
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11240373 | Spojená škola internátna Nám. Š.Kluberta č. 2. 054 01 Levoča |
42090199 | za stravu chovanca - september, október 2012 VS - 5 | 48 bez DPH |
1/2010 | 2/KRA/2012 | 06.09.2012 | 20.09.2012 | 10.9.2012 |
11240220 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta č.2, 054 01 Levoča |
42090199 | internát za jún - VS 5 | 6,63 bez DPH |
1/2010 | 11.05.2012 | 20.05.2012 | 17.5.2012 | |
11240219 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta č. 2, 054 01 Levoča |
42090199 | strava za jún - VS 5 | 51,98 bez DPH |
1/2010 | 11.05.2012 | 20.05.2012 | 17.5.2012 | |
11240167 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta č.2, 054 01 Levoča |
42090199 | za stravu na máj 2012 - VS 2 | 62,55 bez DPH |
1/2010 | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240166 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta č. 2, 054 01 Levoča |
42090199 | internát za máj 2012 - VS 2 | 6,63 bez DPH |
1/2010 | 10.04.2012 | 20.04.2012 | 12.4.2012 | |
11240146 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta č.2 05401 Levoča |
42090199 | strava marec 2012 | 60,12 bez DPH |
1/2010 | 28.03.2012 | 02.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240111 | Spojená škola internátna Nám. Š.Kluberta č. 2 05401 Levoča |
42090199 | strava | 45,57 bez DPH |
1/2010 | 07.03.2012 | 20.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240110 | Spojená škola internátna Nám. Š. Kluberta 2 05401 Levoča |
42090199 | internát | 6,63 bez DPH |
1/2010 | 07.03.2012 | 20.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240062 | Spojená škola internátna Nám. Š.Kluberta č.2 05401 Levoča |
42090199 | internát marec 2012 | 6,63 bez DPH |
1/2010 | 09.02.2012 | 20.02.2012 | 17.2.2012 | |
11240016 | Spojená škola internátna Nám. Š Kluberta č.2 05401 Levoča |
42090199 | internát január, február 2012 | 13,26 bez DPH |
1/2010 | 10.01.2012 | 20.01.2012 | 3.2.2012 | |
11240002 | Spojená škola internátna Nám. Š.Kluberta č.2 05401 Levoča |
42090199 | strava január 2012 | 91,74 bez DPH |
1/2010 | 03.01.2012 | 20.01.2012 | 3.2.2012 | |
1124003 | Spojená škola ŠJ Budovateľská č.12 96956 Banská Štiavnica |
42195691 | strava február 2012 | 58,20 vrátane DPH |
10/04/2011 | 18.01.2012 | 25.01.2012 | 3.2.2012 | |
11240389 | Spojená škola- ŠJ Budovateľská č. 12, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | za stravu žiaka - VS 4 október 2012 | 69,52 bez DPH |
4/K.K/2012 | 18.09.2012 | 25.09.2012 | 21.9.2012 | |
11240383 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Horná č. 54, 974 01 Banská Bystrica |
00000173 | za rozvojový letný pobyt od 06.08-11.08.2012 v Očovej - 6 detí cena - 1 dieťa - 6 eur na 1 deň | 150 bez DPH |
6/Po/2012 | 13.09.2012 | 21.09.2012 | 21.9.2012 | |
11240051 | SPP a.s. Mlynské nivy č. 44/a 82511 Bratislava 26 |
35815256 | dodávka zemného plynu 19.1.-29.2.2012 odberné miesta: Valaská Chalupkova 2, Brezno Horná 41, Brezno MPČĽ 18 | 3298 vrátane DPH |
12/2009 | 03.02.2012 | 15.02.2012 | 6.2.2012 | |
11240033 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a 82511 Bratislava 26 |
35815156 | vyúčtovanie spotreby plynu - preplatok | -1588,51 vrátane DPH |
12/2009 | 26.01.2012 | 06.02.2012 | 3.2.2012 | |
11240159 | SPP, a.s. Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | Faktúra za spotrebu plynu, DeD Valaská - Chalupkova 1/2, Horná 41, MPČĽ 18/2169 | 1574 vrátane DPH |
12/2009 | 03.04.2012 | 16.04.2012 | 4.4.2012 | |
11240333 | SPP, a.s. Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | za spotrebu plynu- Chalupkova 2, VS 1, VS 4 | 250 vrátane DPH |
12/2009 | 02.08.2012 | 15.08.2012 | 6.8.2012 | |
11240211 | SPP, a.s. Mlynské nivy č. 44/a, 825 11 Bratislava 26 |
35815256 | za plyn | 614 vrátane DPH |
12/2009 | 04.05.2012 | 15.05.2012 | 14.5.2012 | |
11240100 | SPP, a.s. Mlynské Nivy č.44/a 82511 Bratislava |
35815256 | dodávka zemného plynu | 3109 vrátane DPH |
12/2009 | 05.03.2012 | 15.03.2012 | 7.3.2012 | |
