Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240169 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | Fa za odber el.energie, Moyzesova 39 | 400,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny na Moyzesovaj ul.,č.AB09-11/2004 | 09.05.2012 | 11.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240168 | Anton Garaj-Pekáreň Veľká Lehota 89,966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za tovar sk.C, D | 128,23 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-Anton Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240167 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny, sk.B | 197,09 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva- COOP Jednota č.AB09-5/2005 | 07.05.2012 | 21.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240166 | CBA Slovakia,s.r.o. Dukelských hrdinov 2, Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny, sk.A,C,D | 1073,09 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia, č.AB09-5/2005 | 07.05.2012 | 10.05.2012 | 9.5.2012 | |
11240165 | REMESLO Anna Glezgová Bernolákova 1867,968 01 Noá Baňa |
14210207 | Fa za materiál do skupín a kancelárie | 87,38 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240164 | CBA Slovakia, s.r.o. Dukelských hrdinov 2,984 01 Lučenec |
36620319 | Fa za potraviny,sk.A,C,D | 944,17 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-CBA Slovakia,č.AB09-5/2005 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240163 | Ján Gunda-ROLLS Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov |
44093594 | Fa za pekár.výrobky | 88,14 € vrátane DPH |
objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240162 | Ján Gunda-ROLLS Hrabičov 255, 966 78 Hrabičov |
44093594 | Fa za pekár.výrobky | 79,42 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240161 | Spojená škola Špitálska 4,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | Fa za ubytovanie chovanca za apríl 2012 | 20,00 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240160 | Mäso-údeniny Miloš Maslen Nám.Slobody 5,968 01 Nová Baňa |
34770381 | Fa za mäsové výrobky | 89,33 € vrátane DPH |
Objednávka | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240159 | SPP,a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Fa za odber zemného plynu | 1048,00 € vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov,č.AB09-2/2009 | 04.05.2012 | 11.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240158 | COOP Jednota Bystrická cesta 44, Žarnovica |
00169030 | FA za tovar,sk.B | 172,94 € vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 04.05.2012 | 10.05.2012 | 6.5.2012 | |
11240157 | Reedukačné centrum Prílepská 6,953 01 Zleté Moravce |
00163295 | Fa za stravu chovankyne za Apríl 2012 | 72,24 € vrátane DPH |
Objednávka | 30.04.2012 | 09.05.2012 | 30.4.2012 | |
11240156 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | FA za stravné lístky zamestnancov MÁJ 2012 | 1756,97 eur vrátane DPH |
Komisionárska zmluva (Le Cheque Dejeuner) č.AB09-4/2006 | 27.04.2012 | 09.05.2012 | 27.4.2012 | |
11240155 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50, 968 01 Nová Baňa |
40537145 | Fa za servisné práce | 44,80 eur vrátane DPH |
Objednávka | 27.04.2012 | 09.05.2012 | 27.4.2012 | |
11240154 | SPDzDeD Úsmev ako dar Prievidza, Bakalárska 2 |
17316537 | Fa za stravnú jednotku detí zúčastnených Najmilšieho koncertu roka v Prievidzi | 32,50 eur vrátane DPH |
Objednávka | 25.04.2012 | 09.05.2012 | 24.4.2012 | |
11240152 | Spojená škola,SOŠE Zvolenská cesta 18, 975 32 Banská Bystrica |
37956108 | Fa za stravu chovancov 04/2012 | 136,30 eur vrátane DPH |
Objednávka č.33/2011 | 23.04.2012 | 30.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240151 | Spojená škola,Šk.jedáleň Budovateľská 12, 969 56 Banská Štisavnica |
42195691 | Fa za stravu žiaka 05/2012,sk.A | 32,01 eur vrátane DPH |
Objednávka | 19.04.2012 | 02.05.2012 | 23.4.2012 | |
11240149 | Štrba-DOPRAVCA Čierny lúh, 968 01 Nová Baňa |
30176018 | Fa za dopravu detí | 84,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 17.04.2012 | 02.05.2012 | 23.4.2012 | |
11240148 | Anton Graraj-PEKÁREŇ Veľká Lehota 89, 966 41 Veľká Lehota |
40533239 | Fa za pekár.výrobky, sk.C. a sk.D | 139,48 eur vrátane DPH |
