Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440351 | SOŠ obchodu a služieb ZH Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom |
37890085 | strava žiaka 12/2024 | 18,00 bez DPH |
AB05-10/18/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440350 | SOŠ obchodu a služieb ZH Jilemnického 1282, Žiar nad Hronom |
37890085 | strava žiaka 11/2024 | 20,00 bez DPH |
AB05-10/18/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440349 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV Jabloňová 1351, Zvolen |
37890115 | strava žiaka 12/2024 | 59,55 bez DPH |
AB05-10/17/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440346 | SOŠ obchodu a služieb NB Osvety 17, Nová Baňa |
37956124 | obedy + réžia 12/2024 | 400,28 bez DPH |
AB05-10/14/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440345 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, Nová Baňa |
37831879 | Režijné náklady 12/2024 | 170,00 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440344 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, Nová Baňa |
37831879 | odobratá strava 12/2024 | 436,60 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440343 | S-VAMS, s.r.o. Jesenského 841/27, Žiar nad Hronom |
47988410 | stavebný dozor - rekonštrukcia elektroinš. | 2200,00 bez DPH |
AB05-10/23/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440342 | REKOSS spol. s r.o. Mostná 13, Nitra |
36785946 | rekonštrukcia elektroinštalácie Myozesova 39 | 71473,52 vrátane DPH |
AB05-10/22/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440340 | TeamArena,s.r.o. |
52555798 | servisné práce | 200,00 bez DPH |
AB05-10/05/2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440337 | Auto Unicom, s.r.o. |
36033031 | Citroen Berlingo Plus BLUEHDI 100 | 26350,00 bez DPH |
AB05-10/28/2024 | 12.12.2024 | 17.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440335 | Metal Craft - Anton Kráľ |
33335818 | prenájom nebytových priestorov ZC 12/2024 | 480,00 bez DPH |
AB05-10/59/2023 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440333 | Orange Slovensko, a.s. |
35697270 | Mob.telefóny 08.12.24- 07.01.2025, internet | 172,60 bez DPH |
zml. 85/Ol/2022, AB05-10/28/2023, AB05-10/51/2023 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440332 | Mesto Nová Baňa, MsÚ |
00320897 | refakt. vod.stoč.zrážky A.Kmeťa 22.05.24-28.11.202 | 136,64 bez DPH |
AB05-10/01/2020 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440330 | Základná škola J.Zemana, ŠJ |
37831879 | Režijné náklady 11/2024 | 170,00 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440329 | Základná škola J.Zemana, ŠJ |
37831879 | odobratá strava 11/2024 | 590,90 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 10.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440328 | SWAN, a.s. |
35680202 | Internet S 15/2 - 12/2024 - ZC | 10,99 bez DPH |
AB05-10/01/2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440327 | SOŠ hotel.služieb a obchodu ZV |
37890115 | strava žiaka 11/2024 | 37,60 bez DPH |
AB05-10/17/2024 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440326 | Stred.vodár.prevádzk.spol.,a.s |
36644030 | Mozesova 39 N.B., 24.08.2024 -30.11.2024 | 644,83 bez DPH |
AB05-10/09/2023 | 09.12.2024 | 12.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440325 | SSOŠ obchodu a služieb |
42197252 | strava + ubytovanie žiakov 12/2024 | 130,00 bez DPH |
AB05-10/15/2024 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440324 | WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 | Prevádz. služby webového sídla 01.12.24-30.11.25 | 270,00 bez DPH |
AB05-10/26/2023 | 09.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440323 | Iris s.r.o. |
54583268 | individ.supervíz. 3 hod | 165,00 bez DPH |
AB05-10/02/2024 | 06.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440322 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 | vyúčtovanie plyn - preplatok 2024 | 1585,03 bez DPH |
AB05-10/31/2023 | 05.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440321 | Stred.vodár.prevádzk.spol.,a.s |
36644030 | Nálepkova 13 N.B., 24.08.2024-27.11.2024 | 273,11 bez DPH |
AB05-20/08/2019 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440320 | Daniela Siváková - OH&S |
53097505 | činnosť technika BOZP 10,11,12/2024 | 240,00 bez DPH |
AB05-10/27/2023 | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440318 | SOŠ obchodu a služieb NB |
37956124 | obedy + réžia 11/2024 | 531,18 bez DPH |
AB05-10/14/2024 | 04.12.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440315 | osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 | 60,00 bez DPH |
AB05-10/10/2024 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440314 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 12/2024 Moyzesova 39 | 221,00 bez DPH |
AB05-10/57/2023 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440313 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 12/2024 Nemocničná 8 | 86,00 bez DPH |
AB05-10/57/2023 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440312 | Stredoslovenská energetika,a.s |
51865467 | el.energia 12/2024 Nálepkova 13 | 62,00 bez DPH |
AB05-10/57/2023 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440311 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
50060872 | dodávka plynu 12/2024 | 1140,00 bez DPH |
AB05-10/31/2023 | 02.12.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440308 | Stred.vodár.prevádzk.spol.,a.s |
36644030 | Nemocničná 8 N.B., 24.08.2024 -21.11.2024 | 288,28 bez DPH |
AB05-20/08/2019 | 29.11.2024 | 06.12.2024 | 9.1.2025 | |
12440305 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 | 60,00 vrátane DPH |
AB05-10/10/2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440304 | Iris s.r.o. Dolná 442, Jelenec |
54583268 | individ.supervíz. 5 hod, skup.supervíz. 4,5 hodiny | 545,00 bez DPH |
AB05-10/02/2024 | 25.11.2024 | 26.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440303 | Odborné učilište int. V. Gaňu Moskovská 17, Banská Bystrica |
00493767 | Internát ubytovanie 12/2024 | 30,00 bez DPH |
AB05-10/16/2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440302 | Odborné učilište int. V. Gaňu Moskovská 17, Banská Bystrica |
00493767 | stravné 12/2024 | 166,90 bez DPH |
AB05-10/16/2024 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440301 | SSOŠ obchodu a služieb Partizánska 8, Očová |
42197252 | strava + ubytovanie žiakov 11/2024 | 130,00 bez DPH |
AB05-10/15/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440299 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, Nová Baňa |
37831879 | Režijné náklady 10/2024 | 160,00 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440298 | Základná škola J.Zemana, ŠJ Školská 6, Nová Baňa |
37831879 | odobratá strava 10/2024 | 562,10 bez DPH |
AB05-10/19/2024 | 19.11.2024 | 22.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440296 | Metal Craft - Anton Kráľ |
33335818 | prenájom nebytových priestorov ZC 11/2024 | 480,00 bez DPH |
AB05-10/59/2023 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3.12.2024 | |
12440294 | SWAN, a.s. |
35680202 | A Internet S 15/2 - 11/2024 - ZC | 10,99 bez DPH |
AB05-10/01/2024 | 12.11.2024 | 19.11.2024 | 3.12.2024 |