
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440211 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za IT služby12/2024 | 433,99 bez DPH |
88/2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440207 | LINO SHOP s.r.o Šimonovce 177 |
47171791 | FA za opravu kancelárie ekonómov | 7560,39 vrátane DPH |
87/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440206 | Havai Park,s.r.o. Leskovec 83 |
27850064 | FA za kancelársky nábytok | 2141,00 vrátane DPH |
86/2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440204 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21 |
17316537 | FA za účastnícky poplatok za Športové hry | 140,00 bez DPH |
11.12.2024 | 13.12.2024 | 15.1.2025 | ||
12440203 | Peter Lecső-TeniTech Česká 375/12 |
43309500 | FA za vykonanie IT služby za november 2024 | 302,95 bez DPH |
85/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440202 | PRO-GAS plus s.r.o. Škultétyho 1985/8 |
50295853 | FA za prevádzkové revízie-osvedčenie o obsluhe plynových zariadení | 320,00 bez DPH |
84/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440201 | Chata Zbojská s.r.o. Pohronská Polhora 8 |
50511009 | Fa za ubytovanie | 69,00 vrátane DPH |
83/2024 | 11.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440200 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | FA za kopírovací papier | 163,80 vrátane DPH |
80/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440199 | Xepap, spol.s.r.o. Jesenského 4703 |
31628605 | FA za nákup kancelárskych potrieb | 152,33 vrátane DPH |
81/2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 15.1.2025 | |
12440198 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778 |
46698221 | FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov | 936,00 bez DPH |
82/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
12440198 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778 |
46698221 | FA za vykonané servisné prehliadky a revízie plynových kotlov | 936,00 bez DPH |
82/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 14.1.2025 | |
12440193 | KomPaS s.r.o Sobotská 10, Jesenské |
36800627 | vodoinštalárske práce a materiál SUS3 | 263,63 vrátane DPH |
78/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
12440190 | Špec.ZŠ a MŠ int. Liptovský Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | strava 12/2024 J.Milková | 87,20 bez DPH |
61/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
12440189 | Odborné učiliste internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | ubytovanie 11/2024 pre 3 deti | 9,00 bez DPH |
63 a 64/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
12440188 | Odborné učiliste internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | strava 11/2024 D. Majdiak, L.Ruszó, V.Milko | 201,35 bez DPH |
63 a 64/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.12.2024 | |
12440184 | Zsolt Balog Šimonovce 29 |
35485922 | FA za materiál | 2098 vrátane DPH |
77/2024 | 27.11.2024 | 27.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440183 | Ing.Jozef Szabó-FINITI Malohontská 5/16 |
41306961 | FA za multifunkčné zariadenie Canon i -SENSYS | 297,00 vrátane DPH |
76/2024 | 26.11.2024 | 02.12.2024 | 2.12.2024 | |
12440181 | Jaroslav Adamec-Phobosstudio SNP 1155/21 |
41596404 | FA za tonery, poštovné | 115 vrátane DPH |
75/2024 | 21.11.2024 | 21.11.2024 | 2.12.2024 | |
12440179 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 10/2024 | 279,19 bez DPH |
74/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440178 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | stravné 11/2024-Milková | 120,35 bez DPH |
61/2024 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440177 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | stravné pre 3 deti | 182,00 bez DPH |
63/2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440176 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | ubytovanie D.Majdiak, L.Ruszó, V.Milko | 9,00 bez DPH |
63/2024 | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440175 | SULE, s.r.o. Petelenova 14266/ 4 A,B.Bystrica |
56438923 | skupinová supervízia | 360,00 bez DPH |
71/2024 | 06.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440174 | Toni s.r.o Ľudvika Svobodu 1669/11, Rim.Sobota |
36820750 | Kontrola požiarnych zariadení | 142,08 bez DPH |
73/2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 | 18.11.2024 | |
12440168 | Ontko s.r.o Brestová 19, Košice |
52553469 | Supervízia | 52,50 bez DPH |
67/2024 | 06.11.2024 | 07.11.2024 | 11.11.2024 | |
12440167 | Gabriel Steiner Rim. Sobota Pavla Jozefa Šafárika 4750/6 |
30189471 | Pneuservis 4x, vyvažovacie telieská | 64,50 vrátane DPH |
70/2/2024 | 29.0.2024 | 30.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440166 | WORLDoffice RS. s.r.o Cintorínska 3237/2, Rimavská Sobota |
53928806 | Kamcelársky papier | 105,00 vrátane DPH |
72/2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440165 | Peter Lecsö -Tenitech Ćeská 375/12 |
43309500 | IT služby 09/2024 | 292,91 bez DPH |
70/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440164 | Ing. Jozef Szabó FINITI Malohontská 5/16, Rim. Sobota |
41306961 | Materiál k počítaču | 68,90 vrátane DPH |
68/1/2024 | 18.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440162 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | Za ubytovanie žiakov - D. Majdiak, L.Ruszó,V.Milko 9/2024 | 9,00 bez DPH |
23/2024 | 07.10.2024 | 23.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440158 | Ádám Dániel Asztalos Šimonovce 163 |
56266189 | FA. za výmenu oleja a filtra na aute Škoda Octavia | 87,55 bez DPH |
68/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440157 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Stravné - J.Milková | 98,70 bez DPH |
61/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440156 | Odborné učilište internátne Haličská cesta 80, Lučenec |
00620998 | Stravné - D.Majdiak, L.Ruszó,V.Milko | 201,45 bez DPH |
63/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 16.10.2024 | |
12440153 | SULE, s.r.o. Petelenova 14266/4A,B.Bystrica |
564338923 | Skupinová supervízia pre riaditeľku CDR | 27,30 bez DPH |
69/2024 | 01.10.2024 | 09.10.2024 | 3.10.2024 | |
12440152 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery 8 kusov | 87,55 vrátane DPH |
70/2024 | 23.09.2024 | 23.09.2024 | 25.9.2024 | |
12440150 | Tenitech-RS Česká 375/12, Rimavská Sobota |
43309500 | IT služby 8/2024 a 2x toner | 265,08 bez DPH |
65/1/2024 | 18.09.2024 | 24.09.2024 | 22.9.2024 | |
12440147 | Špec. ZŠ s MŠ L.Ján Kúpeľná 97, Liptovský Ján |
42224233 | Stravné 09/2024 | 76,60 bez DPH |
09.09.2024 | 11.09.2024 | 13.9.2024 | ||
12440145 | Alexis Rs. s.r.o Školská 317/17, Rimavská Sobota |
53205189 | pneumatika 2 kusy a prezutie Dacia Logan | 268,70 vrátane DPH |
65/2024 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440141 | AG-Doprava s.r.o Cifra 503, Jesenské |
47600381 | Kontajner- odvoz stavebného odpadu | 579,89 vrátane DPH |
57/2024 | 02.09.2024 | 06.09.2024 | 9.9.2024 | |
12440137 | Ledum kamara SK s.r.o Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | tonery do tlačiarne | 190,60 vrátane DPH |
64/2024 | 02.09.2024 | 02.09.2024 | 9.9.2024 |