![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440143 | Slovak Telekom, a.s |
35763469 | Internet 5/2024 | 69,58 vrátane DPH |
AB05-10/35,36,37,38/2023 | 10.5.2024 | 15.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440140 | Stredná odborná škola služieb |
00352098 | strava žiaka 4/2024 | 9,20 bez DPH |
AB05-10/46/2023 | 07.5.2024 | 15.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440137 | TeamArena,s.r.o. |
52555798 | update ESET NOD32 Antivirus | 91,00 vrátane DPH |
obj. 57/2024 | 06.5.2024 | 15.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440136 | TeamArena,s.r.o. |
52555798 | tonery OT | 87,00 vrátane DPH |
obj. 55/2024 | 06.5.2024 | 15.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440139 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | ubytovanie žiaka 5/2024 | 39,00 bez DPH |
AB05-10/45/2023 | 06.5.2024 | 13.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440135 | SSOŠ obchodu a služieb |
42197252 | strava + ubytovanie žiakov 5/2024 | 135,00 bez DPH |
AB05-10/44/2023 | 06.5.2024 | 13.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440134 | SOŠ obchodu a služieb NB |
37956124 | obedy + réžia 4/2024 | 650,65 bez DPH |
AB05-10/40/2023 | 03.5.2024 | 13.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440132 | WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 | Doména prev.popl. rok 29.4.2024-28.04.2025 | 21,18 vrátane DPH |
AB05-10/26/2023 | 02.5.2024 | 10.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440130 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 | dodávka plynu 5/2024 | 1140,00 vrátane DPH |
AB05-10/31/2023 | 02.5.2024 | 10.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440129 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 5/2024 Nálepkova 13 | 62,00 vrátane DPH |
AB05-10/56/2023 | 02.5.2024 | 10.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440128 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 5/2024 Moyzesova 39 | 221,00 vrátane DPH |
AB05-10/56/2023 | 02.5.2024 | 10.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440127 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 5/2024 Nemocničná 8 | 86,00 vrátane DPH |
AB05-10/56/2023 | 02.5.2024 | 10.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440123 | SPDDD Úsmev ako dar |
17316537 | poplatok za konfer. Piešťany 16.-17.4.24 | 125,00 bez DPH |
obj. 41/2024 | 24.4.2024 | 10.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440138 | Fórum riaditeľov centier DaR |
37906607 | konf. soc. pracovníkov 09.05.2024 Lipt.Ján | 100,00 bez DPH |
obj. 58/2024 | 06.5.2024 | 09.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440133 | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 5/2024 | 60,00 vrátane DPH |
AB05-20/16/2019 | 02.5.2024 | 06.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440126 | Ekotranz Voz s.r.o. |
55315241 | Odvoz kalu zo septiku Nemocničná 8 NB | 180,00 vrátane DPH |
obj. 52/2024 | 30.4.2024 | 06.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440124 | SOŠ obchodu a služieb NB |
37956124 | prenájom priestorov počas pracovnje porady | 48,00 bez DPH |
obj. 47/2024 | 26.4.2024 | 06.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440109 | SWAN, a.s. |
35680202 | A Internet S 15/2 - 4/2024 - ZC | 10,99 vrátane DPH |
AB05-10/01/2024 | 09.4.2024 | 06.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440092 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mob.telefóny 08.3.- 07.04.2024, internet | 173,18 vrátane DPH |
zml. 85/Ol/2022, AB05-10/28/2023, AB05-10/51/2023 | 28.3.2024 | 06.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440125 | Táborčatá s.r.o. |
56040890 | stanový tábor sus D 20.7.-3.8.2024 | 1600,00 bez DPH |
obj. 53/2024 | 29.4.2024 | 03.05.2024 | 3.7.2024 | |
12440122 | Nervuška s.r.o. |
53807511 | edukatívne pomôcky | 96,58 vrátane DPH |
obj. 51/2024 | 23.4.2024 | 26.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440121 | SPDDD Úsmev ako dar |
17316537 | obec detí na podujatí Najmilší koncert | 80,00 bez DPH |
obj. 37/2024 | 23.4.2024 | 26.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440120 | SPDDD Úsmev ako dar |
17316537 | obed zamestnancov počas doprovodou detí NKR | 15,00 bez DPH |
obj. 40/2024 | 23.4.2024 | 26.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440119 | Iris s.r.o. |
54583268 | individ.supervíz. 5 hod, skup.supervíz. 4,5 hodiny | 545,00 bez DPH |
AB05-10/02/2024 | 19.4.2024 | 26.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440118 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. |
50766511 | letný tábor 18.8.-25.8.2024 sk. D | 920,00 bez DPH |
obj. 48/2024 | 19.4.2024 | 26.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440072 | Xepap s.r.o. |
31628605 | Kopírovací papier A4 80g Premier | 218,40 vrátane DPH |
obj. 32/2024 | 07.3.2024 | 26.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440117 | Ivan Tita |
50387758 | podsedáky do auta | 48,30 vrátane DPH |
obj. 45/2024 | 16.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440116 | Odborné učilište int. V. Gaňu |
00493767 | stravné 5/2024 | 223,85 bez DPH |
AB05-10/42/2023 | 16.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440115 | Odborné učilište int. V. Gaňu |
00493767 | Internát ubytovanie 5/2024 | 20,00 bez DPH |
AB05-10/42/2023 | 16.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440114 | Základná škola J.Zemana, ŠJ |
37831879 | odobratá strava 3/2024 | 581,00 bez DPH |
AB05-10/48/2023 | 15.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440113 | Základná škola J.Zemana, ŠJ |
37831879 | Režijné náklady 3/2024 | 190,00 bez DPH |
AB05-10/48/2023 | 15.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440112 | Autoservis KOVOHRON VD |
31581161 | oprava čelného skla Dacia Logan | 36,00 vrátane DPH |
obj. 43/2024 | 15.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440108 | Slovak Telekom, a.s |
35763469 | Internet 4/2024 | 69,58 vrátane DPH |
AB05-10/35,36,37,38/2023 | 08.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440105 | Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC |
14211734 | OS a OP elektrospotrebičov | 112,50 bez DPH |
obj. 39/2024 | 08.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440102 | Viessmann s.r.o. |
31388841 | ročný garančný pausál plyn.kotol Nálepkova | 154,80 vrátane DPH |
AB05-10/15/2023 | 03.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440101 | Viessmann s.r.o. |
31388841 | ročný garančný pausál plyn.kotol Nemocničná | 154,80 vrátane DPH |
AB05-10/14/2023 | 03.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440098 | Up Déjeuner, s.r.o. |
53528654 | stravné 4/2024 | 986,89 bez DPH |
obj. 38/2024 | 02.4.2024 | 16.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440110 | SSOŠ obchodu a služieb |
42197252 | strava + ubytovanie žiakov 4/2024 | 135,00 bez DPH |
AB05-10/44/2023 | 10.4.2024 | 15.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440107 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | strava žiaka 3/2024 | 55,45 bez DPH |
AB05-10/45/2023 | 08.4.2024 | 10.04.2024 | 3.7.2024 | |
12440106 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | ubytovanie žiaka 4/2024 | 39,00 bez DPH |
AB05-10/45/2023 | 08.4.2024 | 10.04.2024 | 3.7.2024 |