Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440055 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 2 kusy | 38,75 vrátane DPH |
v hotovosti platené | 17.03.2024 | 17.03.2024 | 9.4.2024 | |
12440028 | Vlajky EU s.r.o Radčina 497/22 Praha |
28511042 | vlajky na budovu | 44,95 bez DPH |
v hotovosti platené | 02.02.2024 | 02.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440034 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za január 2024 | 483,11 bez DPH |
9/2024 | 14.02.2024 | 21.02.2024 | 26.2.2024 | |
12440033 | Kompas s.r.o Sobotska 10, Jesenske |
36800627 | orezávanie stromov pri havnej budove na ul. Mieru 155 | 1202,44 vrátane DPH |
8/2024 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 26.2.2024 | |
12440010 | Mgr. Roman Mojš Petelenova 4/A,B.Bystrica |
43701302 | skupinová supervízia 11/2023 | 360,00 bez DPH |
78/2023 | 09.01.2024 | 11.01.2024 | 25.1.2024 | |
12440179 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 10/2024 | 279,19 bez DPH |
74/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440174 | Toni s.r.o Ľudvika Svobodu 1669/11, Rim.Sobota |
36820750 | Kontrola požiarnych zariadení | 142,08 bez DPH |
73/2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440166 | WORLDoffice RS. s.r.o Cintorínska 3237/2, Rimavská Sobota |
53928806 | Kamcelársky papier | 105,00 vrátane DPH |
72/2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440175 | SULE, s.r.o. Petelenova 14266/ 4 A,B.Bystrica |
56438923 | skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
71/2024 | 06.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440152 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 8 kusov | 87,55 vrátane DPH |
70/2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 25.9.2024 | |
12440167 | Gabriel Steiner Rim. Sobota Pavla Jozefa Šafárika 4750/6 |
30189471 | Pneuservis 4x, vyvažovacie telieská | 64,50 vrátane DPH |
70/2/2024 | 29.0.2024 | 30.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440165 | Peter Lecsö -Tenitech Ćeská 375/12 |
43309500 | IT služby 09/2024 | 292,91 bez DPH |
70/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440021 | Balog Zsolt 980 03 Šimonovce 29 |
35485922 | keramický obklad pre SUS2 | 1653,95 bez DPH |
7/2024 | 30.01.2024 | 31.01.2024 | 7.2.2024 | |
12440153 | SULE, s.r.o. Petelenova 14266/4A,B.Bystrica |
564338923 | Skupinová supervízia pre riaditeľku CDR | 27,30 bez DPH |
69/2024 | 01.10.2024 | 09.10.2024 | 3.10.2024 | |
12440158 | Ádám Dániel Asztalos Šimonovce 163 |
56266189 | FA. za výmenu oleja a filtra na aute Škoda Octavia | 87,55 bez DPH |
68/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440164 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | Materiál k počítaču | 68,90 vrátane DPH |
68/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440168 | Ontko s.r.o Brestová 19, Košice |
52553469 | Supervízia | 52,50 bez DPH |
67/2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | |
12440145 | Alexis Rs. s.r.o Školská 317/17, Rimavská Sobota |
53205189 | pneumatika 2 kusy a prezutie Dacia Logan | 268,70 vrátane DPH |
65/2024 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440150 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 8/2024 a 2x toner | 265,08 bez DPH |
65/1/2024 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 22.9.2024 | |
12440137 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne | 190,60 vrátane DPH |
64/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440177 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | stravné pre 3 deti | 182,00 bez DPH |
63/2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440176 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | ubytovanie D.Majdiak, L.Ruszó, V.Milko | 9,00 bez DPH |
63/2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440156 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | Stravné - D.Majdiak, L.Ruszó,V.Milko | 201,45 bez DPH |
63/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440178 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné 11/2024-Milková | 120,35 bez DPH |
61/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440157 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Stravné - J.Milková | 98,70 bez DPH |
61/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440136 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky SUS1 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440135 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre SUS2 | 28,75 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440134 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace prostriedky pre ekonomický úsek | 145,85 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.28.2024 | 26.8.2024 | |
12440133 | NOVOHYGIENE s.r.o Exnárova 740/28, Vidiná |
51669196 | čistiace potreby SUS3 | 14,38 vrátane DPH |
59/2024 | 21.08.2024 | 26.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440129 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby za 07/2024 | 1013,24 bez DPH |
58/2024 | 09.08.2024 | 13.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440141 | AG-Doprava s.r.o Cifra 503, Jesenské |
47600381 | Kontajner- odvoz stavebného odpadu | 579,89 vrátane DPH |
57/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440022 | SOŠ obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota |
42195438 | stravné lístky 01/2024 M.Kalocsai | 11,10 bez DPH |
56/2023 | 01.02.2024 | 08.02.2024 | 7.2.2024 | |
12440130 | Adám Dániel Asztalos Šimonovce 163, 98003 |
56266189 | oprava auta Opel VIvaro RS647AX | 356,80 bez DPH |
55/2024 | 11.08.2024 | 15.08.2024 | 26.8.2024 | |
12440146 | Lino-shop Rim. Sobota 980 03 Šimonovce 177 |
47171791 | Záloha-oprava omietok CDR | 13113,00 vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 54/2024 | 03.09.2024 | 11.09.2024 | 13.9.2024 |
12440121 | WORLDoffice RS. s.r.o Cintorínska 3237/2, Rimavská Sobota |
53928806 | kancelárske potreby | 129,75 bez DPH |
53/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 | |
12440120 | Xepap spol.s.r.o Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | kopírovací papier 30 bal | 163,80 vrátane DPH |
RD 16748/2023-M_ODSM | 52/2024 | 23.07.2024 | 25.07.2024 | 25.7.2024 |
12440090 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné deti Milkové za 6/2024 | 29,95 bez DPH |
52/2023 | 27.05.2024 | 07.06.2024 | 10.6.2024 | |
12440082 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci 05/2024 | 223,40 bez DPH |
52/2023 | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 20.5.2024 | |
12440067 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné M.Vladimír a J. Milková | 214,60 bez DPH |
52/2023 | 10.04.2024 | 12.04.2024 | 26.4.2024 | |
12440042 | ŠZŠ s MŠ Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné Milkovci | 238,80 bez DPH |
52/2023 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 19.3.2024 |