Kúpna zmluva-A.Garaj Pekáreň,č.AB09-5/2002 | 17.04.2012 | 30.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240150 | Nazaret-Ing.Martin Kurek Kollárova 312/9, 968 01 Nová Baňa |
44896018 | FA za poskyovanie TOP WEB balíka služieb | 545,00 eur vrátane DPH |
Objednávka 8/2012 | 17.04.2012 | 24.04.2012 | 23.4.2012 | |
11240145 | OUI V.Gaňu Moskovská 17, B.Bystrica |
00493767 | Fa za stravu,máj 2012 | 62,13 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 14.5.2012 | |
11240147 | Orange Slovensko,a.s. PRIEVOZSKÁ 6/A |
35697270 | Fa za telefón | 42,63 € vrátane DPH |
Zmluva o pripojení-ORANGE,č.AB09-1/2012 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240146 | OUI internátne V.Gaňu Moskovská 17, 974 04 Banská Bystrica |
00493767 | Fa za ubytovanie chovanca 5/2012 | 3,32 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240144 | Emília HALVELANDOVA HSH Dlhý rad 162,95135 Veľké Zálužie |
34315519 | Fa za potraviny sk.A | 50,14 € vrátane DPH |
Objednávka č.3/12 | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240140 | Xepap,s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Fa za Xerox papier, 25 bal. | 62,75 € vrátane DPH |
Objednávka | 16.04.2012 | 20.04.2012 | 16.4.2012 | |
11240143 | COOP Jednota Bystrická cesta 44,96681 Žarnovica |
00169030 | Fa za potraviny sk.B | 73,79 eur vrátane DPH |
Kúpna zmluva-COOP Žarnovica,č.AB09-2/2007 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240142 | COOP JEDNOTA Bystrická cesta 44, B.Bystrica |
00169030 | Fa za potraviny sk.D | 43,22 eur bez DPH |
Kúpna zmluva-COOP Jednota,č.AB09-2/2007 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240141 | SBM com,Ing.Ľuboš Barbora Školská 10, 968 01 Nová Baňa |
34773991 | FA za nábytok | 180,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240140 | T- COM Karadžičova 10,825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za telefón+internet | 165,24 eur vrátane DPH |
Zmluva o pripojení (internet Moyzesova ul.),AB09-7/2007 | 11.04.2012 | 16.04.2012 | 11.4.2012 | |
11240139 | INMEDIA, spol.s.r.o. Námestie SNP 11, 96001 Zvolen |
36019208 | Fa za potraviny | 179,57 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240137 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektriny, Nálepkova 13 | 86,00 eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávku a distrib.elektriny v sk.A,č.AB09-11/2006 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240138 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektriny, Nemocničná 8 | 78,00 eur vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a distrib.elektriny v sk.B,č.AB09-13/2006 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240136 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
36403008 | Fa za odber elektriny, Moyzesova 39 | 400,00 eur vrátane DPH |
Zmluva na dodávku el.energie na Moyzesovej ul.,č.AB09-10/2004 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240135 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 96801 Nová Baňa |
37956124 | Fa za stravu chovankýň 03/2012 | 41,70 eur vrátane DPH |
zmluva o zabezpečení stravovania v ŠJ-SOŠ Nová Baňa, č.AB09-10/2011 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240134 | Školský internát Ul.J.Švermu 1736/14, 96078 Zvolen |
00163791 | Fa za ubytovanie chovankyne 05/2012 | 28,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240133 | SOŠ pre ŽSPI Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za ubytovanie klienta 03/2012 | 10,00 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240132 | SOŠ pre ŽSPI Kutnohorská 675/20, 967 01 Kremnica |
00163082 | Fa za travu klienta 03/2012 | 43,04 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240131 | Ladislav Škrváň Železničná 21, 976 13 Slovenská Ľupča |
31062776 | Fa za služby technika BOZP a PO za 03/2012 | 50,00 eur vrátane DPH |
Zmluva o vykon.služieb BOZP-L.Škrváň, č.AB09-1/2007 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 | |
11240130 | ŠJ pri šk.internáte Ul.J.Švermu 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | Fa za stravu chovankyne 03/2012 | 49,47 eur vrátane DPH |
Objednávka | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 10.4.2012 |