
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440124 | RSNET TV06 s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
53937686 | CATV 8/2024 | 5,90 bez DPH |
20161216/11075 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 7.8.2024 | |
12440133 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace potreby SUS3 | 14,38 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440057 | NOVOHYGIENE s.r.o ul. Revolučná 106/1, Lučenec |
51669196 | čistiace prostriedky | 127,40 bez DPH |
23/2024 | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
12440134 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre ekonomický úsek | 145,85 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.28.2024 | 26.8.2024 | |
12440135 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre SUS2 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440136 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky SUS1 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440059 | NOVOHYGIENE s.r.o ul. Revolučná 106/1, Lučenec |
51669196 | čistiace prostriedky SUS1 | 22,30 bez DPH |
23/2024 hotovosť | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
12440058 | NOVOHYGIENE s.r.o ul. Revolučná 106/1, Lučenec |
51669196 | čistiace prostriedky SUS3 | 66,80 bez DPH |
23/2024 hotovosť | 22.03.2024 | 22.03.2024 | 9.4.2024 | |
12440018 | SSE Stredoslovenská energetika pri Rajčianke 8591/4b, Žilina |
51865467 | elektrická energia nedoplatok SUS1 | 276,07 vrátane DPH |
35994517/1/23 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 7.2.2024 | |
12440017 | SSE Stredoslovenská energetika pri Rajčianke 8591/4b, Žilina |
51865467 | elektrická energia SUS2 nedoplatok za rok 2023 | 74,26 vrátane DPH |
35994517/1/23 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 7.2.2024 | |
12440197 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného | 43,00 bez DPH |
GA/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
12440198 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778 |
46698221 | FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov | 936,00 bez DPH |
82/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
12440198 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778 |
46698221 | FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov | 936,00 bez DPH |
82/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
12440086 | MvM CEE energy Slovakia Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | Fa za cenovú prirážku za nedobratie minimálneho množstva plynu od 01.05.2023-30.04.2024 | 155,76 vrátane DPH |
RD 18550/2023 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 10.6.2024 | |
12440211 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za IT služby12/2024 | 433,99 bez DPH |
88/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440206 | Havai Park,s.r.o. Leskovec 83 |
27850064 | FA za kancelársky nábytok | 2141,00 vrátane DPH |
86/2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440200 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | FA za kopírovací papier | 163,80 vrátane DPH |
80/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440184 | Zsolt Balog Šimonovce 29 |
35485922 | FA za materiál | 2098 vrátane DPH |
77/2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440208 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35697270 | FA za mobilný telefón Samsung Galaxy A15 | 80,30 vrátane DPH |
RD/OI/2022 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440183 | Ing.Jozef Szabó-FINITI Malohontská 5/16 |
41306961 | FA za multifunkčné zariadenie Canon i -SENSYS | 297,00 vrátane DPH |
76/2024 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 2.12.2024 | |
12440182 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | Fa za nájom nebytových priestorov za mesiace 07-12/2024 | 1542,60 bez DPH |
585/2023 | 27.11.2024 | 02.12.2024 | 2.12.2024 | |
12440199 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | FA za nákup kancelárskych potrieb | 152,33 vrátane DPH |
81/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440207 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177 |
47171791 | FA za opravu kancelárie ekonómov | 7560,39 vrátane DPH |
87/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440202 | PRO-GAS plus s.r.o. Škultétyho 1985/8 |
50295853 | FA za prevádzkové revízie-osvedčenie o obsluhe plynových zariadení | 320,00 bez DPH |
84/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440196 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného | 241,00 bez DPH |
GA02/15 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
12440195 | Obec Jesenské Sobotská 10 |
00318833 | FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného | 1237,45 bez DPH |
15501/2014 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 7.1.2025 | |
12440210 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 |
35697270 | FA za telefónne hovory Orange | 176,96 vrátane DPH |
RD/OI/2022 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440181 | Jaroslav Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 |
41596404 | FA za tonery, poštovné | 115 vrátane DPH |
75/2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440201 | Chata Zbojská s.r.o. Pohronská Polhora 8 |
50511009 | Fa za ubytovanie | 69,00 vrátane DPH |
83/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440204 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21 |
17316537 | FA za účastnícky poplatok za Športové hry | 140,00 bez DPH |
11.12.2024 | 13.12.2024 | 15.1.2025 | ||
12440209 | Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť Partizánska cesta 5 |
36644030 | FA za vodné | 130,03 bez DPH |
406200602 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440205 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Partizánska cesta 5 |
36644030 | FA za vodné | 64,07 vrátane DPH |
424027319 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440203 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za vykonanie IT služby za november 2024 | 302,95 bez DPH |
85/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440158 | Ádám Dániel Asztalos Šimonovce 163 |
56266189 | FA. za výmenu oleja a filtra na aute Škoda Octavia | 87,55 bez DPH |
68/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440154 | osobný údaj s.r.o DUETT Nám.osloboditelov 3/A,Košice |
50528041 | Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 10/2024 | 48,00 bez DPH |
ZO/2018A15060-2 | 01.10.2024 | 09.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440008 | Moderne Webstránky s.r.o Sedliacka 1185/60, 979 01 Rimavská Sobota |
47610921 | hostingové služby | 48,00 vrátane DPH |
1/2024 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440123 | RSNET s.r.o P.Hostinskeho, Rim. Sobota |
36631221 | hovorne | 0,12 bez DPH |
20161125/10970 | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 7.8.2024 | |
12440011 | Tempo Kondela s.r.o Vojtaššákova 893, 127 44 Tvrdošín |
36409154 | interiérové vybavenie pre projektových zamestnancov v podnájme | 1796,63 vrátane DPH |
2/2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 26.1.2024 | |
12440101 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 05/2024 | 36,50 bez DPH |
43/2024 | 18.06.2024 | 19.06.2024 | 9.7.2024 | |
12440165 | Peter Lecsö -Tenitech Ćeská 375/12 |
43309500 | IT služby 09/2024 | 292,91 bez DPH |
70/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 |