![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440001 | RSNET s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
36631221 | pripojenie - internet od 1.1.2024 -do 31.12.2024 | 1,00 vrátane DPH |
20161125/10972 | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440105 | VEOLIA-Stred.vod. prev. spol. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné a stočné Nová 625 | 108,01 vrátane DPH |
406200602 | 26.06.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
12440099 | VEOLIA-Stred.vod. prev. spol. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | montáž vodovodnej prípojky + vodomer prenos DP | 22,25 vrátane DPH |
424027319 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 17.6.2024 | |
12440062 | Veolia - stred.vodár.spoločnosť Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné do 21.03.2024 Nová ul. 625 | 104,52 bez DPH |
406200602 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 9.4.2024 | |
12440015 | VEOLIA-Stred.vod. prev. spol. Partizánska cesta 5,974 01 B.Bystrica |
36644030 | vodné na skupinu SUS2 | 135,49 vrátane DPH |
406200602 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
12440033 | Kompas s.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | orezávanie stromov pri havnej budove na ul. Mieru 155 | 1202,44 vrátane DPH |
8/2024 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.2.2024 | |
12440094 | Bc, Stanislav Krupa - STIFA 98545 Látky |
36872521 | ubytovanie pre riaditeľku - platené v hotovosti | 27,00 bez DPH |
39/2024 | 03.06.2024 | 02.06.2024 | 10.6.2024 | |
12440102 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | Batéria 12V | 25,30 vrátane DPH |
44/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
12440087 | Ascend občianske združenie za kostolom 960/22, Veľký Šariš |
42081246 | vzdelávanie 07.05. a 17.05.2024 pre PNR | 225,00 bez DPH |
35/2024 | 06.05.2024 | 16.05.2024 | 10.6.2024 | |
12440022 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky 01/2024 M.Kalocsai | 11,10 bez DPH |
56/2023 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440090 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné deti Milkové za 6/2024 | 29,95 bez DPH |
52/2023 | 27.05.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
12440082 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci 05/2024 | 223,40 bez DPH |
52/2023 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
12440067 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné M.Vladimír a J. Milková | 214,60 bez DPH |
52/2023 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 26.4.2024 | |
12440042 | ŠZŠ s MŠ Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci | 238,80 bez DPH |
52/2023 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
12440024 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné 02/2024 mal. deti Milkovci | 151,15 bez DPH |
52/2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440013 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné za 01/2024 V. Milko, J. Milková | 113,85 bez DPH |
52/2023 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
12440101 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 05/2024 | 36,50 bez DPH |
43/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
12440088 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 04/2024 | 83,95 bez DPH |
36/2024 | 15.05.2024 | 24.05.2024 | 10.6.2024 | |
12440069 | Peter Lecsö -Tenitech Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 03/2024 | 73,00 bez DPH |
27/2024 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 26.4.2024 | |
12440051 | Peter Lecsö -Tenitech Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 02/2024 | 166,81 bez DPH |
18/2024 | 13.03.2024 | 19.03.2024 | 19.3.2024 | |
12440034 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za január 2024 | 483,11 bez DPH |
9/2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 26.2.2024 | |
12440046 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia | 180,00 bez DPH |
14/2024 | 08.03.2024 | 12.03.2024 | 19.3.2024 | |
12440010 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia 11/2023 | 360,00 bez DPH |
78/2023 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440097 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO 5/2024 | 100,00 bez DPH |
01052008-dodatok 5 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
12440077 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO 4/2024 | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č.5 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
12440066 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 100,00 bez DPH |
01052008 / dodatok.č5 | 08.04.2024 | 12.04.2024 | 26.4.2024 | |
12440041 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO | 100,00 bez DPH |
01052008 / dodatok.č5 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
12440025 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO 01/2024 | 100,00 bez DPH |
01052008 / dodatok.č5 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440005 | Ing. Ladislav Andrášik Kolínska 1104/8, Rim. Sobota |
43816096 | BOZP a PO 12/2023 | 100,00 bez DPH |
01052008 dodatok č.5 | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440016 | Fabrika SK s.r.o Čerenčianska 2778, 979 01 Rim. Sobota |
46698221 | plynový ohrievač vody 115 l/ Ariston SGA | 991,56 vrátane DPH |
5/2024 | 11.01.2024 | 18.01.2024 | 7.2.2024 | |
12440075 | Lino-shop Rim. Sobota 980 03 Šimonovce 177 |
47171791 | bateria, umývadlo, a sprchový stĺp s montážou | 564,36 vrátane DPH |
33/2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 20.5.2024 | |
12440100 | AG-Doprava s.r.o Cifra 503, Jesenské |
47600381 | odvoz stavebného odpadu - liaz kontajner | 1003,63 vrátane DPH |
41/2024 | 14.06.2024 | 19.06.2024 | 17.6.2024 | |
12440008 | Moderne Webstránky s.r.o Sedliacka 1185/60, 979 01 Rimavská Sobota |
47610921 | hostingové služby | 48,00 vrátane DPH |
1/2024 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440055 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 2 kusy | 38,75 vrátane DPH |
v hotovosti platené | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 9.4.2024 | |
12440086 | MvM CEE energy Slovakia Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Fa za cenovú prirážku za nedobratie minimálneho množstva plynu od 01.05.2023-30.04.2024 | 155,76 vrátane DPH |
RD 18550/2023 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 10.6.2024 | |
12440020 | Pro-GAS plus, s.r.o Ing. Peter Vraniak Rim. Sobota |
50295853 | vypracovanie projektovej dokumentácie - revízia administratívna budova CDR | 390,00 bez DPH |
4/2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 7.2.2024 | |
12440106 | osobný údaj s.r.o DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 7/2024 | 48,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15060-2 | 01.07.2024 | 08.07.2024 | 9.7.2024 | |
12440092 | osobný údaj s.r.o DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 6/2024 | 48,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15060-2 | 03.06.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
12440078 | osobný údaj s.r.o DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 05/2024 | 48,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15060-2 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
12440061 | osobný údaj s.r.o DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodpovednej osoby 04/2024 | 48,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15060-2 | 02.04.2024 | 08.04.2024 | 9.4.2024 |