Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12240011 | Kresnye Štefan Mieru 301, 98022 Veľký Blh |
47147962 | výmena tachometra Mercedes RS241CR | 160,00 bez DPH |
Obj. č. 6/2022 | 12.1.2022 | 14.01.2022 | 21.2.2022 | |
12240608 | Kurikulum, s. r. o. Lehota nad Rimavicou, 98053 Lehota nad Rimavicou |
54468299 | vzdelávanie dieťaťa | 50,00 bez DPH |
Obj.. č. 281/2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240191 | Kusyová Erika, Ing. R. Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
41654196 | kozultácia k vybaveniu certifikátov | 30,00 bez DPH |
Obj. č. 88/2022 | 20.4.2022 | 26.04.2022 | 20.5.2022 | |
12240177 | Kusyová Erika, Ing. R. Jašíka 1874/10, 96001 Zvolen |
41654196 | konzultácia e-schránka | 20,00 bez DPH |
Obj.č. 73/2022 | 11.4.2022 | 13.04.2022 | 20.5.2022 | |
12240597 | Lamata, s. r. o Sobotská 4, 98002 Jesenské |
36055964 | stravné 12/22 1 dieťa | 28,60 bez DPH |
Obj. č. 274/2022 | 20.12.2022 | 21.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240565 | Lamata, s. r. o Sobotská 4, 98002 Jesenské |
36055964 | stravné 11/22 1 dieťa | 44,00 bez DPH |
Obj. č. 253/2022 | 01.12.2022 | 08.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240492 | Lamata, s. r. o Sobotská 4, 98002 Jesenské |
36055964 | stravné 10/22 1 dieťa | 37,40 bez DPH |
Obj. č. 226/2022 | 03.11.2022 | 07.11.2022 | 10.1.2023 | |
12240451 | Lamata, s. r. o Sobotská 4, 98002 Jesenské |
36055964 | stravné 9/22 1 dieťa | 37,40 vrátane DPH |
Obj. č. 205/2022 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 7.10.2022 | |
12240614 | Lekáreň Rimava, s. r. o. Dobšinského 192/30, 97901 Rimavská Sobota |
36740586 | lieky, vitamíny | 8,90 vrátane DPH |
Obj. č. 286/2022 | 29.12.2023 | 30.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240613 | Lekáreň Rimava, s. r. o. Dobšinského 192/30, 97901 Rimavská Sobota |
36740586 | lieky, vitamíny | 209,13 vrátane DPH |
Obj. č. 284/2022 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240571 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet 12/22 304 | 19,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240500 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | TV, internet 11/22 304 | 19,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 04.11.2022 | 07.11.2022 | 10.1.2023 | |
12240446 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet TV 10/22 304 | 19,90 vrátane DPH |
Zml.č. 1581_01 | 04.10.2022 | 07.10.2022 | 7.10.2022 | |
12240421 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet 9/2022 304 | 19,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 05.9.2022 | 14.09.2022 | 7.10.2022 | |
12240375 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet, TV 8/2022 304 | 19,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 04.8.2022 | 15.08.2022 | 23.8.2022 | |
12240346 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet,TV 7/2022 304 | 19,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 06.7.2022 | 15.07.2022 | 23.8.2022 | |
12240282 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet,TV 6/2022 304 | 18,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 03.6.2022 | 15.06.2022 | 4.7.2022 | |
12240211 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet, TV 5/2022 304 | 18,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 05.5.2022 | 06.05.2022 | 20.5.2022 | |
12240153 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet, TV 4/2022 304 | 18,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 05.4.2022 | 07.04.2022 | 20.5.2022 | |
12240100 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet, TV 3/2022 Poltár | 18,90 vrátane DPH |
Zml. č. 1581_01 | 02.3.2022 | 08.03.2022 | 20.5.2022 | |
12240042 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet, TV 2/2022 304 | 18,90 bez DPH |
Zml. č. 1581_01 | 02.2.2022 | 07.02.2022 | 21.2.2022 | |
12240002 | Ma - Net Team, s. r. o. Školská 755/20, 98701 Poltár |
43914365 | internet, TV 1/2022 Poltár | 18,90 bez DPH |
Zml. č. 1581_01 | 04.1.2022 | 14.01.2022 | 21.2.2022 | |
12240425 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 9/2022 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml.. č. P3418/2019 | 05.9.2022 | 14.09.2022 | 7.10.2022 | |
12240376 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 8/2022 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 04.8.2022 | 15.08.2022 | 23.8.2022 | |
12240345 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 7/2022 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml.č. P3418/2019 | 04.7.2022 | 15.07.2022 | 23.8.2022 | |
12240223 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 5/2022 | 1619,46 vrátane DPH |
Zml.č P3418/2019 | 06.5.2022 | 13.05.2022 | 20.5.2022 | |
12240159 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 4/2022 | 1619,46 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 06.4.2022 | 13.04.2022 | 20.5.2022 | |
12240107 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 3/2022 | 1619,46 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 03.3.2022 | 08.03.2022 | 20.5.2022 | |
12240043 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 2/2022 | 1619,46 bez DPH |
Zml.č. P3418/2019 | 02.2.2022 | 07.02.2022 | 21.2.2022 | |
12240024 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn - vyúčtovanie - nedoplatok r. 2021 | 1322,70 bez DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 18.1.2022 | 24.01.2022 | 21.2.2022 | |
12240006 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 1/2022 | 1619,46 bez DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 10.1.2022 | 14.01.2022 | 21.2.2022 | |
12240573 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 12/22 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 06.12.2022 | 08.12.2022 | 10.1.2023 | |
12240505 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 11/22 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 07.11.2022 | 10.11.2022 | 10.1.2023 | |
12240458 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 10/22 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 07.10.2022 | 14.10.2022 | 10.1.2023 | |
12240283 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | zem. plyn 6/2022 | 3763,29 vrátane DPH |
Zml. č. P3418/2019 | 03.6.2022 | 15.06.2022 | 4.7.2022 | |
12240264 | MERKURY SHOP s.r.o. Duklianska 11, 08001 Prešov |
51231735 | dlažba 51 m2, adhéz. mostík 303 | 895,73 vrátane DPH |
Obj. č. 137/2022 | 20.5.2022 | 25.05.2022 | 4.7.2022 | |
12240186 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 98701 Poltár |
00316342 | daň z nehnuteľností r. 2022 | 106,10 bez DPH |
Rozhodnutie 283/2022 | 08.4.2022 | 26.04.2022 | 20.5.2022 | |
12240176 | Mesto Poltár Železničná 489/1, 98701 Poltár |
00316342 | poplatok za kom. odpad a drob. stav. odpady Poltár | 178,36 bez DPH |
Rozhodnutie č. 267/2022 | 06.4.2022 | 13.04.2022 | 20.5.2022 | |
12240096 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota |
00319031 | KO r. 2022, Rožňavská 9, RS | 55,44 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1620365156/2022 | 22.2.2022 | 25.02.2022 | 20.5.2022 | |
12240095 | Mesto Rimavská Sobota Svätoplukova 389/9, 97901 Rimavská Sobota |
00319031 | daň z nehnuteľností r. 2022 | 289,15 bez DPH |
Rozhodnutie č. 072652/2022 | 21.2.2022 | 25.02.2022 | 20.5.2022 |