Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240134 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14, 96078 Zvolen |
00163791 | Fa za ubytovanie chovankyne 05/2012 | 28,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240107 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | Fa za ubytovanie chovanca 04/2012 | 28,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 22.03.2012 | 05.04.2012 | 22.3.2012 | |
11240289 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
40533239 | Fa za potraviny sk.C | 27,42 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 07.09.2012 | 7.9.2012 | ||
11240363 | Halvelandová Emília HSH Dlhý rad 162, 951 35 Veľké Zálužie |
34315519 | Fa za potraviny,sk.A | 25,02 € vrátane DPH |
Objednávka č.6/2012 | 20.11.2012 | 22.11.2012 | ||
11240255 | Ján Gunda-ROLLS Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov |
44093594 | Fa za pekár.výrobky, sk.B | 25,82 € vrátane DPH |
Objednávka | 02.08.2012 | 2.8.2012 | ||
11240070 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | Fa za ubytovanie žiačky za marec 2012 | 25,00 vrátane DPH |
Objednávka | 02.03.2012 | 05.03.2012 | 2.3.2012 | |
11240204 | REMESLO- A.Glezgová Bernolákova 1867, 968 01 Nová Baňa |
14210207 | Fa za materiál,DeD,sk.A,sk.B | 24,44 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240250 | Mäso-údeniny, Miloš Maslen Nám.Slobody 5,968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky, sk.A | 23,41 € vrátane DPH |
Objednávka | 30.07.2012 | 30.7.2012 | ||
11240253 | PAPERA, s.r.o. Čerešňová 17, 974 05 B.Bysrica |
46082182 | Fa za kancel.potreby | 22,18 € vrátane DPH |
Objednávka | 02.08.2012 | 2.8.2012 | ||
11240046 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20,Kremnica |
00163082 | Fa za stravu za 01/2012 | 21,52 vrátane DPH |
Obhednávka | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240384 | Spojená škola-ubytovanie Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie žiaka za november 2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 06.12.2012 | 6.12.2012 | ||
11240349 | Spojená škola Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie žiaka za 10/2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.49/2012 | 08.11.2012 | 8.11.2012 | ||
11240319 | Spojená škola ubyt. Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca 09/2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.49/1/2012 | 05.10.2012 | 5.10.2012 | ||
11240209 | Spojená škola-ubytovanie Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca,jún 2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 11.06.2012 | 14.06.2012 | 12.6.2012 | |
11240187 | Spojená škola Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie, máj 2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 18.05.2012 | 14.06.2012 | 18.5.2012 | |
11240161 | Spojená škola Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca za apríl 2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240129 | Spojená škola Špitálska 4,96901 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca 03/2012 | 20,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.23/2011 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240097 | Spojená škola Špitálska 4, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca 02/2012 | 20,00 eur vrátane DPH |
Objednávka č.23/2011 | 15.03.2012 | 21.03.2012 | 15.3.2012 | |
11240056 | Spojená škola Špitálska 4,B.Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie žiakov za 01/2012 | 20,00 vrátane DPH |
Objednávka | 14.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240271 | Katarína Hrúzová-BAGETA M.R.Štefánika 36,934 01 Levice |
41252829 | Fa za pekár.výrobky,sk.B | 19,79 € vrátane DPH |
Objednávka | 23.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240068 | Exekútorský úrad,JUDr.Bronislava Pračková Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom |
37889125 | Fa za trovy exekúcie č.Ex1907/06 | 18,46 vrátane DPH |
Objednávka č.20061907 | 27.02.2012 | 28.02.2012 | 27.2.2012 | |
11240023 | Spojená škola ŠJ Budovateľská 12,B.Štiavnica |
42195691 | Fa za stravu žiakov 01/2012 | 18,90 vrátane DPH |
Objednávka | 18.01.2012 | 26.01.2012 | 21.2.2012 | |
11240267 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89, 966 41 V.Lehota |
Fa za pekár.výrobky,sk.D | 17,02 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj-Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 14.08.2012 | 16.08.2012 | 23.8.2012 | ||
11240252 | Livonec, s.r.o. Švermova 53A, 974 04 B.Bytrica |
31730671 | Fa za opravu hasiacich prístrojov,práškoý typ P-6 | 16,20 € vrátane DPH |
Objednávka | 02.08.2012 | 2.8.2012 | ||
11240065 | PLYNMONT - servis,V.GARAJ Hviezdoslavova 28,Nová Baňa |
34771964 | Fa za materiál | 14,00 vrátane DPH |
Objednávka | 21.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240202 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa |
37956124 | Fa za stravu chovankyne zo sk.B | 12,51 € vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa,č.AB09-10/2011 | 06.06.2012 | 19.06.2012 | 6.6.2012 | |
11240133 | SOŠ pre ŽSPI Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie klienta 03/2012 | 10,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240090 | SOŠ pre ŽSPI Kremnica Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie 2/2012 | 10,00 vrátane DPH |
Objednávka | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 12.3.2012 | |
11240047 | SoŠ pre ŽSPI Kutnohorská 625/20,Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie za 01/2012 žiaka | 10,00 vrátane DPH |
Objednávka | 10.02.2012 | 15.02.2012 | 21.2.2012 | |
112401402 | Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa |
37833910 | Fa za stravu za chovankyňu za 12/2012 | 5,95 € vrátane DPH |
Objednávka | 19.12.2012 | 19.12.2012 | ||
11240248 | Elementeam, OZ detí a mládeže Repište 179,966 03 Sklené Teplice |
42008115 | Fa za LDP 23 detí x 189,90 € od 23.07.- 06.08.2012 | 4.367,70 € vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí detskej letnej rekreácie | 23.07.2012 | 23.07.2012 | 23.7.2012 | |
11240146 | OUI internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie chovanca 5/2012 | 3,32 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240102 | OUI V.Gaňu Moskovská 17, 974 01 Banská Bystrica |
00493767 | FA za ubytovanie chovanca apríl 2012 | 3,32 eur vrátane DPH |
Objednávka | 19.03.2012 | 21.03.2012 | 22.3.2012 | |
11240102 | OUI V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie za apríl 2012 chovanca | 3,32 eur vrátane DPH |
Objednávka | 19.03.2012 | 21.03.2012 | 19.3.2012 | |
11240059 | OU V.Gaňu Moskovská 17,Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie žiaka/ marec 2012 | 3,32 vrátane DPH |
objednávka | 17.02.2012 | 27.02.2012 | 21.2.2012 | |
11240009 | OU V.Gaňu Moskovská 17,Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie žiaka 1/2012 | 3,32 vrátane DPH |
Objednávka | 05.01.2012 | 13.01.2012 | 21.2.2012 | |
11240010 | OU V.Gaňu Moskovská 17, Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie žiaka za 02/2012 | 3,32 vrátane DPH |
Objednávka | 05.01.2012 | 13.01.2012 | 21.2.2012 | |
11240383 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a,825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za zemný plyn | 1.048,00€ bez DPH |
Umluva o dodávke plynu pre odberateľov-maloodber,č.AB09-2/2009 | 06.12.2012 | 6.12.2012 | ||
11240370 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
37956108 | Fa za stravné lístky zamestnancov za mesiac november 2012 | 1.641,47 € vrátane DPH |
Objednávka | 30.11.2012 | 30.11.2012 | ||
11240336 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | Fa za stravné lístky zamestnancov október 2012 | 1.684,37 € vrátane DPH |
Objednávka | 31.10.2012 | 31.10.2012 |