![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340027 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné J. Milková a V. Milko | 191,15 bez DPH |
50/2022 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | 20.2.2023 | |
12340012 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné deti Milkové 1/2023 | 117,41 bez DPH |
50/2022 | 16.01.2022 | 20.12.2022 | 18.1.2023 | |
12340226 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky za 12/2023 - Milan kalocsai | 27,30 bez DPH |
56/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 10.1.2024 | |
12340203 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné Milan Kalocsai 11/2023 | 37,80 bez DPH |
56/2023 | 04.12.2023 | 06.12.2023 | 6.12.2023 | |
12340173 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | 42,00 | 42,00 bez DPH |
56/2023 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 28.11.2023 | |
12340160 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky 09/2023 - M. Kalocsai | 37,80 bez DPH |
56/2023 | 01.10.2023 | 06.10.2023 | 9.10.2023 | |
12340115 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné M.Kalocsai | 46,20 bez DPH |
29/2023 | 03.07.2023 | 07.07.2023 | 6.7.2023 | |
12340096 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky Milan Kalocsai 05/2023 | 35,70 bez DPH |
29/2023 | 02.06.2023 | 07.06.2023 | 13.6.2023 | |
12340105 | PhDr.Janka Gottierová Na Tále 3091 B.Bystrica |
42189241 | individuálna supervízia pre dvoch | 80,00 bez DPH |
19.06.2023 | 23.03.2023 | 6.7.2023 | ||
12340074 | Súkromné centrum poradenstva ul. P.Rádayho 1857/2, 984 01 Lučenec |
42004896 | odborné diagnostické vyšetrenie - V.Gorondy | 70,00 bez DPH |
21/2023 | 22.05.2023 | 25.05.2023 | 12.6.2023 | |
123402222 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | notebook Lenovo 2x, multifunkčné zariadenie EPSON 2x PC AMD Ryzen zostava | 2013,60 vrátane DPH |
94/2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 10.1.2024 | |
12340218 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | multifunkčné zariadenie - 2 kusy, + toner | 754,90 vrátane DPH |
88/2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 19.12.2023 | |
12340187 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | SSD karta | 49,90 vrátane DPH |
74/2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | |
12340187 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | SSD karta | 49,90 vrátane DPH |
74/2023 | 20.11.2023 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | |
12340184 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | toner Canon CRG - 1 kus | 88,10 vrátane DPH |
71/2023 | 15.11.2023 | 21.11.2023 | 29.11.2023 | |
12340100 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | multifunkčná tlačiareň pre EÚ | 437,20 bez DPH |
31/2023 | 08.06.2023 | 12.06.2023 | 13.6.2023 | |
12340026 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | 5 kusov antivíru ESET endpoint Protection | 104,52 vrátane DPH |
7/2023 | 10.02.2023 | 14.02.2023 | 20.2.2023 | |
12340170 | Štefan Tóth -Autoservis Nová 630/11, Jesenské |
40726428 | oprava a výmena prednej nápravy OPEL VIVARO | 231,00 bez DPH |
66/2023 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 25.10.2023 | |
12340101 | Štefan Tóth -Autoservis Nová 630/11, Jesenské |
40726428 | oprava služobného vozidla Dácia LOgan | 492,00 bez DPH |
30/2023 | 08.06.2023 | 12.06.2023 | 13.6.2023 | |
12340066 | Štefan Tóth -Autoservis Nová 630/11, Jesenské |
40726428 | oprava predných brzdových strmeňov Škoda OCTAVIA | 136,00 bez DPH |
22/2023 | 10.05.2023 | 19.05.2023 | 11.5.2023 | |
12340064 | Štefan Tóth -Autoservis Nová 630/11, Jesenské |
40726428 | oprava predných brzd Dacia LOGAN | 210,92 bez DPH |
19/2023 | 02.05.2023 | 05.05.2023 | 11.5.2023 | |
12340215 | Toni s.r.o Ľudovíka Svobodu 1669/11, Rim.Sobota |
36820750 | kontrola požiarnych zariadení v CDR | 103,68 vrátane DPH |
83/2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 19.12.2023 | |
12340166 | Kompas.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | výmena kanalizačného potrubia EÚ na ul. Mieru 155 | 352,00 vrátane DPH |
64/1/2023 | 12.10.2023 | 16.10.2023 | 25.10.2023 | |
12340164 | Kompass.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | čistenie kanalizačných rúr -administratívna budova | 110,00 vrátane DPH |
61/2023 | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 25.10.2023 | |
12340122 | Kompass.r.o Sobotská 10/1, jesenské |
36800627 | oprava daždovej kanalizácie v EÚ | 201,61 bez DPH |
43/2023 | 04.07.2023 | 07.07.2023 | 6.7.2023 | |
12340199 | SOFTIP Krasovskeho, Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup | 96,00 vrátane DPH |
79/2023 | 01.12.2023 | 06.12.2023 | 6.12.2023 | |
12340194 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vyjadrenie a zakreslenie k PD | 65,00 vrátane DPH |
80/2023 | 29.11.2023 | 29.11.2023 | 6.12.2023 | |
12340151 | Veolia - stred.vodár.spoločnosť Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné od júna do 9/2023 D2 | 114,12 vrátane DPH |
406200602 | 22.09.2023 | 28.09.2023 | 9.10.2023 | |
12340104 | Veolia - stred.vodár.spoločnosť Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodne stočne D2 | 155,28 bez DPH |
406200602 | 14.06.2023 | 19.06.2023 | 6.7.2023 | |
12340042 | Veolia - stred.vodár.spoločnosť Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné D2 do 14.03.2023 | 188,83 bez DPH |
406200602 | 24.03.2023 | 05.04.2023 | 5.4.2023 | |
12340004 | RSNET s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
36631221 | internet ročná platba | 1,00 bez DPH |
20161125/10972 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 18.1.2023 | |
12340003 | RSNET s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
36631221 | internet ročná platba | 1,00 bez DPH |
20161125/10970 | 04.01.2023 | 10.01.2023 | 18.1.2023 | |
12340116 | Autosport Szilágyi s.r.o Železničná 26, Lovinobaňa |
36056731 | oprava klímy na FIAT DUCATO | 220,63 vrátane DPH |
38/2023 | 28.06.2023 | 07.07.2023 | 6.7.2023 | |
12340211 | Eurowood plus. s.r.o Rybárska 11, čerenčany |
36051616 | pracovná doska do kuchynskej linke na SUS3 | 303,60 bez DPH |
84/2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 19.12.2023 | |
12340069 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | vyúčtovanie plyn od 1-4/2023 - preplatok | -885,26 bez DPH |
P3389/2019 | 15.05.2023 | 16.5.2023 | ||
12340052 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | Plyn 4/2023 D1,D2,D1B | 810,16 bez DPH |
P3389/2019 | 05.04.2023 | 06.04.2023 | 5.4.2023 | |
12340041 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 03/2023 | 1682,71 bez DPH |
P3389/2019 | 02.03.2023 | 05.04.2023 | 5.4.2023 | |
12340030 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 02/2023 | 1682,71 vrátane DPH |
P3389/2019 | 07.02.2023 | 24.02.2023 | 22.3.2023 | |
12340013 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | vyúčtovanie plynu za rok 2022 | -2514,97 vrátane DPH |
P3389/2019 | 17.01.2023 | 09.02.2023 | 18.1.2023 | |
12340008 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18, Pieštany |
35743565 | plyn 1/2023 | 1888,31 vrátane DPH |
P3389/2019 | 09.01.2023 | 10.01.2023 | 18.1.2023 |