Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240176 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | elektrina za apríl - dom Mazorník, Horná 41 - VS 4 | 57 vrátane DPH |
17-4/2009 | 12.04.2012 | 15.04.2012 | 17.4.2012 | |
11240175 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | elektrina za apríl - byt Fraňa Kráľa 4/3- VS 5 | 68 vrátane DPH |
17-5/2009 | 12.04.2012 | 15.04.2012 | 17.4.2012 | |
11240174 | Školská jedáleň pri ŠI Ul. J. Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen |
00000000 | strava za mesiac marec 2012-VS 4 | 46,56 bez DPH |
14/04-2011 | 10.04.2012 | 14.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240173 | Školský internát Ul. J.Švermu č. 1736/14, 960 78 Zvolen |
00163791 | ubytovanie za mesiac máj 2012-VS 4 | 28 bez DPH |
13/04-2011 | 10.04.2012 | 17.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240172 | Spojená škola Špitálska č. 4, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovanie za mesiac marec 2012 - VS 4 | 20 bez DPH |
9/04-2011 | 10.04.2012 | 13.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240171 | LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o Tomášikova č 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | za stravné lístky na apríl 2012-doobjednanie pre nových zamestnancov | 105,60 bez DPH |
13/EÚ/2012 | 28/2009 | 10.04.2012 | 19.04.2012 | 12.4.2012 |
11240170 | Ľubica Kráľová Malinovského č. 10, 977 01 Brezno |
40489515 | Výkon autorizovaného bezpečnostného technika a technika požiarnej ochrany | 100 bez DPH |
10/2011 | 10.04.2012 | 30.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240169 | VEOLIA, a.s. Partizánska cesta č. 5, 974 01 Banská Bystrica |
00000036 | Za vodné a stočné - DeD Chalupkova č.2, VS-6 | 757,06 vrátane DPH |
806200430 | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240168 | PYROBOSS, s.r.o. Lúčna 64, 974 01 Banská Bystrica |
36644048 | Paušál PZS za obdobie 1. Q. 2012 | 59,75 vrátane DPH |
27/2008 | 10.04.2012 | 16.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240167 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta č.2, 054 01 Levoča |
42090199 | za stravu na máj 2012 - VS 2 | 62,55 bez DPH |
1/2010 | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240166 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta č. 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internát za máj 2012 - VS 2 | 6,63 bez DPH |
1/2010 | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240165 | LE CHEQUE DEJEUNER,s.r.o. Tomášikova č. 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky na apríl 2012 | 2494,80 bez DPH |
28/2009 | 12/EÚ/2012 | 05.04.2012 | 17.04.2012 | 12.4.2012 |
11240164 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
00000035 | Hovory, fax, internet DSL - Valaská, Chalupkova 2, Hovory - VS 6 | 65,68 vrátane DPH |
7/2010,8/2010,9/2010,16/2011 | 05.04.2012 | 25.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240163 | Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
00000035 | Hovory, internet + modem - DeD Valaská, Chalupkova 2, Hovory - VS 1, VS 4, VS 5, | 134,10 vrátane DPH |
15/2009,23/2009,24/2009,10/2010,20/2010,21/2010,22/2010 | 04.04.2012 | 15.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240162 | Odborné učilište internátne Švermova 1, 976 46 Valaská |
35673109 | stravné za mesiac marec 2012 | 228,85 bez DPH |
1/2008 | 04.04.2012 | 13.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240161 | Krbyla Jozef Autodoprava Partizánska cesta č. 529/14, 976 46 Valaská |
10831771 | Oprava auta Škoda Fabia BR469AN | 100 vrátane DPH |
11/EÚ/2012 | 04.04.2012 | 18.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240160 | Juraštík Július KLEMPO DERATEX Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota |
30436192 | Kominárske práce DeD Valaská, Chalupkova 2 | 38,64 vrátane DPH |
9/EÚ/2012 | 03.04.2012 | 13.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240159 | SPP, a.s. Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za spotrebu plynu, DeD Valaská - Chalupkova 1/2, Horná 41, MPČĽ 18/2169 | 1574 vrátane DPH |
12/2009 | 03.04.2012 | 16.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240158 | Július Juraštík KLEMPO-DERATEX Krajná č. 1313/4, 979 01 Rimavská Sobota |
30436192 | Kominárske práce v DeD Valaská, Horná 41, 977 01 Brezno - VS 4 | 38,64 vrátane DPH |
9/EÚ/2012 | 03.04.2012 | 13.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240157 | VALBYT s.r.o Hronská č. 423, 977 01 Valaská |
