Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440084 | ZŠ internátna Jamník Jamník 42, 033 01 Jamník |
00163121 | stravné 4/2024 V. Gorondy | 51,25 bez DPH |
51/2023 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 10.6.2024 | |
12440030 | ZŠ internátna Jamník Jamník 42, 033 01 Jamník |
00163121 | ubytovanie V. Gorondy 01/2024 | 20,00 bez DPH |
51/2023 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440029 | ZŠ internátna Jamník Jamník 42, 033 01 Jamník |
00163121 | stravné V. Gorondy 01/2024 | 56,20 bez DPH |
51/2023 | 06.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440007 | ZŠ internátna Jamník Jamník 42, 033 01 Jamník |
00163121 | stravné V.Gorondy 12/2023 | 44,80 bez DPH |
51/2023 | 05.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440090 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné deti Milkové za 6/2024 | 29,95 bez DPH |
52/2023 | 27.05.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
12440082 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci 05/2024 | 223,40 bez DPH |
52/2023 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
12440067 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné M.Vladimír a J. Milková | 214,60 bez DPH |
52/2023 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 26.4.2024 | |
12440042 | ŠZŠ s MŠ Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci | 238,80 bez DPH |
52/2023 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 | |
12440024 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné 02/2024 mal. deti Milkovci | 151,15 bez DPH |
52/2023 | 02.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440013 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné za 01/2024 V. Milko, J. Milková | 113,85 bez DPH |
52/2023 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 26.1.2024 | |
12440120 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 30 bal | 163,80 vrátane DPH |
RD 16748/2023-M_ODSM | 52/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 |
12440121 | WORLDoffice RS. s.r.o Cintorínska 3237/2, Rimavská Sobota |
53928806 | kancelárske potreby | 129,75 bez DPH |
53/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 | |
12440146 | Lino-shop Rim. Sobota 980 03 Šimonovce 177 |
47171791 | Záloha-oprava omietok CDR | 13113,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 54/2024 | 03.09.2024 | 11.09.2024 | 13.9.2024 |
12440130 | Adám Dániel Asztalos Šimonovce 163, 98003 |
56266189 | oprava auta Opel VIvaro RS647AX | 356,80 bez DPH |
55/2024 | 11.08.2024 | 15.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440022 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky 01/2024 M.Kalocsai | 11,10 bez DPH |
56/2023 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440141 | AG-Doprava s.r.o Cifra 503, Jesenské |
47600381 | Kontajner- odvoz stavebného odpadu | 579,89 vrátane DPH |
57/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440129 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 07/2024 | 1013,24 bez DPH |
58/2024 | 09.08.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440136 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky SUS1 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440135 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre SUS2 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440134 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre ekonomický úsek | 145,85 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.28.2024 | 26.8.2024 | |
12440133 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace potreby SUS3 | 14,38 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440137 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne | 190,60 vrátane DPH |
64/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440150 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 8/2024 a 2x toner | 265,08 bez DPH |
65/1/2024 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 22.9.2024 | |
12440145 | Alexis Rs. s.r.o Školská 317/17, Rimavská Sobota |
53205189 | pneumatika 2 kusy a prezutie Dacia Logan | 268,70 vrátane DPH |
65/2024 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440021 | Balog Zsolt 980 03 Šimonovce 29 |
35485922 | keramický obklad pre SUS2 | 1653,95 bez DPH |
7/2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 7.2.2024 | |
12440152 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 8 kusov | 87,55 vrátane DPH |
70/2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 25.9.2024 | |
12440010 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia 11/2023 | 360,00 bez DPH |
78/2023 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440033 | Kompas s.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | orezávanie stromov pri havnej budove na ul. Mieru 155 | 1202,44 vrátane DPH |
8/2024 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.2.2024 | |
12440034 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za január 2024 | 483,11 bez DPH |
9/2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 26.2.2024 | |
12440055 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 2 kusy | 38,75 vrátane DPH |
v hotovosti platené | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 9.4.2024 | |
12440028 | Vlajky EU s.r.o Radčina 497/22 Praha |
28511042 | vlajky na budovu | 44,95 bez DPH |
v hotovosti platené | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 |