Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340301 | Školská jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 12/2013 | 36,50 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340300 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka 12/2013 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/30/2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340299 | eScomp,Mgr.Milan Obrcian Záhrská 50,96801 Nová Baňa |
40537145 | tovar p.objenávky | 338,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.87/2013 | 23.12.2013 | 27.12.2013 | 30.12.2013 | |
11340298 | eScomp, Mgr.Milan Obrcian Záhrbská 284/50,968 01 Nová Baňa |
40537145 | tovar do kancelárií, tonery, podložky pod myš, externý HDD, optický valec | 246,20 € vrátane DPH |
Objednávka č.85/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | |
11340297 | Spoj.škola elektrotechnická Zvolenská cesta 18, 97532 B.Bystrica |
37956108 | strava chovanca 12/2013 | 70,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340296 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava žiaka 12/22013 a ubyt.12/2013 | 56,84 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/26/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340295 | Reeduk.centrum Kpt.Nálepku, 95280 Vráble |
00181315 | strava na pobyte | 49,42 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/36/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340294 | Reeduk.centrum Vráble Kpt.Náleku, 95280 Vráble |
00181315 | strava n apobyte 12/2013 | 46,80 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09/35/2013 | 20.12.2013 | 27.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340293 | Diagn.centrum Skalka 36,013 11 Liet.lúčka |
00163341 | strava 11 a 12/2013 na pobyte | 112,98 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/40/2013 | 18.12.2013 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340292 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 831 02 Bratislava |
31365078 | štátna pokladnica s prísluš. | 1193,69 € vrátane DPH |
Objednávka č.85/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340291 | ZŠ J. Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 12/2013 | 243,90 € vrátane DPH |
Zml.č.AB09-20/31/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 | |
11340274 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Zomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | str.lístky zamestnancov DeD | 1567,50 € vrátane DPH |
Rámcová dohoda | Objednávka č.12/2013 | 19.12.2013 | 23.12.2013 | 20.12.2013 |
11340290 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava detí 12/2013 | 314,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 14.12.2013 | do 27.12.2013 | 16.12.2013 | |
11340289 | OZ Nádej deťom Horná Strieborná 665/3, 974 01 Banská Bystrica |
31923305 | vzdeláv.zamestn. 3 hod. | 37,80 € vrátane DPH |
Objendávka č.84/2013 | 13.12.2013 | do 24.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služ.mobily DeD | 40,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-1/2010 | 13.12.2013 | 24.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340287 | Ekotranz, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika | 288,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.83/2013 | 12.12.2013 | do 10.01.2013 | 12.12.2013 | |
11340286 | T.COM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD 11/2013 | 203,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340285 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava chovanca 11/2013 | 77,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340284 | Reedukačné centrum Kpt.Nálepku, 952 80 Vráble |
00181315 | strava 11/2013 | 72,90 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340283 | Školská jedáleň pre OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka 11/2013 | 52,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340282 | OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie žiaka na internáte 11/2013 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340281 | ZŠ J.Zemana,ŠJ Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 11/2013 | 332,91 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340280 | Stredosl.vodár.prev.spol. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie odberu vody,Moyzesova 39 | 180,94 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340279 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava a ubytovanie 11/2013 | 83,62 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340278 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 11/2013 | 413,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340277 | SSE,a.s. Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340276 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340275 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340273 | GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340272 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.12.2013 | 12.02.2013 | 10.12.2013 | |
11340271 | PLYNMONT-servis,V.Garaj Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa |
34771964 | vypracovanie technickej správy, 4 ks | 96,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340270 | Mgr.Andrea Juhásová, PhD. Dolná 442, 951 73 Jelenec |
73856626 | skup. a indiv. supervízie | 516,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/34/1/2013 | 29.11.2013 | do 10.12.2013 | 29.11.2013 | |
11340269 | Spojená škola elektrotechnická Zvol.cesta 18,975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava chovanca 12 /2013 | 87,92 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09/20/27/2013 | 29.11.2013 | do 04.12.2013 | 29.11.2013 | |
11340267 | 5S, s.r.o. Bajkalská 5/B, 831 04 Bratislava |
36744271 | tréning manaž.zručností nov.2013 | 118,80 € vrátane DPH |
Objednávka č.83/2013 | 27.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340266 | Spojená škola ubytovanie KOlpašská 1586/9,969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovania chovanca 12/2013 | 25,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340265 | ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa |
36643939 | revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39 | 45,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340264 | Stredosl.vodár.spol. Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie-odber vody | 50,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB6/2006 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340263 | Stred.vodár.spol. Prizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica |
36644030 | vyúčtovanie odberu vody-Nemocničná 8 | 50,93 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-6/2006 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340262 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stav.práce-Nálepkova 13 | 10357,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/38/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
11340261 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce-kanal.prípojka Nál.13 | 4014,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 |