
vrátane DPH
ZM2023/0501    26.08.2024  28.08.2024  26.8.2024 
12440252   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 07/2024  330,00 
vrátane DPH
ZM2023/05/01    25.07.2024  29.07.2024  25.7.2024 
12440218   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 06/2024  330,00 
vrátane DPH
ZM    02.07.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440177   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 12, 962 12 Detva
41855680  FA za služby servis IT 05/2024   330,00 
vrátane DPH
dodatok ZM     23.05.2024  28.05.2024  6.6.2024 
12440156   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 04/2024   330,00 
vrátane DPH
ZM č. 2023/05/01    09.05.2024  13.05.2024  9.5.2024 
12440086   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 03/2024  330,00  
vrátane DPH
Dodatok č. 1     18.03.2024  25.03.2024  21.3.2024 
12440057   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  FA za servis IT 02/2024   330,00 
vrátane DPH
  dodatok č.1   04.03.2024  06.03.2024  4.3.2024 
12440019   Jan Fekiač JF elektronik
Štúrova 4, 962 12 Detva
41855680  Fa za servis IT 01/2024  330,00 
vrátane DPH
ZM    23.01.2024  26.01.2024   23.1.2024 
12440090   REVIZ - DETVA s.r.o
Ľ.Zeljenku 1688/8, 962 12 Detva
47035242  FA za plynu RD PD   324,00  
vrátane DPH
  17/2024  20.03.2024   25.03.2024  21.3.2024 
12440089   REVIZ - DETVA s.r.o
Ľ.Zeljenku 1688/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revíziu plynu RD Kor.   324,00 
vrátane DPH
  16/2024  20.03.2024  25.03.2024  21.3.2024 
12440269   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Fa za el. energiu CDR HRI 08/2024  322,00 
vrátane DPH
ZM č. 35678445/1/24    08.08.2024  12.08.2024  8.8.2024 
12440240   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu CDR HRI 07/2024   322,00 
vrátane DPH
ZM35678445/1/24    10.07.2024  12.07.2024  23.7.2024 
12440145   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el.energiu 05/2024   322,00 
vrátane DPH
ZM č. 35678445/1/24    06.05.2024  10.05.2024  9.5.2024 
12440060   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el.energiu CDR Hri   322,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019/000414    04.03.2024  06.03.2024  6.3.2024 
12440005   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el.energiu HRI 01/2024  322,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019/000414    08.01.2024  15.01.2024  8.1.2024 
12440119   SŠI Kremnica II
Sama Chalupku 315/16, 967 01 Kremnica
00410578  FA za stravu 03-04/2024   320,10  
vrátane DPH
  27/2024   09.04.2024  12.04.2024  9.4.2024 
12440247   Mesto Detva
J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájom, energie III.Q.2024   315,45  
vrátane DPH
ZM4/2019/NP    15.07.2024  17.07.2024  23.7.2024 
12440016   Mesto Detva
Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
00319805  FA za nájomné I.O.2024  315,45 
vrátane DPH
ZM č. 4/2019/NP + dod. 2    19.01.2024  26.01.2024   23.1.2024 
12440193   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el.energiu CDR Hriňová 06/24  314,00 
vrátane DPH
ZM 35678445/1/24    06.06.2024  11.06.2024  12.6.2024 
12440108   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu HRI 04/2024  314,00 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019/000414    04.04.2024  11.04.2024  4.4.2024 
12440036   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  FA za el. energiu Hriňová 01/2024 - HRI  305 
vrátane DPH
ZM č. R-D/2019/000414    07.02.2024  09.02.2024  7.2.2024 
12440210   Obec Korytárky
Korytárky č.215, 962 04
17066905  Rozhodnutie KO   300,00 
vrátane DPH
RO č. 37/8/2024     18.06.2024  25.06.2024  23.7.2024 
12440093   AQUA TRADE Slovakia s.r.o
Jesenského 55, 960 01 Zvolen
36049999  FA za servis + rozbor vody RD PD a KOR.   281,50  
vrátane DPH
  23/2024  26.03.2024  28.03.2024  26.3.2024 
12440222   Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ
Krivec 1355, 962 05 Hriňová
37831291  FA za stravu 06/2024   268,90  
vrátane DPH
  48/2023  02.07.2024  04.07.2024  23.7.2024 
12440091   REVIZ - DETVA s.r.o
Ľ.Zeljenku 1688/8, 962 12 Detva
47035242  FA za revízie plynu RD DT   264,00  
vrátane DPH
  18/2024  20.03.2024  25.03.2024  21.3.2024 
12440169   Fórum RaZ CDR
Pečeňady 66, 922 07 Pečeňady
37906607  FA za konferenciu Senec   260,00  
vrátane DPH
  38/2024  15.05.2024  17.05.2024  15.5.2024 
12440253   Tomáš Marko-Drevovýroba Kajo
Slanec 955, 962 05 Hriňová
50095625  FA za výrobu dverí RD KOR.  250,00 
vrátane DPH
  40/2024  25.07.2024  30.07.2024  25.7.2024 
12440260   Damedis s.r.o
Višňovského 6, 960 01 Zvolen
47864249  FA za tonery na ek.úsek   244,56 
vrátane DPH
  Obj.59/2024  06.08.2024  09.08.2024  6.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na CDaR Hriňová, Podpolianska 171

Tlačiť