11240499 | Správa bytov Brezno Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | nájomné za byt - VS 5 | 302,95 vrátane DPH |
1224004032 | 26.11.2012 | 30.11.2012 | 28.11.2012 | |
11240021 | Správa bytov Brezno Clementisova č.5 97701 Brezno |
44539045 | nájomné byt Fraňa Kráľa 4 Brezno | 280,68 bez DPH |
1224004032 | 17.01.2012 | 30.01.2012 | 3.2.2012 | |
11240542 | SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | preddavok za nájom - VS 5 | 302,95 vrátane DPH |
1224004032 | 19.12.2012 | 27.12.2012 | 28.12.2012 | |
11240278 | SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | nájomné za byt - 6/2012 VS 5 | 280,68 vrátane DPH |
1224004032 | 19.06.2012 | 29.06.2012 | 25.6.2012 | |
11240196 | SPRÁVA BYTOV BREZNO s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | zálohový výmer mesačnej úhrady za užívanie bytu - byt Fraňa Kráľa - VS 5 | 280,68 vrátane DPH |
1224004032/2006 | 20.04.2012 | 30.04.2012 | 25.4.2012 | |
11240136 | Správa bytov Brezno s.r.o. Clementisova č. 5 97701 Brezno |
44539045 | nájomné byt Fraňa Kráľa 4 Brezno | 280,68 bez DPH |
1224004032 | 22.03.2012 | 30.03.2012 | 29.3.2012 | |
11240071 | Správa bytov Brezno s.r.o. Clementisa č.5 97701 Brezno |
44539045 | výmer byt Fraňa Kráľa 4 Brezno | 280,68 bez DPH |
1224004032 | 13.02.2012 | 13.02.2012 | 17.2.2012 | |
11240319 | Správa bytov Brezno, s.r.o Clementisova č. 5, 97701 Brezno |
44539045 | za užívanie bytu - 7/2012 - VS 5 | 302,95 vrátane DPH |
1224004032 | 23.07.2012 | 31.07.2012 | 25.7.2012 | |
11240442 | Správa bytov Brezno, s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | za nájom bytu - VS 5 | 302,95 vrátane DPH |
1224004032 | 22.10.2012 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | |
11240391 | Správa bytov Brezno, s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | preddavok za prenájom bytu - VS 5 október 2012 | 302,95 vrátane DPH |
1224004032 | 20.09.2012 | 30.09.2012 | 21.9.2012 | |
11240350 | SPRÁVA BYTOV s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | platba za nájom bytu Fraňa Kráľa 5 -VS 5/ august 2012 | 302,95 bez DPH |
1224004032 | 20.08.2012 | 31.08.2012 | 23.8.2012 | |
11240244. | SPRÁVA BYTOV, s.r.o Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | vyúčtovanie služieb spojených s užívaním bytu- VS 5, Preplatok | -33,75 vrátane DPH |
1224004032 | 31.05.2012 | 30.06.2012 | 5.6.2012 | |
11240234 | Správa bytov, s.r.o. Clementisova č. 5, 977 01 Brezno |
44539045 | mesačná úhrada za užívanie bytu - VS 5 | 280,68 vrátane DPH |
1224004032 | 21.05.2012 | 30.05.2012 | 22.5.2012 | |
11240117 | SSE a.s Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina |
36403008 | elektrická energia rodinný dom Horná 41 Brezno | 57 vrátane DPH |
17-4/2009 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240008 | SSE a.s Pri Rajčianke 8591/4B 01047 ŽIlina |
36403008 | elektrická energia dom Krížno 27 Čierny Balog | 797 vrátane DPH |
1/2011 | 04.01.2012 | 15.01.2012 | 3.2.2012 | |
11240121 | SSE a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina |
36403008 | elektrická energia TDK 482/1 Valaská | 49 vrátane DPH |
17-B/2009 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240120 | SSE a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina |
36403008 | elektrická energia byt MPČĽ 18 Brezno | 48 vrátane DPH |
17-1/2009 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240119 | SSE a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina |
36403008 | elektrická energia dom Čierny Balog Krížno 27 | 797 vrátane DPH |
1/2011 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240118 | SSE a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina |
36403008 | elektrická energia Chalupkova 2 Valaská | 255 vrátane DPH |
17-A/2009 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 13.3.2012 | |
11240116 | SSE a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B 01047 Žilina |
36403008 | elektrická energia byt Fraňa Kráľa 4 Brezno | 68 vrátane DPH |
17-5/2009 | 12.03.2012 | 15.03.2012 | 13.3.2012 |