31642594 | Faktúra za revíziu hasiacich zariadení - kotolňa, DeD Valaská | 19,69 vrátane DPH |
10/EÚ/2012 | 03.04.2012 | 11.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240156 | Školská jedáleň pri MŠ s MŠ Karola Rapoša Pionierska č. 4, 977 01 Brezno |
45016089 | Faktúra za stravu - VS 5 | 15,15 bez DPH |
5/2008 | 03.04.2012 | 15.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240155 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ Karola Rapoša Pionierska č. 4, 977 01 Brezno |
45016089 | Faktúra za stravu - VS 5 | 15,15 bez DPH |
5/2008 | 03.04.2012 | 15.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240154 | POTRAVINY PLUS, Emília Poliaková TDH č. 464/4, 976 46 Valaská |
40487253 | Faktúra za potraviny - VS 2,3 | 954,29 vrátane DPH |
2/2009 | 31.03.2012 | 07.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240153 | COOP JEDNOTA BREZNO, SD Nám. gen.M.R.Štefánika č. 44/52, 977 01 Brezno |
36009342 | Faktúra za potraviny - VS 5 | 480,40 vrátane DPH |
4/2006 | 31.03.2012 | 12.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240152 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ MPČĽ č. 35, 977 01 Brezno |
378828452 | Strava detí za mesiac marec 2012 - VS 4 | 34,34 bez DPH |
3/2008 | 31.03.2012 | 16.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240151 | COOP JEDNOTA BREZNO, SD Nám. gen. M.R.Štefánika č. 44/52,977 01 Brezno |
36009342 | Faktúra za potraviny - VS 4 | 351,19 vrátane DPH |
4/2006 | 31.03.2012 | 13.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240150 | Mäso-údeniny MÓZA, Janka Mócová Hviezdoslavova č.7, 977 01 Brezno |
37634470 | Faktúra za nákup mäsa a mäsových výrobkov - VS 4 | 108,80 vrátane DPH |
7/2009 | 31.03.2012 | 10.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240149 | COOP JEDNOTA BREZNO, SD Nám. gen.M.R.Štefánika č. 44/52 |
36009342 | Faktúra za potraviny - VS 1 | 516,30 vrátane DPH |
4/2006 | 31.03.2012 | 16.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240148 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ MPČĽ č. 35 , 977 01 Brezno |
378828452 | Strava detí za mesiac marec 2012 - VS 1 | 117,98 bez DPH |
3/2008 | 31.03.2012 | 14.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240147 | Mesto Brezno Námestie gen. M.R.Štefánika č.1/1 97701 Brezno |
00313319 | Daň z nehnuteľnosti na rok 2012 | 87,79 bez DPH |
§ 20 Zákona č. 582/2004, zákon č. 563/2009 | 28.03.2012 | 12.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240146 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta č.2 05401 Levoča |
42090199 | strava marec 2012 | 60,12 bez DPH |
1/2010 | 28.03.2012 | 02.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240145 | Špeciálna základná škola Kúpeľná č.97 03203 Liptovský Ján |
00183725 | strava apríl 2012 | 441,78 bez DPH |
4/2008 | 23.03.2012 | 30.03.2012 | 29.3.2012 | |
11240144 | Autosklo Hornet, s.r.o. Žilinksá 774/1 01701 Považská Bystrica |
31600476 | spoluúčasť pri poistnom plnení - oprava čelného skla Renault trafic | 33,20 vrátane DPH |
8/EU/2012 | 27.03.2012 | 30.03.2012 | 29.3.2012 | |
11240143 | KREKA s.r.o. Štúrova č.22 97701 Brezno |
36796778 | toner epson c1100 | 84,40 vrátane DPH |
7/EU/2012 | 22.03.2012 | 29.03.2012 | 29.3.2012 | |
11240142 | LVS Hrdličkova č.21 83101 Bratislava |
31789871 | strava | 44,20 bez DPH |
17/2011 | 22.03.2012 | 30.03.2012 | 29.3.2012 | |
11240141 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska esta č. 9 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové poukážky | 11,03 vrátane DPH |
Žiadosť o schválenie poštového peňažného poukazu | 22.03.2012 | 03.04.2012 | 29.3.2012 | |
11240140 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č. 26 85101 Bratislava |
35701722 | káblová televízia byt Fraňa Kráľa č.4 Brezno | 9,60 vrátane DPH |
16/2008 | 22.03.2012 | 10.04.2012 | 29.3.2012 | |
11240139 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Rontgenova č.26 85101 Bratislava |
35701722 | káblová televízia byt MPČĽ 18 Brezno | 9,60 vrátane DPH |
8/2009 | 22.03.2012 | 10.04.2012 | 29.3.2012 | |
11240138 | Školský internát J.Švermu 1736/14 96078 Zvolen |
00163791 | ubytovanie | 28 bez DPH |
13.04.2011 | 22.03.2012 | 13.04.2012 | 29.3.2012 | |
11240137 | Viera Urbanová Školská 431 97663 Predajná |
41271785 | poskytovanie rehabilitačnej starostlivosti | 98 bez DPH |
5/2011 | 22.03.2012 | 30.04.2012 | 29.3.2012 |