Faktúry 2024 (CDaR Jesenské, Mieru 155)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440211   Peter Lecső-TeniTech
Česká 375/12
43309500  FA za IT služby12/2024  433,99 
bez DPH
  88/2024  27.12.2024  30.12.2024  15.1.2025 
12440210   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
35697270  FA za telefónne hovory Orange  176,96 
vrátane DPH
RD/OI/2022    23.12.2024  30.12.2024  15.1.2025 
12440209   Stredoslovesnká vodárenská prevádzková spoločnosť
Partizánska cesta 5
36644030  FA za vodné  130,03 
bez DPH
406200602    23.12.2024  27.12.2024  15.1.2025 
12440208   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8
35697270  FA za mobilný telefón Samsung Galaxy A15  80,30 
vrátane DPH
RD/OI/2022    17.12.2024  18.12.2024  15.1.2025 
12440207   LINO SHOP s.r.o
Šimonovce 177
47171791  FA za opravu kancelárie ekonómov  7560,39 
vrátane DPH
  87/2024  16.12.2024  18.12.2024  15.1.2025 
12440206   Havai Park,s.r.o.
Leskovec 83
27850064  FA za kancelársky nábytok  2141,00 
vrátane DPH
  86/2024  12.12.2024  13.12.2024  15.1.2025 
12440205   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5
36644030  FA za vodné   64,07 
vrátane DPH
424027319    12.12.2024  13.12.2024  15.1.2025 
12440204   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21
17316537  FA za účastnícky poplatok za Športové hry  140,00 
bez DPH
    11.12.2024  13.12.2024  15.1.2025 
12440203   Peter Lecső-TeniTech
Česká 375/12
43309500  FA za vykonanie IT služby za november 2024  302,95 
bez DPH
  85/2024  11.12.2024  12.12.2024  15.1.2025 
12440202   PRO-GAS plus s.r.o.
Škultétyho 1985/8
50295853  FA za prevádzkové revízie-osvedčenie o obsluhe plynových zariadení  320,00 
bez DPH
  84/2024  10.12.2024  11.12.2024  15.1.2025 
12440201   Chata Zbojská s.r.o.
Pohronská Polhora 8
50511009  Fa za ubytovanie  69,00 
vrátane DPH
  83/2024  11.12.2024  12.12.2024  15.1.2025 
12440200   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703
31628605  FA za kopírovací papier  163,80 
vrátane DPH
  80/2024  10.12.2024  12.12.2024  15.1.2025 
12440199   Xepap, spol.s.r.o.
Jesenského 4703
31628605  FA za nákup kancelárskych potrieb  152,33 
vrátane DPH
  81/2024  10.12.2024  12.12.2024  15.1.2025 
12440198   Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778
46698221  FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov  936,00 
bez DPH
  82/2024  10.12.2024  11.12.2024  14.1.2025 
12440198   Fabrika SK s.r.o.
Čerenčianska 2778
46698221  FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov  936,00 
bez DPH
  82/2024  10.12.2024  11.12.2024  14.1.2025 
12440197   Obec Jesenské
Sobotská 10
00318833  FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného  43,00 
bez DPH
GA/2024    10.12.2024  11.12.2024  14.1.2025 
12440196   Obec Jesenské
Sobotská 10
00318833  FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného  241,00 
bez DPH
GA02/15    10.12.2024  11.12.2024  14.1.2025 
12440195   Obec Jesenské
Sobotská 10
00318833  FA za ročné vyúčtovanie vodného a stočného  1237,45 
bez DPH
15501/2014    10.12.2024  11.12.2024  7.1.2025 
12440194   LINO SHOP s.r.o
Šimonovce 177, 980 02
47171791  oprava omietok v CDR SUS1, SUS2,  30 596,86 
bez DPH
Zmluva o dielo  54/2024  06.12.2024  09.12.2024  9.12.2024 
12440193   KomPaS s.r.o
Sobotská 10, Jesenské
36800627  vodoinštalárske práce a materiál SUS3  263,63 
vrátane DPH
  78/2024  04.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440192   RSNET TV s.r.o
P.Hostinského 2593, Rimavská Sobota
