Faktúry 2024 (CDaR Kremnica, Jula Horvátha 924/78)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440010   Stredoslovenská energetika,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  Nedoplatok - Elektr. energia, Banská cesta, Kca  152,16 
vrátane DPH
Zml.: 1330001271    16.1.2024  18.01.2024  5.2.2024 
12440093   Juraj Drobena
Hlavná 133, 91965 Dolná Krupá
41883985  Prenájom miestnosti 23.5-24.5.2024  150,00 
vrátane DPH
  Obj.: 202423  02.7.2024  09.07.2024  13.7.2024 
12440054   Milan Kapusta - KAMONT
Matunákova 380/8, 96701 Kremnica
37396668  Regulátor plynu - samostatná skupina 304  145,31 
vrátane DPH
  Obj.: 202425  10.4.2024  12.04.2024  18.4.2024 
12440085   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  Voda Zechenterova 344/37, Kremnica  127,16 
vrátane DPH
Zml.: 719020143    25.6.2024  04.07.2024  13.7.2024 
12440026   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97404 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 3/2024.  124,55 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202328  19.02.2024  26.02.2024  6.3.2024 
12440073   Poradca s.r.o.,
Pri Celulózke 40, 01001 Žilina
36371271  Odb.mesačník - mzdy práce 2024.  110,00 
vrátane DPH
  Obj.: 202438  16.5.2024  23.05.2024  29.5.2024 
12440038   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 4/2024.   109,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  18.03.2024  22.03.2024  4.4.2024 
12440048   StVPS a.s.
Partizánska cesta 5, 97401Banská Bystrica
36644030  Voda - OM: Jula Horvátha 924/78, Kremnica  107,36 
vrátane DPH
Zml.: 706200985    03.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
12440071   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 6/2024.  105,00 
vrátane DPH
  Obj.: 202435  16.5.2024  23.05.2024  29.5.2024 
12440055   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 5/2024.  105,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  15.04.2024  26.04.2024  13.5.2024 
12440009   Stredoslovenská energetika,a.s.,
Pri Rajčianke 8591/4B, 01001 Žilina
51865467  Nedoplatok - Elektr. energia, Zechenterova 50, Kca  105,80 
vrátane DPH
Zml.: 1330001271    16.1.2024  18.01.2024  5.2.2024 
12440007   Inšpirácia s.r.o.,
Prievozská 6/A, 82109 Bratislava
52120554  Vzdelávanie pre skupinu 301.  92,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202401  16.1.2024  23.01.2024  5.2.2024 
12440053   Milan Kapusta - KAMONT
Matunákova 380/8, 96701 Kremnica
37396668  Oprava snímača - samostatná skupina 308.  89,99 
vrátane DPH
  Obj.: 202413  10.4.2024  12.04.2024  18.4.2024 
12440012   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 2/2024.    87,60 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  22.1.2024  30.01.2024  5.2.2024 
12440015   Up Déjeuner,s.r.o.,
Tomášikova 64A, 83104 Bratislava
53528654  Stravné lístky - zamestnanci.  83,68 
vrátane DPH
Zml.: 2476/2022  Obj.č.:2023095  30.1.2024  29.01.2024  14.2.2024 
12440004   OUI VG-B.Bystrica,
Moskovská 17, 97401 Banská Bystrica
00493767  Strava pre dieťa umiestnené v CDR za 1/2024.    75,90 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202435  10.1.2024  16.01.2024  5.2.2024 
12440075   PYROBOSS, s.r.o.,
Lúčna 64, 97401 Banská Bystrica
36644048  Paušál PZS za 1.Q.2024  72,00 
vrátane DPH
Zml.: 01/12/2009/PZS    22.5.2024  24.05.2024  12.6.2024 
12440062   LYREKO,
Na Pántoch 18, 83106 Bratislava
35958120  Všeobecný materiál, fotopapier, prací prostriedok.  72,62 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202430  29.4.2024  09.05.2024  14.5.2024 
12440025   Milan Burgan-predaj a servis kanc.techniky,
Dukelských hrdinov 1146/48, 96001 Zvolen
41195663  Toner do Kyocera TK 100 str.  72,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202412  15.2.2024  16.02.2024  21.2.2024 
12440100   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 6/2024  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    08.7.2024  12.07.2024  13.7.2024 
12440081   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie 6 x 5/2024.  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    07.6.2024  14.06.2024  24.6.2024 
12440068   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 4/2024.  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    06.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
12440051   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut - 6x  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    09.4.2024  12.04.2024  18.4.2024 
12440035   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 6x 2/2024  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021     11.3.2024  13.03.2024  25.3.2024 
12440021   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106, Bratislava
51183455  Monitorovanie áut 6x 1/2024.  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    06.02.2024  13.02.2024  19.2.2024 
12440002   Commander Services s.r.o.,
Žitná 23, 83106 Bratislava
51183455  Monitorovanie 6x  61,20 
vrátane DPH
Zml.: 1197/2021    08.1.2024  11.01.2024  5.2.2024 
12440092   BENSOL s.r.o.
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP za 06/2024  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    02.7.2024  09.07.2024  13.7.2024 
12440077   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 5/2024.  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    31.05.2024  6.6.24  12.6.2024 
12440064   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP za 04/2024.  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    02.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
12440049   BENSOL s.r.o.
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 3/2024  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    04.4.2024  10.04.2024  16.4.2024 
12440037   Juraj Drobena,
Hlavná 133, 91965 Dolná Krupá
41883985  Prenájom miestnosti,15.02.2024 4hod.  60,00 
vrátane DPH
Nie  Obj.: 202411  13.03.2024  15.03.2024  4.4.2024 
12440030   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 2/2024  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    01.3.2024  13.03.2024  22.3.2024 
12440019   BENSOL s.r.o.,
J.Horvátha 905/40/B, 96701 Kremnica
50769821  BTS a OPP 1/2024.  60,00 
vrátane DPH
Zml.: ID 3588991 - 2018/2014    02.2.2024  08.02.2024  14.2.2024 
12440091   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 7/2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/2018A16841    01.7.2024  09.07.2024  13.7.2024 
12440079   osobnyudaj.sk,
s.r.o., Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 6/2024.  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/2018A16841    03.06.2024  06.06.2024  12.6.2024 
12440065   osobnyudaj.sk, s.r.o.,
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Vykon zodpovednej osoby za 5/2024.  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    02.5.2024  09.05.2024  15.5.2024 
12440041   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 4/2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    02.4.2024  05.04.2024  16.4.2024 
12440033   osobnyudaj.sk, s.r.o.,
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 3,2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1     04.3.2024  07.03.2024  22.3.2024 
12440018   osobnyudaj.sk, s.r.o.,
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 2/2024.  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    01.2.2024  08.02.2024  14.2.2024 
12440001   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 04001 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 1/2024  54,00 
vrátane DPH
Zml.: ZO/201816841-1    08.1.2024  09.01.2024  5.2.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Kremnica, Jula Horvátha 924/78

Tlačiť