Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11340134 | Kominárstvo-KOMPRAC,Štefan Hudec Bernolákova 11, 968 01 Nová Baňa |
11927232 | Kominárske práce a preskúšavanie komínov,r.2013 | 27,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/16/2013 | 24.05.2013 | 31.05.2013 | 24.5.2013 | |
11340233 | Elektro-music,Škvarka Vršky č.28, 968 01 Nová Baňa |
14211734 | revízie elektrospotrebičov DeD | 260,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/15/2013 | 21.10.2013 | 28.10.2013 | 21.10.2013 | |
11340265 | ELPROM NB s.r.o. Legionárska 35, Nová Baňa |
36643939 | revízie el.inštalácie kotoľne, Moyzesova 39 | 45,60 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/14/2013 | 26.11.2013 | 27.11.2013 | ||
11340135 | Le Cheque Dejeuner, sro Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava |
31396674 | stravné lístky zamestnancov, máj 2013+NP DEI | 1811,70 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/10/2013 | Objednávka č.5/2013 | 30.05.2013 | 05.06.2013 | 30.5.2013 |
11340273 | GARANCIA-P.Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 11/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340224 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 09/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340192 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 35, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, august 2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340189 | Garancia-Peter Bakoš Kalvárska 7, 96801 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO za 07/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/07/2013 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340227 | ZŠ J.Zemana Školská 6, 968 01 Nová Baňa |
37831879 | strava chovancov, 09/2013 | 356,40 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/02/2013 | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 14.10.2013 | |
11340290 | Domov sociálnych služieb Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava detí 12/2013 | 314,28 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 14.12.2013 | do 27.12.2013 | 16.12.2013 | |
11340278 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava žiakov 11/2013 | 413,88 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340238 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | strava 10/2013 | 486,44 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.11.2013 | 14.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340121 | DSS Hrabiny Rekreačná 393, 968 01 Nová Baňa |
00647951 | stravovanie chovancov, apríl 2013 | 408,16 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20/01/2013 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 15.5.2013 | |
11340202 | Stredosl.vodár.prevádzk.spol.,a.s. Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica |
00000036 | odber vody-Nálepkova 13 | 40,21 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-6/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340288 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | služ.mobily DeD | 40,04 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-1/2010 | 13.12.2013 | 24.12.2013 | 13.12.2013 | |
11340237 | GARANCIA-Peter Bakoš Kalvárska 7, 968 01 Nová Baňa |
12607835 | služby BOZP a PO, 10/2013 | 79,20 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-20-07/2013 | 07.11.2013 | 08.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340276 | SSE,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340272 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 10.12.2013 | 12.02.2013 | 10.12.2013 | |
11340239 | SPP, a.s. Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | odber zemného plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340197 | SPP Mlynské Nivy 44/a,Bratislava |
35815256 | odber plynu DeD | 1054,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2009 | 09.09.2013 | 10.09.2013 | 9.9.2013 | |
11340286 | T.COM, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD 11/2013 | 203,39 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340198 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD | 195,42 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | pevné linky DeD,07/2013 | 196,79 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 13.08.2013 | 14.08.2013 | 13.8.2013 | |
11340120 | Slovak Telekom,a.s. Karadžičova10 825 13 BA |
35763469 | pevná linka,apríl 2013 | 200,71 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 07.05.2013 | 09.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340105 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | telefóny-pevná linka | 268,72 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 15.04.2013 | 15.4.2013 | ||
11340071 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 | Fa za pevné linky DeD | 234,80 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-2/2006 | 12.03.2013 | 12.3.2013 | ||
11340275 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340199 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie- Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340182 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-13/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340277 | SSE,a.s. Pri Rajčianke, 8591/4B,010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 10.12.2013 | 12.12.2013 | 10.12.2013 | |
11340242 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340200 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie- Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340183 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 | |
11340116 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina 010 47 |
36403008 | el.energia, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2006 | 07.05.2013 | 15.05.2013 | 7.5.2013 | |
11340240 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.11.2013 | 13.11.2013 | 7.11.2013 | |
11340217 | Stredosl.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340216 | Stredosl.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nálepkova 13 | 93,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340215 | Stredosl.energetika,a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie, Nemocničná 8 | 72,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 07.10.2013 | 15.10.2013 | 7.10.2013 | |
11340201 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
36403008 | odber el.energie-Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | 10.9.2013 | |
11340184 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
00000036 | odber el.energie, Moyzesova 39 | 374,00 € vrátane DPH |
Zmluva č.AB09-11/2004 | 02.08.2013 | 15.08.2013 | 2.8.2013 |