53937686  CATV 12/2024  5,90 
bez DPH
20161216/11075    04.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440191   RSNET TV s.r.o
P.Hostinského 2593, Rimavská Sobota
53937686  CATV 12/2024  5,90 
bez DPH
20160318/9786    04.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440190   Špec.ZŠ a MŠ int. Liptovský Ján
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  strava 12/2024 J.Milková  87,20 
bez DPH
  61/2024  04.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440189   Odborné učiliste internátne
Haličská cesta 80, Lučenec
00620998  ubytovanie 11/2024 pre 3 deti  9,00 
bez DPH
  63 a 64/2024  04.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440188   Odborné učiliste internátne
Haličská cesta 80, Lučenec
00620998  strava 11/2024 D. Majdiak, L.Ruszó, V.Milko  201,35 
bez DPH
  63 a 64/2024  04.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440187   STAVART s.r.o
Čerenčianska 22, Rimavská Sobota
31644830  nájom nebytových priestorov 12/2024  480,00 
bez DPH
3/12/2023    02.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440186   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rim. Sobota
43816096  BOZP a PO  100,00 
bez DPH
01052008 dodatok č. 5    02.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440185   osobnyudaj sk
Mlynské Nivy 5, 82109 Bratislava
50528041  výkon zodpovednej osoby 12/2024  48,00 
vrátane DPH
ZO/2018A15060-1    02.12.2024  06.12.2024  9.12.2024 
12440184   Zsolt Balog
Šimonovce 29
35485922  FA za materiál  2098 
vrátane DPH
  77/2024  27.11.2024  27.11.2024  2.12.2024 
12440183   Ing.Jozef Szabó-FINITI
Malohontská 5/16
41306961  FA za multifunkčné zariadenie Canon i -SENSYS  297,00 
vrátane DPH
  76/2024  26.11.2024  02.12.2024  2.12.2024 
12440182   Obec Jesenské
Sobotská 10
00318833  Fa za nájom nebytových priestorov za mesiace 07-12/2024  1542,60 
bez DPH
585/2023    27.11.2024  02.12.2024  2.12.2024 
12440181   Jaroslav Adamec-Phobosstudio
SNP 1155/21
41596404  FA za tonery, poštovné  115 
vrátane DPH
  75/2024  21.11.2024  21.11.2024  2.12.2024 
12440180   Orange Slovensko
Metodova 8
35697270  Mesačný poplatok   156,96 
vrátane DPH
RD84/O1/2022    21.11.2024  02.11.2024  2.12.2024 
12440179   Tenitech-RS
Česká 375/12, Rimavská Sobota
43309500  IT služby 10/2024  279,19 
bez DPH
  74/2024  18.11.2024  21.11.2024  18.11.2024 
12440178   Špec. ZŠ s MŠ L.Ján
Kúpeľná 97, Liptovský Ján
42224233  stravné 11/2024-Milková  120,35 
bez DPH
  61/2024  18.11.2024  21.11.2024  18.11.2024 
12440177   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, Lučenec
00620998  stravné pre 3 deti  182,00 
bez DPH
  63/2024  15.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
12440176   Odborné učilište internátne
Haličská cesta 80, Lučenec
00620998  ubytovanie D.Majdiak, L.Ruszó, V.Milko  9,00 
bez DPH
  63/2024  15.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
12440175   SULE, s.r.o.
Petelenova 14266/ 4 A,B.Bystrica
56438923  skupinová supervízia  360,00 
bez DPH
  71/2024  06.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
12440174   Toni s.r.o
Ľudvika Svobodu 1669/11, Rim.Sobota
36820750  Kontrola požiarnych zariadení  142,08 
bez DPH
  73/2024  11.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
12440173   Ing. Ladislav Andrášik
Kolínska 1104/8, Rim. Sobota
43816096  BOZP a PO  100,00 
bez DPH
01052008 / dodatok.č5    07.11.2024  18.11.2024  18.11.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Jesenské, Mieru 155

Tlačiť