Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340260 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce- Nem.8 | 2763,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
11340259 | UNISTAV NB, s.r.o. Hrádza 6, 968 01 Nová Baňa |
36820156 | stavebné práce-kanal.prípojka-Nemocničná 8 | 3359,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/39/2013 | 18.11.2013 | 28.11.2013 | 19.11.2013 | |
11340258 | Diagnostické centrum Slovinska 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | strava na pobyte T.Berky v DC | 25,90 € vrátane DPH |
18.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | ||
11340257 | Spojená škola-Školská jedáleň Kolpašská 1586/9, 969 56 Banská Štiavnica |
42195691 | strava žiaka 12/2013 | 47,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-32/2013 | 18.11.2013 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | |
11340256 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné telefóny DeD | 36,53 vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 14.11.2013 | do 24.11.2013 | 14.11.2013 | |
11340255 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28,817 62 Bratislava |
35763469 | vytýčenie podzemných telekom.vedení | 62,40 € vrátane DPH |
Objednávka č.75/2013 | 12.11.2013 | do 21.11.2013 | 12.11.2013 | |
11340254 | Reedukačné centrum Vráble Nám.kpt.Nálepku 613, 95280 Vráble |
00181315 | stava na pobyte v RC 10/22013 | 74,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/36/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340253 | Reedukačné centrum Vráble Kpt.Nálepku 613, 952 80 Vráble |
00181315 | strava na pobyte, 10/2013 | 56,11 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/35/2013 | 08.11.2013 | do 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340252 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava 10/2013 a ubytovanie 10/2013 | 83,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 08.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340251 | Spojená škola Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovanie žiaka 10/2013 | 25,00 € bez DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 08.11.2013 | 12.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340249 | EKOTRANZ, s.r.o. Brehy 90, 968 01 Nová Baňa |
31632262 | odvoz kalov zo septika, Nálepkova 13 | 192,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.77/2013 | 07.11.2013 | do 27.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340248 | ZŠ J.Zemana, Školská jedáleň Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava žiakov 10/2013 | 347,85 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/31/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340247 | PROFIMONT NB, s.r.o,. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotla-Nemocničná 8 | 29,00 € vrátane DPH |
Objednávak č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340246 | PROFIMONT NB s.r.o. Štúrova 1920/50, 968 01 Nová Baňa |
47025468 | oprava kotlov, Moyzesova 39 | 312,00 € vrátane DPH |
Objednávka č.82/2013 | 07.11.2013 | 17.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340245 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa |
37956124 | strava žiaka 11/2013 | 29,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/29/2013 | 07.11.2013 | 16.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340244 | Odb.učilište internátne Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | ubytovanie,10/2013 | 10,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 07.11.2013 | 16.11.2013 | 8.11.2013 | |
11340243 | Šk.jedáleň pri OUI Lomonosovova 8, 917 08 Trnava |
00500810 | strava žiaka, 10/2013 | 54,30 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/30/2013 | 07.11.2013 | 16.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340241 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-9/2006 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340240 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340239 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340238 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava 10/2013 | 486,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340237 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 10/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-07/2013 | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340236 | Le Cheque Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov 10/2013 | 1854,60 € vrátane DPH |
Objednávka č.10/2013 | 29.10.2013 | do 27.11.2013 | 29.10.2013 | |
11340235 | Anton Adamec-RTZ Ul.Sovietskej armády 357/7, 966 01 Hliník nad Hronom |
00000012 | prehliadky tlakových nádob | 70,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/20/2013 | 24.10.2013 | 21.11.2013 | 24.10.2013 | |
11340234 | PLYNMONT servis Vladimír Garaj, Hviezdoslavova 28, 968 01 Nová Baňa |
34771964 | periodická revízia plyn.zariadení DeD | 124,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/19/2013 | 24.10.2013 | 06.11.2013 | 24.10.2013 | |
11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
11340232 | Diagnostické centrum Slovinská 1, 821 04 Bratislava |
31750338 | pobyt chovanca v DC | 111,37 € vrátane DPH |
Dohoda č.BA09-20/35/2013 | 21.10.2013 | 25.10.2013 | 21.10.2013 | |
11340231 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služobné mobily DeD | 42,74€ vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-1/2010 | 21.10.2013 | 24.10.2013 | 21.10.2013 | |
11340229 | Spojená škola Kolpašská, 969 01 Banská Štiavnica |
strava chovanca za 11/2013 | 63,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | 21.10.2013 | ||
11340228 | SOŠ obchodu a služieb Osvety 17, 968 01 Nová Baňa |
37956124 | strava chovankyne za 10/2013 | 30,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/29/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340227 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov, 09/2013 | 356,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340226 | Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD, 09/2013 | 224,94 € vrátane DPH |
zmluva č.AB09-20/2/2006 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340225 | Auto Adex, s.r.o. Neresnícka cesta, 960 01 Zvolen |
31613489 | servis auta Dacia Logan, 2-ročný | 209,94 € vrátane DPH |
Objednávka č.78/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340224 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 09/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340223 | SOŠ hotel.služieb a obchodu Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen |
37890115 | strava+ubytovanie chovankyne 09/2013 | 63,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/26/2013 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340222 | XEPAP, s.r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelárske potreby DeD | 113,18 € vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení | 07.10.2013 | 26.11.2013 | 7.10.2013 | |
11340221 | XEPAP, s.r.o. Jesenksého 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kopír.papier A4 | 46,40 € vrátane DPH |
Rámc.dohoda o kúpe xerogr.papiera | 07.10.2013 | 22.11.2013 | 7.10.2013 | |
11340220 | Spojená škola elektrotechn. Zvolenská cesta 18,975 32 Banská Bystrica |
37956108 | strava+ubytovanie 09/2013 | 91,66 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/27/2013 | 07.10.2013 | 04.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340219 | Spojená škola-ubytovanie Kolpašská 1586/9, 969 01 Banská Štiavnica |
42195691 | ubytovanie chovanca 09/2013 a 10/2013 | 50,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/32/2013 | 07.10.2013 | 09.10.2013 | 7.10.2013 |